Faktúry 2019 (CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre31)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190059   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda 22019  43,2 
vrátane DPH
2019004    07.03.2019  18.03.2019 
20190039   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Dávkovač vody 22019  14,4 
vrátane DPH
2019004    14.02.2019  19.02.2019 
20190357   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda 112019  36,00 
vrátane DPH
2019004-22019    06.12.2019  18.12.2019 
20190327   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá doda 102019  86,40 
vrátane DPH
2019004-22019    08.11.2019  15.11.2019 
20190302   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Dávkovač vody 102019  43,20 
vrátane DPH
2019004-22019    14.10.2019  16.10.2019 
20190264   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda 82019  50,40 
vrátane DPH
2019004-22019    05.9.2019  13.09.2019 
20190162   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenita voda 52016  50,40 
vrátane DPH
2019004-22019    06.6.2019  13.06.2019 
20190202   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda  43,20 
vrátane DPH
2019004-22019    04.7.2019  19.07.2019 
20190233   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Dávkovač vody III.Q2019  43,20 
vrátane DPH
2019004-22019    17.7.2019  30.07.2019 
20190123   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá vody 42019  43,20 
vrátane DPH
2019004-22019    06.5.2019  13.05.2019 
20190074   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Davkovač vody 32019  14,4 
vrátane DPH
2019004-22019    12.03.2019  18.03.2019 
20190240   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Pramenitá voda 72019  43,20 
vrátane DPH
2019004-8.2.2019    07.8.2019  23.08.2019 
20190005   AQUA PRO EUROPE a.s.
Pod Furčou 7, 040 01 Košice
36184683  Dávkovač vody 12019  14,4 
vrátane DPH
22019    25.01.2019  04.02.2019 
20190399   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odob.stravy 122019  4494,67 
vrátane DPH
266982019-86692019    31.12.2019  22.01.2020 
20190361   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.odob.stravy 112019  4106,41 
vrátane DPH
266982019-86692019    06.12.2019  22.01.2020 
20190326   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.od.str.list 102019  4527,25 
vrátane DPH
266982019-86692019    08.11.2019  20.12.2019 
20190268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej str. 82019  3448,38 
vrátane DPH
266982019-86692019    10.9.2019  16.10.2019 
20190292   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Hodnota skut.strav.lístky 92019  2956,41 
vrátane DPH
266982019-86692019-132019    07.10.2019  16.10.2019 
20190321   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťahov 102019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    04.11.2019  18.12.2019 
20190288   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výť. 92019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    30.9.2019  16.10.2019 
20190261   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výť. 82019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    03.9.2019  13.09.2019 
20190239   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výť. 72019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    07.8.2019  23.08.2019 
20190161   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťahov 52019  174,97 
vrátane DPH
29-SUp-2018    03.6.2019  13.06.2019 
20190124   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis a údržba výť. 42019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    06.5.2019  13.05.2019 
20190095   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťahov 32019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    04.4.2019  17.04.2019 
20190063   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údrž. a ser.výť. 22019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    07.03.2019  18.03.2019 
20190024   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a serv.výť. 12019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018    04.02.2019  14.02.2019 
20190398   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťah. 122019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018-82018    31.12.2019  22.01.2020 
20190359   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Servis a údržba výťahov 112019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018-82018    06.12.2019  18.12.2019 
20190205   TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
45378398  Údržba a servis výťahov 62019  174,97 
vrátane DPH
29-Sup-2018-8208    04.7.2019  19.07.2019 
20190082   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.listky 32019  4484 
vrátane DPH
32016-493452015    12.03.2019  18.03.2019 
20190051   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 12019  4282,6 
vrátane DPH
32016-493452015    19.02.2019  27.02.2019 
20190048   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 22019  4516 
vrátane DPH
32016-493452015    18.02.2019  27.02.2019 
20190186   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Strav.lístky 62019  3892,00 
vrátane DPH
32016-496452015    14.6.2019  27.06.2019 
20190232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravne lístky 72019  4412,00 
vrátane DPH
32016-496452015    17.7.2019  30.07.2019 
20190114   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravné lístky 42019  4380,00 
vrátane DPH
32016-496452015    16.4.2019  23.05.2019 
20190149   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie 42019 E.Gáborová  80,30 
vrátane DPH
32019    16.5.2019  23.05.2019 
20190198   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Ubytovanie a strava Gáborová E 62019  98,55 
vrátane DPH
32019    28.6.2019  19.07.2019 
20190119   Evanjelická spoj.škola interná
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie 32019 Gáborová E  105,85 
vrátane DPH
32019    17.4.2019  29.04.2019 
20190140   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 52019  2147,14 
vrátane DPH
34172019-72019    14.5.2019  16.05.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Remetské Hámre, Remetské Hámre 31

Tlačiť