Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180271   Magna energia s.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  dodávky plynu 8/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.08.2018  13.08.2018  28.11.2018 
FA26920180286   KOFAx s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
03164843  dodávka tonerov  208,8 
vrátane DPH
DeDNK/6/2018    28.08.2018  05.09.2018  28.11.2018 
FA26920180070   Kofax s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  dodávka tonerov  163,2 
vrátane DPH
RZ DeDNK/6/2018    08.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180196   AQUQ PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  165,3 
vrátane DPH
2017088    01.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180113   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  91,2 
vrátane DPH
2017088    03.04.2018  09.04.2018  17.5.2018 
FA26920180089   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  91,2 
vrátane DPH
2017088    01.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180007   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenitej vody  125,4 
vrátane DPH
KZ 2017088    02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180294   AQUQ PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramenit.vody  68,40000000000001 
vrátane DPH
2017088    03.09.2018  07.09.2018  28.11.2018 
FA26920180328   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pramen.vody  153,9 
vrátane DPH
2017088    03.10.2018  09.10.2018  22.2.2019 
FA26920180040   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčt.  1444,18 
vrátane DPH
P1430/2015    18.01.2018  23.01.2018  15.5.2018 
FA26920180304   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 9/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.09.2018  10.09.2018  28.11.2018 
FA26920180198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
35743565  dodávka plynu 6/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 5/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180124   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 4/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    03.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
FA26920180094   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  dodávka plynu 3/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    02.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180061   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 2/2018  325,32 
vrátane DPH
P1430/2015    05.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180023   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 1/2018  262,74 
vrátane DPH
P1430/2015    03.01.2018  15.01.2018  15.5.2018 
FA26920180238   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, Košice
50886771  dodávka pitnej vody  176,7 
vrátane DPH
2017088    03.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180221   VVS
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka pitnej vody  126 
vrátane DPH
  AB/71/2018  25.06.2018  29.06.2018  22.8.2018 
FA26920180020   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  43,37 
vrátane DPH
  AB/205/23017  09.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180019   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  52,68 
vrátane DPH
  AB/208/2017  09.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180002   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  47,56 
vrátane DPH
  AB/204/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180001   Noema s.r.o.
Budova Jednoty SD, Lemešany
36469505  dodávka mäsa  28,58 
vrátane DPH
  AB/203/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180217   Xepap spol.s.r.o.
Jesenského4703 Zvolen
31628605  dodávka kanc.papiera  183,6 
vrátane DPH
751/2015    21.06.2018  29.06.2018  22.8.2018 
FA26920180015   podvihorlatské pekárne a cuk.
Humenné
30414253  dodávka chleba a pečiva  49,72 
vrátane DPH
  AB/208/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180014   Pekáreň JUNO
Hrašovík 54
30308658  dodávka chleba a pečiva  59,01 
vrátane DPH
  AB/188/2017  08.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180199   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr,
36597007  dodávka el.energie 6/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180165   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 5/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180164   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 5/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    03.05.2018  11.05.2018  13.6.2018 
FA26920180123   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 4/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    29.03.2018  19.04.2018  17.5.2018 
FA26920180122   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 4/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    29.03.2018  19.04.2018  17.5.2018 
FA26920180138   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  222,71 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    12.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA26920180137   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  1007,6 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    12.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA26920180136   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  703,2 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    12.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA26920180092   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bans.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    01.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180091   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bans.Byst.
36597007  dodávka el.energie 3/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP-VSD/2017/E    01.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA26920180060   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 2/2018  29,29 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    05.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180059   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 2/2018  230,78 
vrátane DPH
1126/VP_VSD/2017/E    05.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180075   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 1/2018  1062,52 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2017/E    12.02.2018  19.02.2018  17.5.2018 
FA26920180074   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.
36597007  dodávka el.energie 1/2018  198,98 
vrátane DPH
1126VP_VSD/2017/E    12.02.2018  19.02.2018  17.5.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť