Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900569   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 26/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    04.07.2019  25.07.2019  19.8.2019 
FA274201900593   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
01-01-10    22.07.2019  26.07.2019  19.8.2019 
FA274201900592   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
01-01-10    22.07.2019  26.07.2019  19.8.2019 
FA274201900553   Ing.Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46714677  fa za PC zostavu a softvérom  950,- 
vrátane DPH
  353/2019  02.07.2019  29.07.2019  19.8.2019 
279/2019   Allianz - SP, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  fa za poistenie budov  961,60 
vrátane DPH
510009361    15.07.2019  05.08.2019  10.9.2019 
278/2019   Allianz - SP, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  fa za poistenie hnut.vecí  147,08 
vrátane DPH
510009149    15.07.2019  05.08.2019  10.9.2019 
FA274201900604   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za DDD  1320,- 
vrátane DPH
  358/2019  31.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900603   ASANARATES s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  faza DDD  1860,- 
vrátane DPH
  359/2019  31.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900602   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné, stočné  826,94 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    30.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900600   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  13,90 
vrátane DPH
30803094    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900599   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30916450    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900598   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  13,90 
vrátane DPH
30384711    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900597   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  14,40 
vrátane DPH
30923955    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900596   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30053264    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900595   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30916451    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900594   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za DIGI TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    24.07.2019  06.08.2019  19.8.2019 
FA274201900609   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2019D12407-2    01.08.2019  08.08.2019  10.9.2019 
FA274201900588   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2708,86 
vrátane DPH
P3437/2019    12.07.2019  09.08.2019  19.8.2019 
FA274201900606   Lekáreň Heliantus, Mgr. Prešovský Peter
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  186,47 
vrátane DPH
  363/2019  31.07.2019  10.08.2019  19.8.2019 
FA274201900617   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  947,59 
vrátane DPH
  380/2019  06.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900616   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1576,49 
vrátane DPH
P3437/2019    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900615   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4719,06 
vrátane DPH
P3437/2019    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900612   GHP Medical Service s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,30 
bez DPH
11/2019    05.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900629   Danvis, s.r.o.
Osadná 2, Bratislava
36355356  fa za wilson fiba basketbal  103,92 
vrátane DPH
  384/2019  06.08.2019  14.08.2019  10.9.2019 
FA274201900628   MASTER SPORT s.r.o.
Provozní 5560/1b, Ostrava
27792064  fa za dodávku basketbal.lôpt  238,- 
vrátane DPH
  383/2019  06.08.2019  14.08.2019  10.9.2019 
FA274201900601   InSPORTLINE s.r.o.
Električná 6471, Trenčín
36311723  fa za basket.kôš, lopta  558,80 
vrátane DPH
  382/2019  29.07.2019  14.08.2019  19.8.2019 
FA274201900631   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefon  40,39 
vrátane DPH
63001412030    07.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900630   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef., internet  177,41 
vrátane DPH
63001412030    07.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900627   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu potravinovej miestnosti  902,40 
vrátane DPH
  388/2019  06.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900626   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za hydroizoláciu základov a steny  984,- 
vrátane DPH
  387/2019  06.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900625   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za opravu dažďových zvodov  2456,40 
vrátane DPH
  389/2019  06.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900607   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  325,58 
vrátane DPH
5611854325    31.07.2019  19.08.2019  19.8.2019 
FA274201900641   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
NZ z 1.1.2010    12.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900640   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
NZ z 1.1.2010    12.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900614   Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za zistenie závady  20,40 
vrátane DPH
  386/2019  05.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900613   Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš
Hlboká 1263/43, Kráľovský Chlmec
44495943  fa za zistenie závady  25,20 
vrátane DPH
  386/2019  05.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900611   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
12/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900610   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľ. Chlmec
41603656  fa za výkon PO  41,- 
bez DPH
11/2018    01.08.2019  22.08.2019  10.9.2019 
FA274201900605   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telefóny Orange  102,81 
vrátane DPH
Zml. o poskyt.ver.služieb    31.07.2019  22.08.2019  19.8.2019 
FA274201900647   InSportline s.r.o.
Električná 6471, Trenčín
36311723  fa za basket.lopty  -7,00 
vrátane DPH
    22.08.2019  23.08.2019  10.9.2019 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť