Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
FA274201900068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHM  444,64 
vrátane DPH
5611854325    05.02.2019   
FA274201900067   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav. materiál  508,50 
vrátane DPH
  34/2019  04.02.2019   
FA274201900066   Pergamon spol s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  987,98 
vrátane DPH
  47/2019  04.02.2019   
FA274201900065   Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečivo  32,20 
vrátane DPH
  25,27,39,42/2019  04.02.2019   
FA274201900064   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telek.služby  84,43 
vrátane DPH
Zmluva ÚPSVaR    31.01.2019   
FA274201900063   GVP, spol. s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  55,60 
vrátane DPH
  48/2019  30.01.2019   
FA274201900048   Pergamon spol s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
313327681  fa za tonery  284,28 
vrátane DPH
  Dec-19  23.01.2019   
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť