Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201800601   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukážky  3089,4 
vrátane DPH
8/2016    03.08.2018    7.8.2018 
FA274201800543   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto
47079690  fa za stravovacie poukazy  2850,- 
vrátane DPH
08-01-16    06.07.2018    9.7.2018 
FA274201800453   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukazy  2728,40 
vrátane DPH
08-01-16    31.05.2018    6.6.2018 
FA274201800351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-St.Mesto
47079690  fa za stravné kupóny  2770,20 
vrátane DPH
Aug-16    04.05.2018    7.5.2018 
FA274201800245   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava - Staré mesto
47079690  fa za strav.poukážky  2819,60 
vrátane DPH
8/2016    29.03.2018    11.4.2018 
FA274201800158   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto
47079690  fa za stravovacie poukážky  2610,60 
vrátane DPH
8/2016    28.02.2018    6.3.2018 
FA274201800081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravne poukažky  3819,00 
vrátane DPH
8/2016    31.1.2018    11.2.2018 
FA274201801068   František Palágyi - TOP
Kapoňa 43, Leles
43649149  fa za výmenu okien a vchod.dverí  10680,60 
vrátane DPH
  424/2018  10.12.2018  13.12.2018  2.1.2019 
FA274201800546   FOTO-VIDEO
POH 77, Veľké Kapušany
33149917  fa za zhotovenie fotografií pre deti  251,- 
vrátane DPH
  340/2018  2.7.2018  10.07.2018  7.8.2018 
FA274201801105   Foto - Video, Tóth Mikuláš
POH 77, Veľké Kapušany
33149917  fa za vyhotovenie fotografií  423,90 
vrátane DPH
  701/2018  17.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
FA274201800473   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu a ubytovanie  315,- 
vrátane DPH
  208/2018  04.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
FA274201800363   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  285,- 
vrátane DPH
  151,152/2018  02.05.2018  14.05.2018  6.6.2018 
FA274201800307   FOREIGN AGENCY, s.r.o.
Kollárová 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  270,00 
vrátane DPH
  103,104/2018  16.04.2018  20.04.2018  7.5.2018 
FA274201800579   Foreign Agency, s.r.o
Kollárova 448, Sečovce
46969390  fa za stravu, ubytovanie  315,- 
vrátane DPH
  276/2018  18.07.2018  24.07.2018  7.8.2018 
FA274201800202   FOREIGN AGENCY s.r.o.
Kollárová 448, Sečovce
46969390  fa za stravu a ubytovanie  240,00 
vrátane DPH
  41,42/2018  12.03.2018  14.03.2018  11.4.2018 
FA274201800516   FIT planet SKs.ro.
Liešťany 438
46641360  fa za šport.potreby  41,16 
vrátane DPH
  323/2018  25.06.2018    9.7.2018 
FA274201800996   FERAMA spol s.r.o.
P.O.H. 136/78, Veľké Kapušany
36575305  fa za opravu fasády  19199,78 
vrátane DPH
  425/2018  22.11.2018  27.11.2018  11.12.2018 
FA274201800953   Eva Andrišková Copycentrum
Hlavná 1, Veľké Kapušany
47007273  fa za pečiatky  145,- 
vrátane DPH
    08.11.2018  15.11.2018  11.12.2018 
FA274201800853   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    11.10.2018  19.10.2018  7.11.2018 
FA274201800508   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  32,40 
vrátane DPH
2018/SZ6002    18.06.2018  26.06.2018  9.7.2018 
FA274201801069   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ6002    10.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201800973   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002  605/2018  14.11.2018  20.11.2018  11.12.2018 
FA274201800578   Espik Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    13.07.2018  24.07.2018  7.8.2018 
FA274201800400   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ    14.05.2018  21.05.2018  6.6.2018 
FA274201800305   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  fa za kuch.odpad  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    16.04.2018  20.04.2018  7.5.2018 
FA274201800201   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH
2018/SZ 6002    12.03.2018  19.03.2018  11.4.2018 
FA274201801043   Elektro Controls s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36217379  fa za revízie OP a OS  1332 
vrátane DPH
  633/2018  04.12.2018  10.12.2018  11.12.2018 
FA274201800800   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  398,- 
vrátane DPH
  499/2018  01.10.2018    9.10.2018 
FA274201800799   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  398,- 
vrátane DPH
  498/2018  01.10.2018    9.10.2018 
FA274201800751   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  237,- 
vrátane DPH
  431/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800750   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  837,- 
vrátane DPH
  430/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800749   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  237,- 
vrátane DPH
  486/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800748   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  597,- 
vrátane DPH
  485/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800747   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  597,- 
vrátane DPH
  484/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800746   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup elektrospotrebičov  597,- 
vrátane DPH
  483/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FA274201800699   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za opravu chladničky  67,20 
vrátane DPH
  420/2018  12.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
FA274201800545   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za opravu práčky  94,80 
vrátane DPH
    29.06.2018    9.7.2018 
FA274201800493   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za opravu práčky  75,60 
vrátane DPH
  311/2018  11.06.2018  20.06.2018  9.7.2018 
FA274201800492   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za opravu práčky  64,80 
vrátane DPH
  310/2018  11.06.2018  20.06.2018  9.7.2018 
FA274201800136   Elektro Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za nákup mikrovlnky  45,00 
vrátane DPH
  76/2018  21.02.2018    6.3.2018 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť