Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170258   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 07/2017  137,66 
vrátane DPH
9901159502    08.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170257   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 07/2017  82,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    08.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170256   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 08/2017  3142,60 
vrátane DPH
49345/2015    07.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170255   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 08/2017  1361,79 
vrátane DPH
14322015    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170254   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017 - Sečovce  442,58 
vrátane DPH
4045/2013    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017 - Trebišov  242,13 
vrátane DPH
4045/2013    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170252   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 07/2017  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170251   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov
36659142  Mesačný poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH
3080410    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170250   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce  121,67 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170249   Športový klub VOUK
1. mája 748, Snina
42090989  Turnus v tábore Funnycamp  1000,00 
vrátane DPH
  722017  31.07.2017  03.08.2017  18.9.2017 
20170248   DIGI Slovakia
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 08/2017  11,10 
vrátane DPH
30122247    31.07.2017  03.08.2017  18.9.2017 
20170247   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  255,74 
vrátane DPH
6267/2014    28.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170246   Mladosť M.Khalil Hotovčinová
Obchodná, Sečovce
33157987  Tovar podľa výberu  76,18 
vrátane DPH
  72017  26.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170245   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH
6267/2014    26.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170244   Martina Tóthová - KLM
M.R.Štefánika 1235/16, Sečovce
43518486  Všeobecný materiál  209,20 
vrátane DPH
  52017  26.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170243   MKTS s.r.o.
Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS II. a III. Q/2017  90,00 
vrátane DPH
52012    24.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170242   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zvoz BRKO 05/2017  72,00 
vrátane DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    24.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH
    doručenia  plnenia  18.9.2017 
20170241   DANER s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 19/71, Trebišov
36581542  Pracovné náradie  1047,87 
vrátane DPH
  702017  24.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170240   DANER s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 19/71, Trebišov
36581542  Servis záhradnej techniky  25,88 
vrátane DPH
  702017  21.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170239   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  636,71 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    20.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170238   Oto Bordáš
Zemplín 20, Zemplín
31315194  Okrasný štrk  174,00 
vrátane DPH
  592017  20.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170237   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Odpadová nádobna na toner  28,80 
vrátane DPH
  672017  17.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170236   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Tonery do tlačiarní  982,62 
vrátane DPH
  662017  17.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 06/2017 - vyúčtovanie  178,01 
vrátane DPH
4045/2013    14.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170234   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  PZS III.Q/2017  244,80 
vrátane DPH
Zmluva o PZS    14.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170233   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 06/2017  46,80 
vrátane DPH
  212017  12.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170231   Reedukačné centrum
Bankov 1362/15, Košice - Sever
00163368  Strava detí 05,06/2017  404,56 
vrátane DPH
  172017  10.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170230   ŠEVT a. s.
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  Tlačivá - teplotné tabuľky  16,50 
vrátane DPH
  682017  10.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170229   Školská jedáleň pri CZŠ sv Juraja
Gorkého 55, Trebišov
35541083  Strava detí 06/2017  41,29 
vrátane DPH
  162017  10.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170228   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice
00521965  Strava detí 06/2017  56,60 
vrátane DPH
42016    07.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170227   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie II.Q/2017  788,59 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170226   Spojená škola internatná Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Internát detí 06/2017  6,60 
vrátane DPH
192017    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170225   Spojená škola internatná Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
42090199  Strava detí 06/2017  48,95 
vrátane DPH
192017    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170224   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov
36175706  TKR za 1. polrok 2017  48,00 
vrátane DPH
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003    07.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170223   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2017  3138,80 
vrátane DPH
49345/2015    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170222   Interier Invest Košice
Kukučínova 23, Košice
36190381  Podlahová krytina s príslušenstvom  228,53 
vrátane DPH
652017    07.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017 - TV  242,13 
vrátane DPH
4045/2013    06.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina 07/2017 - DeD  442,58 
vrátane DPH
4045/2013    06.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
20170219   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1361,79 
vrátane DPH
14322015    06.07.2017  14.07.2017  8.8.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť