Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190037   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada za pohonné zmesy  151,93 
vrátane DPH
273001411    23.1.2019  30.01.2019 
20190012   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  úhrada pohonných hmôt  204,20 
vrátane DPH
273001411    8.1.2019  10.01.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH
273001517    3.4.2019  09.04.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH
273001517    6.3.2019  12.03.2019 
20190027   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada dodávky plynu  3628,71 
vrátane DPH
273001517    17.1.2019  04.02.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH
273001518    8.2.2019  13.02.2019 
20190001   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  úhrada plynu  1281,98 
vrátane DPH
273001518    8.1.2019  07.01.2019 
20190182   PERGAMON spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava
31327681  úhrada za tonery  130,74 
vrátane DPH
273001525    16.5.2019  10.06.2019 
20190413   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  úhrada za servis a údržbu vozidla  23,88 
vrátane DPH
273001619    06.12.2019  09.12.2019 
20190406   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba a servis  445,07 
vrátane DPH
273001619    04.12.2019  09.12.2019 
20190396   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis a údržba   386,96 
vrátane DPH
273001619    21.11.2019  03.12.2019 
20190385   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisné služby   23,88 
vrátane DPH
273001619    13.11.2019  26.11.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH
273001619    04.10.2019  04.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.9.2019  23.09.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    08.08.2019  23.08.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH
273001619    12.7.2019  02.08.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    06.6.2019  21.06.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH
273001619    7.5.2019  23.05.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019 
20190129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za poskytovanie servisných služieb  35,82 
vrátane DPH
273001619    5.4.2019  26.04.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    11.3.2019  12.03.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH
273001619    6.3.2019  12.03.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH
273001619    19.2.2019  01.03.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.2.2019  01.03.2019 
20190011   FINAL-CD
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada servisných služieb za motorové vozidlo  35,82 
vrátane DPH
273001619    8.1.2019  10.01.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH
273001635    15.4.2019  16.04.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH
273001635    8.3.2019  08.03.2019 
20190202   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  57,85 
vrátane DPH
273001635,273001816    06.6.2019  10.06.2019 
20190171   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636    9.5.2019  13.05.2019 
20190203   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001636,273001817    06.6.2019  21.06.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH
273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH
273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH
273001637    6.3.2019  12.03.2019 
20190412   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  3111,26 
bez DPH
27300167    05.12.2019  09.12.2019 
20190369   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5,81108 Bratislava
47079690  elektronické stravné lístky  2656,09 
bez DPH
27300167    07.11.2019  26.11.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH
27300167    07.10.2019  17.10.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH
27300167    09.07.2019  02.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť