Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH
273001818    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190136   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  57,31 
vrátane DPH
273001635    15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH
A3592455    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190108   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,18 
vrátane DPH
A3592475    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH
A6854227    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH
273001635    8.3.2019  08.03.2019  18.3.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001828    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH
273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH
A6854227    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH
A3592475    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH
A3592455    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava
35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH
A3592455    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice
14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH
  22  11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190140   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava
45960470  úhrada za náhradné diely do motorového vozidla  502,51 
vrátane DPH
273001619    15.4.2019  02.05.2019  16.4.2019 
20190178   SPDDD Úsmev ako dar
Kováčka 28, 04001 Košice
17316537  úhrada za obed na akcii  20 
vrátane DPH
  59  13.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH
  26  4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190049   ZŠ a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč
35544031  úhrada za obedy za mesiac január 2019  33,68 
vrátane DPH
  14  6.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice
10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH
  13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190275   Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40,010 01 Žilina
36371271  úhrada za odborný mesačník PaM  33,00 
vrátane DPH
  83  14.8.2019  28.08.2019  9.9.2019 
20190287   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava
35697270  úhrada za ochranné sklo  24,99 
vrátane DPH
273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH
273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH
273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190143   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za opravu počítača  45,85 
vrátane DPH
  48  24.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190254   Rudolf DZuro RUDY
Jasov 56, 04423
30250692  úhrada za opravy - únik vody  195 
vrátane DPH
  79  15.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190260   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHL  177,77 
vrátane DPH
273001411    24.7.2019  29.07.2019  9.8.2019 
20190243   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  úhrada za PHL  308,22 
vrátane DPH
273001411    09.07.2019  16.07.2019  7.8.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH
273001411    08.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH
273001411    23.9.2019  26.09.2019  11.10.2019 
20190308   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za PHM  203,41 
vrátane DPH
273001411    12.9.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190231   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    03.07.2019  10.07.2019  5.8.2019 
20190206   Magna ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  úhrada za plyn  1938,65 
vrátane DPH
273001913    10.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190036   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
00397687  úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove  72,05 
vrátane DPH
  11  25.1.2019  30.01.2019  19.2.2019 
20190175   CONA, s.r.o.
Hutnicka 22, 04001 Košice
31662412  úhrada za počítač  1049 
vrátane DPH
  58  10.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190352   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty   89,66 
vrátane DPH
273001411    22.10.2019  28.10.2019  10.12.2019 
20190410   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  266,98 
vrátane DPH
273001911    05.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190395   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412
31322832  úhrada za pohonné hmoty  177,07 
vrátane DPH
273001411    21.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť