Faktúry 2019 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268190225   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  54,90 
vrátane DPH
  110/2019  14.05.2019  14.05.2019  16.5.2019 
FA268190158   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  20,90 
vrátane DPH
  79/2019  05.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190118   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  102,40 
vrátane DPH
  59/2019  13.03.2019  14.03.2019  26.3.2019 
FA268190044   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  69,40 
vrátane DPH
  18/2019  28.01.2019  30.01.2019  8.2.2019 
FA268190026   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácie tonerov  102,40 
vrátane DPH
  11/2019  18.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190608   Janka Šmelková-ALTAIR
Jarková 342/11,Dobšiná
33449341  revízia hasiacich prístrojov  216.- 
vrátane DPH
  329/2019  02.12.2019  03.12.2019  16.12.2019 
FA268190612   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  revízia plynového zariadenia  792.- 
vrátane DPH
  338/2019  04.12.2019  05.12.2019  16.12.2019 
FA268190520   Enes Daniel Dovala
Páterová 756/31,Rožňava
33009775  revízia plynových spotrebičov  150.- 
vrátane DPH
  283/2019  17.10.2019  18.10.2019  12.11.2019 
FA268190142   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17 A,Spišská Nová Ves
31652859  rozbor stravy  43,92 
vrátane DPH
  63/2019  28.03.2019  29.03.2019  2.4.2019 
FA268190046   EL spol.s.r.o.
Radlinského 17 A,Spišská Nová Ves
31652859  rozbor stravy  68,04 
vrátane DPH
  7/2019  31.01.2019  04.02.2019  8.2.2019 
FA268190607   Repaská Mária
Hviezdoslavova 1191/31,Spišská Nová Ves
30666171  rukavice,obrus,košielky  219,60 
vrátane DPH
  331/2019  02.12.2019  03.12.2019  16.12.2019 
FA268190286   Villa Market s.r.o.
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  rýchlovarná konvica  25.- 
vrátane DPH
  143/2019  18.06.2019  19.06.2019  24.6.2019 
FA268190053   Villa Market s.r.o.
Chrapčiakova 1,Spišská Nová Ves
31668461  rýchlovarná konvica  27.- 
vrátane DPH
  23/2019  05.02.2019  06.02.2019  9.2.2019 
FA268190412   Janka Žemlová
Odborárov 35,Spišská Nová Ves
33982023  sáčky do vysávača  9,50 
vrátane DPH
  215/2019  28.08.2019  03.09.2019  28.9.2019 
FA268190332   ISCON s.r.o.
Čučmianska dlhá 3,Rožňava
36820202  sedacia súprava,kancelárske kreslo  474.- 
vrátane DPH
  163/2019  09.07.2019  10.07.2019  16.7.2019 
FA268190027   Probugas a.s.
Miletičová 23,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na propán  238,99 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme zásobníkov  9/2019  18.01.2019  21.01.2019  8.2.2019 
FA268190143   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servisná prehliadka osobného vozidla  387,08 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  70/2019  28.03.2019  29.03.2019  2.4.2019 
FA268190087   Merkury Shop s.r.o.
Mlynska 37,Spišská Nová Ves
51231735  schodová rudla  37,69 
vrátane DPH
  45/2019  27.02.2019  28.02.2019  13.3.2019 
FA268190625   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  111,76 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.12.2019  10.12.2019  30.12.2019 
FA268190557   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  108,47 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.11.2019  08.11.2019  29.11.2019 
FA268190497   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  116,15 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.10.2019  08.10.2019  25.10.2019 
FA268190436   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  152,86 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    09.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190381   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  125,21 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.08.2019  08.08.2019  12.8.2019 
FA268190325   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  služby pevnej siete  126,85 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.07.2019  09.07.2019  15.7.2019 
FA268190257   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
  služby pevnej siete  135,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.06.2019  06.06.2019  19.6.2019 
FA268190210   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,40 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2019  07.05.2019  16.5.2019 
FA268190162   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  123,43 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    08.04.2019  09.04.2019  11.5.2019 
FA268190103   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  127,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    06.03.2019  07.03.2019  22.3.2019 
FA268190050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  128,98 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.02.2019  05.02.2019  9.2.2019 
FA268190009   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  129,66 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    07.01.2019  08.01.2019  17.1.2019 
FA268190613   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.12.2019  05.12.2019  16.12.2019 
FA268190548   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.11.2019  05.11.2019  29.11.2019 
FA268190494   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.10.2019  07.10.2019  24.10.2019 
FA268190432   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    06.09.2019  10.09.2019  28.9.2019 
FA268190388   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    12.08.2019  14.08.2019  18.9.2019 
FA268190324   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.07.2019  08.07.2019  15.7.2019 
FA268190259   Joraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18, Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    05.06.2019  06.06.2019  19.6.2019 
FA268190155   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.04.2019  05.04.2019  11.5.2019 
FA268190096   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    04.03.2019  05.03.2019  22.3.2019 
FA268190059   Juraj Rochfaluši GEKOS
Edelényska 18,Rožňava
10755462  služby PO a BOZP  90.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2017    06.02.2019  07.02.2019  9.2.2019 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť