Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190004   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 13. 09. - 14. 12. 2018  615,07 
vrátane DPH
0-000105354PO2015    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190199   INSTITUT Bazální stimulace, s.
J. Opletala 680, Frýdek-Místek
25889966  Nadstavbový kurz Bazální stimulace  605,46 
bez DPH
  50/2019  03.06.2019  04.06.2019  2.7.2019 
20190429   Bocianik Trebišov s. r. o.
Hlavná 82/18, Stanča
52121411  Základné vybavenie pre deti v PNR  588,00 
vrátane DPH
  115  18.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
20190353   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 09/2019  585,80 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    21.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190038   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 15.12.´18 - 29.01.´19  576,20 
bez DPH
0-000105354PO2015    05.02.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190416   MS - Elektro s. r. o.
Obchodná 177, Sečovce
52345971  Tovar podľa výberu  548,49 
vrátane DPH
  113  12.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190407   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  540,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    09.12.2019  11.12.2019  3.1.2020 
20190382   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice
36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  540,00 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    11.11.2019  18.11.2019  2.1.2020 
20190050   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilný telefón Apple iPhone 8  522,00 
bez DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 119204    11.02.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190422   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 11/2019  517,20 
vrátane DPH
Dohoda o platení príspevkov    13.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190399   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Tlač brožúr a kalendárov  496,00 
bez DPH
  106  25.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
20190216   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov
36202908  Športové oblečenie s potlačou  488,22 
bez DPH
  62/2019  10.06.2019  14.06.2019  2.7.2019 
20190242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2019, NP DEI  480,00 
vrátane DPH
49345/2015    04.07.2019  19.07.2019  5.8.2019 
20190063   Ing. Vasil Suchý - ROL DOR
Varichovská 213/45, Trebišov
37541579  Interiérové vybavenie do kuchyne, MRZ  480,00 
bez DPH
  20/2019  15.02.2019  19.02.2019  5.3.2019 
20190122   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  469,48 
bez DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    10.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 02/2019, NP DEI  467,40 
bez DPH
49345/2015    07.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190179   Autoškola Šuraba s. r. o.
Cukrovarská 4117, Trebišov
47572370  Školenie BOZP, referenčné skúšky  460,00 
bez DPH
  36/2019  21.05.2019  29.05.2019  4.6.2019 
20190329   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019  454,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190231   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energieIII.Q2019  454,00 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    28.06.2019  08.07.2019  5.8.2019 
20190156   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2019, NP DEI  448,00 
bez DPH
49345/2015    07.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190390   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 10/2019, CDR Sečovce  447,65 
bez DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190193   JADRAN travel.SK s. r. o.
Dénešova 4, Košice
48068012  Medzinárodná konferencia v Chorvátsku  440,00 
bez DPH
  58/2019  27.05.2019  29.05.2019  4.6.2019 
20190174   Kvetinky s. r. o.
Obchodná 171/38, Sečovce
51708183  Tovar podľa výberu  440,70 
bez DPH
  52/2019  16.05.2019  17.05.2019  4.6.2019 
20190135   Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie II.Q2019  439,01 
bez DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    18.04.2019  24.04.2019  9.5.2019 
20190200   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26. 04. - 28. 05. ´19  435,88 
bez DPH
80-000105354PO2015    04.06.2019  06.06.2019  2.7.2019 
20190190   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Oprava Dacia Lodgy  429,36 
bez DPH
  51/2019  23.05.2019  29.05.2019  4.6.2019 
20190391   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a internát detí 10/2019  427,60 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    19.11.2019  22.11.2019  2.1.2020 
20190009   Peter Rudáš
P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce
10712976  Porevízne opravy, DeD  427,93 
vrátane DPH
  139/2018  03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190448   MS - Elektro s. r. o.
52345971  Elektrospotrebiče a drobný tovar  422,45 
vrátane DPH
  124  23.12.2019  06.01.2020  11.2.2020 
20190454   MS - Elektro s. r. o.
52345971  Tovar podľa výberu  421,30 
vrátane DPH
  129  27.12.2019  10.01.2020  11.2.2020 
20190148   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 26.03. - 25.04.´19  421,97 
bez DPH
80-000105354PO2015    02.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
20190396   TABRIS PLUS s. r. o.
Strojnícka 1, Prešov
47651130  Pracovná doska s kovaním  420,00 
bez DPH
  105  21.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
20190080   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 03/2019, NP DEI  418,00 
bez DPH
49345/2015    07.03.2019  12.03.2019  3.4.2019 
20190292   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.07. -26.08.2019  410,82 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    30.08.2019  05.09.2019  2.10.2019 
20190209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2019, NP DEI  404,00 
bez DPH
49345/2015    06.06.2019  17.06.2019  2.7.2019 
20190431   Martina Tóthová - KLM
M.R.Štefánika 1235/16, Sečovce
43518486  Tovar podľa výberu  396,65 
vrátane DPH
  18.12.2019  19.12.2019  3.1.2020 
20190270   VVS a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  Vodné, stočné 27.06. -26.07.2019  387,13 
vrátane DPH
80-000105354PO2015    02.08.2019  08.08.2019  2.9.2019 
20190435   FN Services, s.r.o.
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH
  111  19.12.2019  19.01.2020  11.2.2020 
20190435   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296, Remecké Hámre
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
vrátane DPH
  111  19.12.2019  20.12.2019  3.1.2020 
20190387   FN Services, s.r.o.
Remetské Hámre 296, Remetské Hámre
47566973  Poradenstvo PAM  384,00 
bez DPH
  101  13.11.2019  28.11.2019  2.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť