Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018, NP DEI  79,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    12.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stavovacie poukážky 05/2018  3784,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2018  3879,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    10.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2018  4012,80 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    08.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2018  3344 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    07.2.2018  20.02.2018  7.3.2018 
20180009   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 01/2018  4134,40 
vrátane DPH
RD č. 49345/2015    08.01.2018  19.01.2018  21.2.2018 
20180193   Granit Trebišov, s.r.o.
Gorkého 17, Trebišov
46356665  Materiál na bylinkovú záhradku - DaG  490,32 
vrátane DPH
  79/2018  07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180415   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Občerstvenie  1088,00 
vrátane DPH
  124/2018  17.12.2018  18.12.2018  7.1.2019 
20180363   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar podľa výberu  300,00 
vrátane DPH
  114/2018  09.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180158   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG  578,81 
vrátane DPH
  66/2018  04.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180156   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Zabezpečenie odbornej praxe študentov - DaG  318,78 
vrátane DPH
  64/2018  03.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180432   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Kancelárska technika  2000,00 
vrátane DPH
  134/2018  21.12.2018  27.12.2018  7.1.2019 
20180387   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Kancelárska technika, PC + multifunkčné zariadenie, MRZ  900,00 
vrátane DPH
  121/2018  04.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
20180087   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Tonery OKI  556,00 
vrátane DPH
  28/2018  12.3.2018  21.03.2018  11.4.2018 
20180024   IKARO s.r.o. Trebišov
Okružná 32, Prešov
31656544  Servisný zásah - tlačiareň Konica Minolta  96,12 
vrátane DPH
  13/2018  25.01.2018  30.01.2018  21.2.2018 
20180202   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    13.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180179   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    24.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180143   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180142   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180105   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180104   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačkov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    28.3.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180061   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322156    28.2.2018  07.03.2018  11.4.2018 
20180060   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    28.2.2018  07.03.2018  11.4.2018 
20180033   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,6 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    01.2.2018  14.02.2018  7.3.2018 
20180032   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,6 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    01.2.2018  14.02.2018  7.3.2018 
20180006   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322154    04.01.2018  11.01.2018  21.2.2018 
20180005   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č. 322155    04.01.2018  11.01.2018  21.2.2018 
20180394   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180393   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180361   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180360   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    08.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180333   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180332   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2018  19.10.2018  5.11.2018 
20180308   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180307   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180288   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    15.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180287   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    15.08.2018  28.08.2018  3.9.2018 
20180256   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    18.07.2018  27.07.2018  1.8.2018 
20180255   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    18.07.2018  27.07.2018  1.8.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť