Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900698   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  -3159,02 
vrátane DPH
P3437/2019    12.09.2019  10.10.2019  10.10.2019 
FA274201900642   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  -2935,88 
vrátane DPH
P3437/2019    12.08.2019  09.09.2019  10.9.2019 
FA274201900498   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn - preplatok  -950,45 
vrátane DPH
P3437/2019    12.06.2019  10.07.2019  8.7.2019 
FA274201900394   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  -120,47 
vrátane DPH
P1435/2015    16.05.2019  07.06.2019  12.6.2019 
FA274201900536   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
  fa dobropis stravné  -86,73 
bez DPH
    28.06.2019  28.06.2019  8.7.2019 
FA274201900527   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa dobropis ubytovanie  -10 
bez DPH
    26.06.2019  26.06.2019  8.7.2019 
FA274201900647   InSportline s.r.o.
Električná 6471, Trenčín
36311723  fa za basket.lopty  -7,00 
vrátane DPH
    22.08.2019  23.08.2019  10.9.2019 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť