Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190222   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019 
20190409   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
vrátane DPH
273001913    04.12.2019  09.12.2019 
20190363   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za energie  1938,65 
bez DPH
273001913    06.11.2019  12.11.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.10.2019  04.10.2019 
20190264   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    05.8.2019  07.08.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019 
20190157   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku zemného plynu  1938,65 
vrátane DPH
273001913    6.5.2019  13.05.2019 
20190410   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  266,98 
vrátane DPH
273001911    05.12.2019  09.12.2019 
20190270   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  245,23 
vrátane DPH
273001911    08.08.2019  16.08.2019 
20190205   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  46,76 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190204   Spojená škola int. Prakovce
Breziny 256, 05562 Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  3,50 
vrátane DPH
27300191    10.06.2019  10.06.2019 
20190177   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190176   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  81,84 
vrátane DPH
27300191    13.5.2019  13.05.2019 
20190128   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  14 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190127   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós  117,18 
vrátane DPH
27300191    5.4.2019  09.04.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH
27300191    11.3.2019  12.03.2019 
20190038   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 
vrátane DPH
27300189    4.2.2019  07.02.2019 
20190417   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  83,64 
vrátane DPH
27300186    06.12.2019  09.12.2019 
20190377   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  108,72 
vrátane DPH
27300186    12.11.2019  12.11.2019 
20190039   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce
00523461  úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019  82,74 
vrátane DPH
27300184    4.2.2019  07.02.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice
36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH
273001838    01.08.2019  02.08.2019 
20190028   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  186,46 
vrátane DPH
27300182é    17.1.2019  22.01.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH
273001828    10.9.2019  16.09.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001828    8.3.2019  08.03.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019 
20190208   Stredná športová škola Košice
Trieda SNP 104, 04011 Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  13,14 
vrátane DPH
273001823    10.06.2019  10.06.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH
273001823    9.5.2019  13.05.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    9.4.2019  16.04.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH
273001823    11.3.2019  12.03.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice
00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH
273001823    11.2.2019  13.02.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina
42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH
273001821    11.2.2019  13.02.2019 
20190401   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie  -1660,55 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019   
20190400   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  preplatok za energie   -161,41 
vrátane DPH
273001820    25.11.2019  22.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť