Faktúry 2019 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190107   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 03. 2019  261,01 
bez DPH
43748/2013    01.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190138   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41, Gelnica
42327474  Supervízia PR  260,00 
bez DPH
  16/2019  23.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190333   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  259,20 
vrátane DPH
    07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190143   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 04. 2019  259,39 
bez DPH
43748/2013    30.04.2019  29.05.2019  4.6.2019 
20190036   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet  254,55 
bez DPH
43748/2013    05.02.2019  26.02.2019  5.3.2019 
20190094   Evanjelická SŠI Červenica
Červenica 114, Tuhrina
42227372  Strava a ubytovanie detí 02/2019  253,80 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    18.03.2019  21.03.2019  3.4.2019 
20190400   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Vecné dary pre zamestnancov  250,00 
bez DPH
  108  27.11.2019  29.11.2019  2.1.2020 
20190301   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Prenájom priestorov  250,00 
vrátane DPH
  81/2019  10.09.2019  11.09.2019  2.10.2019 
20190064   Ing. Manojlovičová Anna
M.R.Štefánika 50, Trebišov
33150699  Technika a priestory, hodnotiaca porada  250,00 
bez DPH
    20.02.2019  22.02.2019  5.3.2019 
20190260   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  248,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    22.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190336   Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN
Bitúnková 971/8, Sečovce
47677908  Revízia výťahu  241,20 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 2019-02-03    10.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190441   Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD
10799915  Servisné práce, oprava RD Trebišov  240,00 
vrátane DPH
  123  20.12.2019  15.01.2020  11.2.2020 
20190236   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21, Bratislava
17316537  Športové hry v Šamoríne  240,00 
vrátane DPH
  61/2019  02.07.2019  04.07.2019  5.8.2019 
20190210   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení a dávkovačov vône  239,04 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322154, č. 322155    10.06.2019  17.06.2019  2.7.2019 
20190447   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
45960470  STK + EK, údržba Dacia Lodgy  237,90 
vrátane DPH
  117  23.12.2019  17.01.2020  11.2.2020 
20190313   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov
36215856  Edukatívne súpravy  232,50 
vrátane DPH
  85/2019  18.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190246   ROAN JOVSA s.r.o.
Jovsa 235, Jovsa
45337004  Prenájom priestorov  230,00 
vrátane DPH
  69/2019  08.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
20190126   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, Trebišov
31697879  Tlačiarne HP  221,32 
bez DPH
  33/2019  12.04.2019  16.04.2019  9.5.2019 
20190314   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, RD TV a RD Milhostov  220,01 
vrátane DPH
  72/2019  19.09.2019  20.09.2019  2.10.2019 
20190124   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  Elektrina 03/2019, RD Trebišov  220,63 
bez DPH
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    12.04.2019  25.04.2019  9.5.2019 
20190332   Reedukačné centrum
Námestie Štefana Kluberta 1, Levoča
00163376  Pobyt dieťaťa v RC 08, 09/2019  205,98 
vrátane DPH
    07.10.2019  15.10.2019  5.11.2019 
20190374   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  204,98 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    06.11.2019  12.11.2019  2.1.2020 
20190105   Ing. Marcel Bartoš - GUMA
Hlavná 170/2, Hriadky
33157596  Sada letných pneumatík, Opel Astra  202,40 
bez DPH
  29/2019  29.03.2019  04.04.2019  9.5.2019 
20190101   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  199,44 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    28.03.2019  05.04.2019  9.5.2019 
20190286   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,72 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    14.08.2019  23.08.2019  2.9.2019 
20190225   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  198,48 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.06.2019  04.07.2019  5.8.2019 
20190130   Kvetinky s. r. o.
Obchodná 171/38, Sečovce
51708183  Tovar podľa výber  197,70 
bez DPH
  34/2019  15.04.2019  24.04.2019  9.5.2019 
20190268   Pergamon spol. s r. o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
31327681  Tonery do tlačiarne OKI  196,20 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    31.07.2019  23.08.2019  2.9.2019 
20190139   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  196,56 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    24.04.2019  09.05.2019  4.6.2019 
20190338   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    10.10.2019  23.10.2019  5.11.2019 
20190304   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    11.09.2019  19.09.2019  2.10.2019 
20190258   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    17.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190069   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    27.02.2019  07.03.2019  3.4.2019 
20190031   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
bez DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    30.01.2019  06.02.2019  5.3.2019 
20190002   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica
36226947  Servis hygienických zariadení 01/2019  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe č.322155    03.01.2019  09.01.2019  6.2.2019 
20190424   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina 11/2019, RD Trebišov  190,27 
vrátane DPH
RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa    13.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190418   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  190,85 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    12.12.2019  13.12.2019  3.1.2020 
20190259   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO
Sládkvičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, CDR Sečovce  190,00 
vrátane DPH
  72/2019  18.07.2019  30.07.2019  5.8.2019 
20190019   Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK
Sládkovičova 1301/5, Trebišov
35478853  Kontrola komína a dymovodu, DeD  190,00 
vrátane DPH
  29/2019  11.01.2019  16.01.2019  6.2.2019 
20190164   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, Košice
36190381  PVC podlaha  187,05 
bez DPH
  49/2019  13.05.2019  16.05.2019  4.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť