Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190215   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2903,20 
vrátane DPH
27300167    10.6.2019  01.07.2019 
20190162   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravné lístky  2941,20 
vrátane DPH
27300167    9.5.2019  05.06.2019 
20190135   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2952,60 
vrátane DPH
27300167    9.4.2019  02.05.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH
27300167    11.3.2019  12.03.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH
27300167    11.2.2019  25.02.2019 
20190375   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  114,30 
vrátane DPH
273001735    12.11.2019  12.11.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice
36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH
273001735    1.2.2019  13.02.2019 
20190418   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH
273001736    06.12.2019  09.12.2019 
20190376   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  100,36 
vrátane DPH
273001736    12.11.2019  12.11.2019 
20190150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  úhrada za kancelárske potreby  1183,58 
vrátane DPH
27300179    2.5.2019  03.05.2019 
20190003   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice
50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH
273001811    3.1.2019  07.01.2019 
20190421   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  93,37 
vrátane DPH
273001816    12.12.2019  12.12.2019 
20190371   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  94,67 
vrátane DPH
273001816    07.11.2019  12.11.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH
273001816    14.10.2019  17.10.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH
273001816    09.09.2019  16.09.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH
273001816    08.08.2019  16.08.2019 
20190248   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  66,68 
vrátane DPH
273001816    12.7.2019  16.07.2019 
20190173   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  63,40 
vrátane DPH
273001816    9.5.2019  13.05.2019 
20190015   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  71,77 
vrátane DPH
273001816    7.1.2019  10.01.2019 
20190419   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    12.12.2019  12.12.2019 
20190373   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    07.11.2019  12.11.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH
273001817    14.10.2019  17.10.2019 
20190138   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817    15.4.2019  16.04.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    8.3.2019  08.03.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH
273001817    6.3.2019  12.03.2019 
20190013   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  98,24 
vrátane DPH
273001817    7.1.2019  10.01.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH
273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019 
20190420   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.12.2019  12.12.2019 
20190372   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    07.11.2019  12.11.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    14.10.2019  17.10.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    08.08.2019  16.08.2019 
20190247   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    12.7.2019  16.07.2019 
20190201   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  úhrada za telekomunikačné služby  67,54 
vrátane DPH
273001818    06.6.2019  10.06.2019 
20190172   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH
273001818    9.5.2019  13.05.2019 
20190137   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  55,62 
vrátane DPH
273001818    15.4.2019  16.04.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH
273001818    6.3.2019  12.03.2019 
20190014   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  úhrada telekomunikačných služieb  73,94 
vrátane DPH
273001818    7.1.2019  10.01.2019 
20190238   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós   3,50 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019 
20190237   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256
00523461  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   32,44 
vrátane DPH
273001819    04.07.2019  10.07.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce
47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH
27300182    4.2.2019  13.02.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť