
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190101 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 97,29 vrátane DPH |
31 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190212 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, 04425 Medzev |
35544201 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 95,85 vrátane DPH |
71 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190371 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,67 vrátane DPH |
273001816 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190421 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 93,37 vrátane DPH |
273001816 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190230 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | úhrada za stravné chovancov CDaR Štós | 93,55 vrátane DPH |
27300193, 27300194 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190389 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | úhrada za dodávky elektriny | 92,93 vrátane DPH |
273001923 | 18.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190007 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 92,72 vrátane DPH |
140 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190082 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 91,11 vrátane DPH |
273001818 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190163 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac máj | 90,72 vrátane DPH |
54 | 9.5.2019 | 10.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190091 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravu za žiaka | 90,72 vrátane DPH |
29 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190352 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za pohonné hmoty | 89,66 vrátane DPH |
273001411 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 10.12.2019 | |
20190397 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,04922 Gemerská Poloma |
43875076 | Správa počítačovej siete | 86,35 vrátane DPH |
118 | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190358 | Vojtech Petrík Východná 40,04471 Čečejovce |
30250412 | kontrola a revízie hasiacich prístrojov | 84,60 vrátane DPH |
101 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190417 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 83,64 vrátane DPH |
27300186 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190111 | IVES Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | úhrada za STP APV | 83,65 vrátane DPH |
36 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190322 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190292 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190286 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné zariadenie | 82,00 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
20190266 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190233 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190198 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14, 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190154 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190118 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190076 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190042 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190018 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190379 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 81,23 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190176 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 81,84 vrátane DPH |
27300191 | 13.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190083 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190061 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac február 2019 | 81,48 vrátane DPH |
19 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190294 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
20190234 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190197 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14 92405 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190155 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190119 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 3.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 |