Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
20190425   Základná škola Jasov
Školská 3, Jasov
35544341  stravné chovancov CDR  543,99 
bez DPH
  124  16.12.2019  16.12.2019  3.1.2020 
20190449   Obec Jasov
Nám.sv.Floriána 259/1
00324264  úhrada za stravovanie - posedenie zamestnancov  567,80 
vrátane DPH
  135  23.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
20190430   VavrinecTomasch HENRIET
Miroslavská 21,04425 Medzev
32704887  elektrické náradie  569,00 
vrátane DPH
  122  18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66
41345614  supervízie  621,50 
bez DPH
27300199    05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  supervízie  683 
bez DPH
27300199    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190359   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  724,84 
vrátane DPH
30-000060803PO2012    04.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice
14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH
  22  11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava
31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019    19.2.2019 
20190446   UDERMAN,s.r.o.
Na Kameni 385/5,08641 Raslavice
47485353  záhradné vybavenie  756,00 
vrátane DPH
  134  20.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
20190434   Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.
Moldavská cesta 22,04011 Košice
35838949  interierové vybavenie  802,59 
vrátane DPH
  130  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH
  93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001
17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH
  92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH
27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190356   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1016 
vrátane DPH
  90  31.10.2019  05.11.2019  10.12.2019 
20190277   CONA,s.r.o.
Hutnícka 22,04001 Košice
31662412  úhrada za výpočtovú techniku  1018 
vrátane DPH
  84  15.8.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190429   Sféra Slovakia,s.r.o.
Ovocinárska 3076/27
46188100  interiérové vybavenie  1165,0 
vrátane DPH
  125  18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190355   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  rekondičný pobyt zamestnancov centra  1397 
vrátane DPH
  89  28.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
2019190   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za letný tábor prvý turnus  1428,00 
vrátane DPH
  60  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190437   EMI-Sabinov,s.r.o.
Pod Švablovkou 2100,08301 Sabinov
46726608  interiérové vybavenie  1570 
vrátane DPH
  133  20.12.2019  20.12.2019  7.1.2020 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH
273001517    3.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH
273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190
36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH
  88  17.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava
52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH
  61  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90
34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH
  98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH
273001913    04.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH
2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    05.8.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH
273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť