Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900007   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
63001412030    07.01.2019  17.01.2019 
FA274201900006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    04.01.2019  08.01.2019 
FA274201900005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  2893,99 
vrátane DPH
P1435/2015    04.01.2019  08.01.2019 
FA274201900004   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  311,91 
vrátane DPH
5611854325    04.01.2019  25.01.2019 
FA274201900003   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
05093707  fa za lieky a zdrav. materiál  600,19 
vrátane DPH
  651/2018  02.01.2019  10.01.2019 
FA274201900002   Orange slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za Orange  90,08 
vrátane DPH
Zmluva ÚPSVaR    02.01.2019  25.01.2019 
FA274201900001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2018A12407    02.01.2019  08.01.2019 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť