Faktúry 2017 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201700008   Spojená škola
Palárikova1603/2, Snina
42382530  fa za stravu deti  282,38 
bez DPH
OZ 12/2016    05.1.2017  13.01.2017 
FA274201700007   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  fa za telefóny  61,86 
vrátane DPH
51000006688    05.1.2017  13.01.2017 
FA274201700006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  1224,51 
vrátane DPH
P1435/2015    03.1.2017  13.01.2017 
FA274201700005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  3049,63 
vrátane DPH
P1435/2015    03.1.2017  13.01.2017 
FA274201700004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  786,62 
vrátane DPH
4001/2013    03.1.2017  13.01.2017 
FA274201700003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
35743565  fa za elektrinu  790,34 
vrátane DPH
4001/2013    03.1.2017  13.01.2017 
FA274201700002   UPC broadband Slovakia s.r.o.
Ševčenkova 36, Bratislava
35971967  fa za kabel.tv  12,22 
vrátane DPH
7390725    03.1.2017  13.01.2017 
FA274201700001   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo1, Bratislava
31322832  fa za pohonné hmoty  476,89 
vrátane DPH
5611854325    03.1.2017  13.01.2017 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť