Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190088   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 02/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    11.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190087   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    11.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190086   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava disku, Opel Astra  30,00 
bez DPH
  18/2019  11.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190085   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 02/2019  50,40 
bez DPH
  884/2018  08.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190084   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 02/2019  50,40 
bez DPH
  884/2018  08.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2019  1379,08 
bez DPH
P1432/2015    08.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190082   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  91,95 
bez DPH
  9/2019  08.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190081   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019  3815,20 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI  418,00 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190079   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Hovory a internet 02/2019  139,97 
bez DPH
9901159502    06.03.2019  20.03.2019  3.4.2019 
20190078   Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci
17.novembra 1, Prešov
37846591  Predplatné časopisu Sociálna práca r. 2019  34,00 
bez DPH
  24/2019  05.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190077   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 02. 2019  315,33 
bez DPH
43748/2013    04.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190076   SOFTIP, a. s.
Galvaniho 7/D, Bratislava
36785512  Služby cez vzdialený prístup  120,00 
bez DPH
  17/2019  04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190075   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  Poplatok za satelit 03/2019  11,10 
bez DPH
30122247    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190074   KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se
Vrbnica 43, Vrbnica
17197601  Hasiaci prístroj  27,20 
bez DPH
  19/2019  04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190073   Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO
Kochanovská 194, Sečovce
17270219  Tovar podľa výberu  55,61 
bez DPH
  12/2019  04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190072   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 30. 01. - 25. 02. ´19  355,12 
bez DPH
80-000105354PO2015    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190071   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarská 2, Trebišov
36659142  Poplatok za internet 03/2019  47,00 
bez DPH
3080410    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190070   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Výkon zodpovednej osoby 03/2019  60,00 
bez DPH
ZO/2018A16614-1    04.03.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190069   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190068   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154    27.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190067   ASANARATES s.r.o. Košice
Park Angelinum 4, Košice
36606693  Dezinfekcia priestorov  1920,00 
bez DPH
  22/2019  25.02.2019  27.02.2019  5.3.2019 
20190066   patrikpanda, s.r.o.
Lúčna 379, Zemplínske Hradište
36869490  Dodanie prevádzkovej štúdie  900,00 
bez DPH
  21/2019  22.02.2019  27.02.2019  5.3.2019 
20190065   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce
36205397  KDS 1. štvrťrok 2019  45,00 
bez DPH
5/2012    22.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190064   Ing. Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Technika a priestory, hodnotiaca porada  250,00 
bez DPH
    20.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190063   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Interiérové vybavenie do kuchyne, MRZ  480,00 
bez DPH
  20/2019  15.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190062   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Čistiace a dezinfekčné prostriedky, MRZ  133,38 
bez DPH
  9/2019  15.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190061   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča
42090598  Strava a ubytovanie detí 02/2019  30,48 
bez DPH
Dohoda č. 01/2018    15.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190060   Základná škola
Pribinova 34,Trebišov
35541067  Strava detí 02/2019  15,26 
bez DPH
  10/2019  13.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190059   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Milhostov  121,55 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190058   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, DeD  865,94 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190057   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 01/2019, RD Trebišov  182,39 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    13.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190056   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance
46037985  BTS 01/2019  82,80 
bez DPH
Zmluva o dielo    11.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190055   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov
36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 01/2019  43,20 
bez DPH
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190054   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 01/2019  84,00 
bez DPH
  884/2018  11.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190053   Reedukačné centrum
Osloboditeĺov 36, Spišský Hrhov
00163376  Strava detí 01/2019  84,00 
bez DPH
  884/2018  11.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190052   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie detí 01/2019  317,77 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    11.02.2019  20.02.2019  5.3.2019 
20190051   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2019  59,70 
bez DPH
216/OVS/2016    11.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190050   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Apple iPhone 8  522,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 119204    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190049   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Huawei P smart  54,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verej. služieb A3443435    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť