Faktúry 2019 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11940051   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  296,69 
vrátane DPH
5611854274    5.2.2019  11.02.2019  21.2.2019 
11940045   Podnik služieb mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039, 049 25 Dobšiná
31685170  Odvoz odpadu z budovy Nová 809  127,68 
vrátane DPH
  11/19  4.2.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940039   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 2/19  11,10 
vrátane DPH
30923081    4.2.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940038   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon činnosti zodpovednej osoby 2/19  48 
vrátane DPH
ZO/2018A15623    4.2.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940037   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy pre zamestnancov  4092,60 
bez DPH
6801/15, dodatok č. 1    31.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940034   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 2/19  11,10 
vrátane DPH
30769277    28.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940033   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 20/19  12,60 
vrátane DPH
30556283    28.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940031   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 2/19  11,10 
vrátane DPH
30139954    28.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940029   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 2/19  11,10 
vrátane DPH
30080463    28.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940017   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie odberu plynu za rok 2018  2405,26 
vrátane DPH
P1425/2015    17.1.2019  08.02.2019  21.2.2019 
11940026   SzTEL s.r.o.
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
36836711  Odstránenie poruchy v elektroinštalácia RD Kasárenská 6 Rožňava  48,01 
vrátane DPH
  5/19  28.1.2019  05.02.2019  21.2.2019 
11940022   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratoslava
35697270  Telefón  110,70 
vrátane DPH
A7606129    21.01.2019  01.02.2019  21.2.2019 
11940023   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  4/19  21.01.2019  30.01.2019  21.2.2019 
11940015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Elektrina 12/18  820,06 
vrátane DPH
339_2_2017,125_18    14.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940014   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Elektrina 12/18  72,60 
vrátane DPH
125/18    14.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940013   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Elektrina 12/18  69,66 
vrátane DPH
125/18    14.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940012   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Elektrina 12/18  135,88 
vrátane DPH
125/18    14.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940010   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidiel 12/18  59,70 
vrátane DPH
216/OVS/2016    10.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940009   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská
36597007  Elektrina 1/19  75,16 
vrátane DPH
125/18    10.1.2019  30.01.2019  6.2.2019 
11940004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefón, internet  48,40 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-12899182469    7.1.2019  24.01.2019  31.1.2019 
11940020   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL  83,99 
vrátane DPH
5611854274    21.01.2019  23.01.2019  21.2.2019 
11940011   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná
00328197  Poplatok za komunálne odpady 4. Q 2018  332,86 
bez DPH
VZN č.156/2016    10.1.2019  22.01.2019  6.2.2019 
11940018   2U spol. s r.o.
Trnavská cesta 84
17315786  1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU  40,02 
vrátane DPH
    21.01.2019  21.01.2019 hotovosť  21.2.2019 
11940016   Árpád Jónás, prevádzka DIEGO Rožňava, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
Bottovo 84, 980 41 Dubovec
35486414  Laminátová podlaha 42,18 m2 + príslušenstvo  426,53 
vrátane DPH
  7/19  16.1.2019  17.01.2019  6.2.2019 
11940002   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  1564,39 
vrátane DPH
P1425/2015    4.1.2019  15.01.2019  31.1.2019 
11940003   Ajfa+Avis, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019  58,80 
vrátane DPH
  2/19  4.1.2019  14.01.2019  31.1.2019 
11940007   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 1/2019  11,10 
vrátane DPH
30923081    9.1.2019  11.01.2019  6.2.2019 
11940005   Janka Šmelková altair
Jarková 342/11, 049 25 Dobšiná
33449341  Kontrola a oprava HP a kontrola hadicového zariadenia  275,76 
vrátane DPH
  1/2019  7.1.2019  11.01.2019  6.2.2019 
11940001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon činnosti zodp.osoby pri ochrane osobných údajov  48 
vrátane DPH
ZO/2018A15623    3.1.2019  10.01.2019  31.1.2019 
11940239   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Volkswagen Up  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  72/19  2.7.2019    16.7.2019 
11940238   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Škoda Fábia Combi  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  69/19  2.7.2019    16.7.2019 
11940237   Final-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík Volkswagen Up  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  65/19  2.7.2019    16.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť