Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201800513   Katarína Majorošová
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za číst. prostriedky  135,22 
vrátane DPH
  327/2018  22.06.2018  26.06.2018  9.7.2018 
FA274201800412   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  obj. čist. a hyg.potreby  208,46 
vrátane DPH
  262/2018  22.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800382   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za farby a mal.materiál  50,47 
vrátane DPH
  238/2018  11.05.2018  21.05.2018  6.6.2018 
FA274201800381   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za kuch.potreby  74,26 
vrátane DPH
  237/2018  11.05.2018  21.05.2018  6.6.2018 
FA274201800215   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za čist. prostriedky  1058,56 
vrátane DPH
  134/2018  20.03.2018  28.03.2018  11.4.2018 
FA274201800150   Latorica, Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za hyg.potreby  626,38 
vrátane DPH
  73/2018  26.02.2018    6.3.2018 
FA274201800118   Majorošová Katarína, Latorica
Hlavná 18, Veľké Kapušany
33147957  fa za hygienické potreby  57,94 
vrátane DPH
  69/2018  14.02.2018  20.02.2018  6.3.2018 
FA274201800531   Obecný úrad Čičarovce
Čičarovce č.90
00331449  fa za prepravu detí  353,50 
vrátane DPH
  296/2018  29.06.2018  04.07.2018  9.7.2018 
FA274201800119   Igor Štec
Masarykova 78, Michalovce
32672292  fa revízia hydrantov a has.prístr.  423,66 
vrátane DPH
  88/2018  14.02.2018  20.02.2018  6.3.2018 
FA274201800698   Psychosociálne centrum
Lofflerova 2, Košice
31996361  fa za psych.vyšetrenie  50,- 
vrátane DPH
  406/2018  12.09.2018  20.09.2018  9.10.2018 
FA274201800695   Psychosociálne centrum
Lofflerova 2, Košice
31996361  fa za psych.vyšetrenie  100,- 
vrátane DPH
  380/2018  10.09.2018  19.09.2018  9.10.2018 
FA274201800525   Psychosociálne centrum
Lofferova 2, Košice
31996361  fa za vyšetrenie psych.spôsobilosti  50,- 
vrátane DPH
  328/2018  27.06.2018  04,07.2018  9.7.2018 
FA274201800364   Psychosociálne centrum
Lofferova 2, Košice
31996361  fa za psych.vyšetrenie  150,- 
vrátane DPH
  197/2018  02.05.2018  14.05.2018  6.6.2018 
FA274201800044   Vys. škola zdrav. a soc.práce
Palackého 1, Bratislava
31821979  fa za semester  735,00 
bez DPH
  20/2018  26.1.2018    11.2.2018 
FA274201800185   Mibyt s.r.o.
Z.Fábryho 15/100, V.Kapušany
31712533  fa za výpočet spotreby plynu a TÚV  250,00 
vrátane DPH
  74/2018  06.03.2018  12.03.2018  11.4.2018 
FA274201800456   OPÁL spol s.r.o.
Ružová 1/111, Pribeník
31711260  fa za dosky, foršne  134,40 
vrátane DPH
  289/2018  01.06.2018    6.6.2018 
FA274201800854   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancel.potreby  456,25 
vrátane DPH
  530/2018  11.10.2018  23.10.2018  7.11.2018 
FA274201800832   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancel.potreby  976,20 
vrátane DPH
  470/2018  03.10.2018  23.10.2018  7.11.2018 
FA274201800337   Xepa, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kanc.papier  979,30 
vrátane DPH
  196/2018  25.04.2018    7.5.2018 
FA274201800282   Xepa, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kanc.potreby  918,05 
vrátane DPH
  141/2018  10.04.2018  04.05.2018  7.5.2018 
FA274201801129   SIGNET, spol s.r.o.
Výčapy-Opatovce č.40
31423833  fa za opravu čerpadla  720,- 
vrátane DPH
  698/2018  21.12.2018  28.12.2018  2.1.2019 
FA274201800564   ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16, Bratislava
31331131  fa za tlačívá  1011,58 
vrátane DPH
  210/2018  16.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
FA274201801114   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  918,12 
vrátane DPH
  669/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201801076   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  1042,47 
vrátane DPH
  668/2018  11.12.2018  18.12.2018  2.1.2019 
FA274201800787   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za nákup tonerov  652,20 
vrátane DPH
  452/2018  28.09.2018    9.10.2018 
FA274201800782   Pergamon spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, Bratislava
31327681  fa za nákup tonerov  649,98 
vrátane DPH
  451/2018  27.09.2018    9.10.2018 
FA274201800668   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  120,34 
vrátane DPH
  377/2018  31.08.2018    11.9.2018 
FA274201800639   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  238,92 
vrátane DPH
  353/2018  16.08.2018  13.09.2018  11.9.2018 
FA274201800620   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  288,10 
vrátane DPH
  353/2018  06.08.2018  12.09.2018  11.9.2018 
FA274201800422   Pergamon,spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  fa za tonery  907,36 
vrátane DPH
  251/2018  23.05.2018    6.6.2018 
FA274201800421   Pergamon,spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/4
31327681  fa za tonery  864,04 
vrátane DPH
  250/2018  23.05.2018    6.6.2018 
FA274201800336   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  587,76 
vrátane DPH
  175/2018  25.04.2018    7.5.2018 
FA274201800312   Pergamon s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  891,68 
vrátane DPH
  176/2018  19.04.2018    7.5.2018 
FA274201800123   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  345,72 
vrátane DPH
  65/2018  15.02.2018    6.3.2018 
FA274201800083   Pergamon spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  310,47 
vrátane DPH
  31/2018  1.2.2018    27.2.2018 
FA274201800054   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  459,96 
vrátane DPH
  17/2018  30.1.2018    11.2.2018 
FA274201800025   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  fa za tonery  345,72 
vrátane DPH
  5/2018  16.1.2018    11.2.2018 
FA274201801112   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  295,45 
vrátane DPH
5611854325    19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201801032   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  576,56 
vrátane DPH
5611854325    30.11.2018    11.12.2018 
FA274201800992   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  109,44 
vrátane DPH
5611854325    20.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť