Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190041   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  39,40 
bez DPH
  9/2019  07.02.2019  19.02.2019 
20190263   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Tovar pre prácu s rodinou  122,40 
vrátane DPH
  75/2019  29.07.2019  30.07.2019 
20190202   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  TP link archer zariadenie  13,20 
bez DPH
  59/2019  04.06.2019  06.06.2019 
20190226   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava Šírava camp...  680,00 
bez DPH
  65/2019  27.06.2019  28.06.2019 
20190245   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava počas aktivity s deťmi  1995,00 
vrátane DPH
  67/2019  08.07.2019  15.07.2019 
20190300   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Ubytovanie a strava zamestnancov  670,00 
vrátane DPH
  81/2019  10.09.2019  11.09.2019 
20190344   Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
Elektrárenská 13739/6 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
35799331  Upratovacie vozíky  759,98 
vrátane DPH
  05/2019  14.10.2019  21.10.2019 
20190400   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vecné dary pre zamestnancov  250,00 
bez DPH
  108  27.11.2019  29.11.2019 
20190436   VVS a.s.
36570460  Vodné a stočné, 16.12.2019  702,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    20.12.2019  07.01.2019 
20190234   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 05. 03. - 26. 06. ´19  812,29 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.07.2019  08.07.2019 
20190111   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 05.12.´18 - 25.03.´19  741,20 
bez DPH
80-000105354PO2015    01.04.2019  05.04.2019 
20190004   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 13. 09. - 14. 12. 2018  615,07 
vrátane DPH
0-000105354PO2015    03.01.2019  09.01.2019 
20190318   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 14. 06. - 19. 09. ´19  721,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.09.2019  07.10.2019 
20190381   VVS a.s.
Komenského 50, Trebišov
36570460  Vodné, stočné 14. 09. - 31. 10. ´19  791,16 
bez DPH
Zmluva č. 80-000105354PO2015    11.11.2019  18.11.2019 
20190038   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19  576,20 
bez DPH
0-000105354PO2015    05.02.2019  06.02.2019 
20190200   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26. 04. - 28. 05. ´19  435,88 
bez DPH
80-000105354PO2015    04.06.2019  06.06.2019 
20190148   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19  421,97 
bez DPH
80-000105354PO2015    02.05.2019  16.05.2019 
20190270   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019  387,13 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.08.2019  08.08.2019 
20190292   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019  410,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.08.2019  05.09.2019 
20190072   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 30. 01. - 25. 02. ´19  355,12 
bez DPH
80-000105354PO2015    04.03.2019  07.03.2019 
20190001   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 01/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    03.01.2019  09.01.2019 
20190037   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 02/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    05.02.2019  06.02.2019 
20190070   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 03/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    04.03.2019  07.03.2019 
20190108   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 04/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    01.04.2019  05.04.2019 
20190147   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 05/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    02.05.2019  09.05.2019 
20190198   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 06/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    03.06.2019  06.06.2019 
20190233   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 07/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    01.07.2019  08.07.2019 
20190269   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 08/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    01.08.2019  08.08.2019 
20190293   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 09/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2018A16614-1    02.09.2019  05.09.2019 
20190326   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 10/2019  60,00 
vrátane DPH
ZO/2019D16614-2    04.10.2019  07.10.2019 
20190367   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 11/2019  60,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2 zo dňa 23. 05. 2019    05.11.2019  12.11.2019 
20190403   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 12/2019  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2019D16614-2    02.12.2019  04.12.2019 
20190437   NAY a. s.
35739487  Výpočtová technika  1460,80 
vrátane DPH
  119  20.12.2019  03.01.2020 
20190256   patrikpanda, s. r. o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Vypracovanie projektovej dokumentácie  3480,00 
vrátane DPH
  01/2019  17.07.2019  29.07.2019 
20190310   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy  3417,11 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    11.09.2019  19.09.2019 
20190331   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 09/2019  3847,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.10.2019  23.10.2019 
20190376   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 10/2019  4110,03 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    07.11.2019  12.11.2019 
20190408   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Vyúčtovanie odobratej stravy 11/2019  4321,35 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 26698/2019    09.12.2019  11.12.2019 
20190429   Bocianik Trebišov s. r. o.
Hlavná 82/18, Stanča
52121411  Základné vybavenie pre deti v PNR  588,00 
vrátane DPH
  115  18.12.2019  19.12.2019 
20190104   BenTel s. r. o.
Hanojská 4/2546, Košice
46506802  Základné zaškolenie a nastavenie parametrov elektronickej dochádzky  88,80 
bez DPH
  26/2019  29.03.2019  05.04.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť