Faktúry 2018 (DeD Štós, Štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
39/2018   RAM COM,s.r.o.
Pri jazdiarni 1,04001 Košice
43889395  konektor a switch kábel  10,90 
vrátane DPH
  516  18.01.2018  25.01.2018  14.8.2018 
4/2018   Schmotzer Miroslav
Jarná 10, Medzev
37015567  tovar  15,13 
vrátane DPH
  513  02.01.2018  22.01.2018  13.8.2018 
40/2018   Perlík Zoltán
Kostolná 464/14,04423 Jasov
32701284  tovar  72,78 
vrátane DPH
  18.01.2018  25.01.2018  14.8.2018 
41/2018   RAM COM,s.r.o.
Pri jazdiarni 1,04001 Košice
43889395  dodanie harddisku a oprava počítača  71 
vrátane DPH
  13  18.01.2018  25.01.2018  14.8.2018 
42/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  hlasové služby  26,33 
vrátane DPH
A3592455    22.01.2018  22.02.2018  14.8.2018 
43/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  hlasové služby  28,37 
vrátane DPH
A3592475    22.01.2018  22.02.2018  14.8.2018 
44/2018   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,82108 Bratislava
35697270  hlasové služby  26,41 
vrátane DPH
A6854227    22.01.2018  22.02.2018  14.8.2018 
45/2018   VVS Košice
Komenského 50,04248 Košice
36570460  vodné a stočné  170,82 
vrátane DPH
30.000009615PO2008    23.01.2018  09.02.2018  14.8.2018 
46/2018   VVS Košice
Komenského 50,04248 Košice
36570460  vodné a stočné  164,58 
vrátane DPH
30.000060803PO2012    23.01.2018  09.02.2018  14.8.2018 
47/2018   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  EVO 95  152,21 
vrátane DPH
273001411    24.01.2018  09.02.2018  14.8.2018 
48/2018   Reedukačné centrum,
Mierjová 137, 98201 Tornaľa
00111571  stravné  122,22 
vrátane DPH
273001803    30.01.2018  06.02.2018  14.8.2018 
49/2018   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  preddavok na stravu  51,78 
vrátane DPH
273001726    30.01.2018  06.02.2018  14.8.2018 
5/2018   Základná škola s MŠ
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  obedy  14,20 
vrátane DPH
  510  03.01.2018  16.01.2018  13.8.2018 
50/2018   Liečebno výchovné sanatórium
Mojmírovská 70,95115 Poľný Kesov
00400084  poplatok za ubytovanie  10 
vrátane DPH
273001727    30.01.2018  06.02.2018  14.8.2018 
51/2018   stred.sk,s.r.o.
R.Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen
36754145  seminár  21 
vrátane DPH
  18  01.02.2018  06.02.2018  14.8.2018 
52/2018   Základná škola s MŠ
Školská 3, 04424 Poproč
35544031  obedy  16,84 
vrátane DPH
  20  01.02.2018  15.02.2018  14.8.2018 
53/2018   ESET,spol.s.r.o.
Einsteinova 24,85101 Bratislava
31333532  ESET Endpoint Protection Standard  151,20 
vrátane DPH
  21  01.02.2018  15.02.2018  14.8.2018 
54/2018   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18,95801 Partizánske
45960470  servisná služba  35,82 
vrátane DPH
273001619    02.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
55/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001517    02.02.2018  15.02.2018  14.8.2018 
56/2018   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  ubytovanie žiaka  17,50 
vrátane DPH
27300184    05.02.2018  09.02.2018  14.8.2018 
57/2018   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  strava  212,48 
vrátane DPH
27300184    05.02.2018  09.02.2018  14.8.2018 
58/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  49,63 
vrátane DPH
273001724    05.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
59/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  70 
vrátane DPH
273001724    05.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
6/2018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu  1193,73 
vrátane DPH
273001622  508  03.01.2018  16.01.2018  13.8.2018 
60/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  dodávka eklektriny  80,65 
vrátane DPH
273001724    05.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
61/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  19,60 
vrátane DPH
273001724    05.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
62/2018   Špeciálna zákl.škola s MŠ int.
Kúpeľná 97, 03203 Liptovský Ján
42224233  strava  75,76 
vrátane DPH
  22  05.02.2018  15.02.2018  14.8.2018 
63/2018   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hlasové, internetové a TV služby  58,25 
vrátane DPH
273001630    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
64/2018   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  hlasové, internetové a TV služby  92,84 
vrátane DPH
273001636    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
65/2018   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  hlasové, internetové a TV služby  94,32 
vrátane DPH
273001634    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
66/2018   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43, 04471Čečejovce
47862572  požiarna ochrana  100 
vrátane DPH
27300182    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
67/2018   Spojená škola int.
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  strava žiakov  173,85 
vrátane DPH
273001725    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
68/2018   Spojená škola int.
Nám.Š.Kluberta 2, 05401 Levoča
42090199  internát  19,80 
vrátane DPH
273001725    08.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
69/2018   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  EVO 95  338,78 
vrátane DPH
273001411    09.02.2018  20.02.2018  14.8.2018 
7/2018   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce
32706456  požiarna ochrana  99,60 
vrátane DPH
27300171  509  04.01.2018  16.01.2018  13.8.2018 
70/2018   Športové gymnázium
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  strava  9,73 
vrátane DPH
273001721    12.2.2018  22.02.2018  14.8.2018 
71/2018   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2606,80 
vrátane DPH
27300167    13.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
72/2018   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny  186,26 
vrátane DPH
273001724    13.02.2018  22.02.2018  14.8.2018 
73/2018   Spojená škola int.
Partizánska 13,05361 Spišské Vlachy
00187917  stravné žiaka  55,81 
vrátane DPH
273001722    13.2.2018  22.02.2018  14.8.2018 
74/2018   Slov.tech.univ.v Bratislave
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  ubytovanie žiaka  72,05 
vrátane DPH
  23  13.2.2018  20.02.2018  14.8.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť