Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190260   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHL  177,77 
vrátane DPH
273001411    24.7.2019  29.07.2019  9.8.2019 
20190259   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190258   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  47,03 
vrátane DPH
A3592455    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190257   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  48,76 
vrátane DPH
A3592475    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190256   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  46,98 
vrátane DPH
A6854227    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190255   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH
273001914    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423
30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH
  79  15.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190253   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  145,22 
vrátane DPH
273001820    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH
30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019  7.8.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH
273001619    12.7.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190250   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za internát chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH
  81  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190249   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2
42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  174,35 
vrátane DPH
  80  12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH
273001816    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190246   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,92 
vrátane DPH
273001636/273001817    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66
41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH
27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190244   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5
47079690  úhrada za elektronické stravné poukazy  2846,20 
vrátane DPH
27300167    09.07.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190243   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za PHL  308,22 
vrátane DPH
273001411    09.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190242   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190241   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice
00521965  úhrada za stravu chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH
273001823    08.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH
273001619    04.07.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190239   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  29,28 
bez DPH
  78  04.07.2019  10.07.2019  7.8.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190237   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   32,44 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190236   Martin Hruška - ELEX
Kalinovská 10, 04022 Košice
17095727  úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie  500 
vrátane DPH
  76  04.07.2019  12.07.2019  5.8.2019 
20190235   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190234   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190233   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190232   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávky elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    03.07.2019  23.07.2019  5.8.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina
42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH
27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH
27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190228   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice
50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby   66 
vrátane DPH
27300192    01.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190227   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné zmesy   236,95 
vrátane DPH
273001411    21.6.2019  01.07.2019  5.8.2019 
20190226   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,71 
vrátane DPH
A3592475    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190225   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,38 
vrátane DPH
A6854227    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190223   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190222   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  27,10 
vrátane DPH
273001914    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190221   Slovenská techn. univerzita Bratislava
Vazovova 5, 81243 Bratislava
00397687  úhrada ubytovania Chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH
  74  20.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť