Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190120   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190119   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190118   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190117   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH
273001820    12.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH
273001820    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190044   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190020   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  52,09 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190019   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  78,88 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190018   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  82,04 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190017   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za dodávku elektriny  77,45 
vrátane DPH
273001820    9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH
27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190237   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   32,44 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190420   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.7.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH
273001818    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH
273001818    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190419   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    12.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH
273001817    7.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  93,37 
vrátane DPH
273001816    12.12.2019  12.12.2019  3.1.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť