Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900720   OZ Hviezdičky Života
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  1260,- 
bez DPH
  419/2019  26.09.2019  03.10.2019  10.10.2019 
FA274201900497   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321, Smolník
42406617  fa za supervíziu  1260,- 
bez DPH
  276/2019  12.06.2019  26.06.2019  8.7.2019 
FA274201900496   OZ Hviezdičky ŽIVOTA
Smolník 321, Smolník
42406617  fa za supervíziu  1260,- 
bez DPH
  331/2019  12.06.2019  26.06.2019  8.7.2019 
FA274201900379   OZ Hviezdičky Života
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  1260,- 
bez DPH
  227/2019  07.05.2019  20.05.2019  12.6.2019 
FA274201900800   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1258,87 
vrátane DPH
  476/2016  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900731   Východ.vodár.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1256,62 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    01.10.2019  11.10.2019  7.11.2019 
FA274201900269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
P1435/2015    03.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
P1435/2015    06.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
FA274201900092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
1435/2015    07.02.2019  15.02.2019  12.3.2019 
FA274201900451   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odborné prehliadky plyn.zar.  1200,- 
vrátane DPH
  270/2019  03.06.2019  21.06.2019  8.7.2019 
FA274201900433   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1152,06 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    30.05.2019  06.06.2019  12.6.2019 
FA274201900711   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odb.prehliadku plyn.zariadení  1116,- 
vrátane DPH
  430/2019  24.09.2019  11.10.2019  10.10.2019 
FA274201900006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1069,66 
vrátane DPH
P1435/2015    04.01.2019  08.01.2019  6.2.2019 
FA274201900911   Denisa Pandiová
Záhradná 36/21, Kráľ.Chlmec
40388018  fa za vian.darčeky soc.fond  1060,38 
vrátane DPH
  523/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900878   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za terapeutický výcvik  1050,- 
bez DPH
  504/2019  27.11.2019  29.11.2019  10.12.2019 
FA274201900332   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  1020,- 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    29.04.2019  07.05.2019  7.5.2019 
FA274201900217   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/3, Sečovce
14339579  fa za odbor.prehliadky tlak.nádob  998,40 
vrátane DPH
  105/2019  19.03.2019  27.03.2019  9.4.2019 
FA274201900205   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za hyg.prostriedky  998,75 
vrátane DPH
  85/2019  14.03.2019  26.03.2019  9.4.2019 
FA274201900066   Pergamon spol s.r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  987,98 
vrátane DPH
  47/2019  04.02.2019    6.2.2019 
FA274201900626   DCM Building s.r.o.
Kurimka 162, Cernina
47078871  fa za hydroizoláciu základov a steny  984,- 
vrátane DPH
  387/2019  06.08.2019  16.08.2019  10.9.2019 
FA274201900297   Šuľák - Výťahy
Hrubov 81
17134692  fa za servis výťahov  983,81 
vrátane DPH
  75/2019  11.04.2019  17.04.2019  7.5.2019 
FA274201900914   Ján Šuľák Výťahy - Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa servisné práce výťahu  973,64 
vrátane DPH
  453/2019  05.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
FA274201900557   Ján Šuľák Výťahy-Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servis.práce na výťahoch  973,85 
vrátane DPH
  221/2019  03.07.2019  15.07.2019  19.8.2019 
279/2019   Allianz - SP, a.s.
Štúrova 7, Košice
00151700  fa za poistenie budov  961,60 
vrátane DPH
510009361    15.07.2019  05.08.2019  10.9.2019 
61/19   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Štúrova 7, Košice
00000000  fa za poistenie budov  961,6 
bez DPH
510009361    22.01.2019  12.02.2019  12.3.2019 
FA274201900550   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za stravu a ubyt. ŠH Čilistov  960,- 
bez DPH
  318/2019  01.07.2019  10.07.2019  19.8.2019 
FA274201900218   REVO hřište s.r.o.
Kulturní 1784, Rožnov pod Radhoštem
27859312  fa za houpací chodník  957,80 
vrátane DPH
  112/2019  19.03.2019  28.03.2019  9.4.2019 
FA274201900748   Ján Šuľák - Výťahy Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servis a údržbu výťahov  953,75 
vrátane DPH
  365/2019  04.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
FA274201901010   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za inter.vybavenie  950,- 
vrátane DPH
  588/2019  30.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900553   Ing.Mikuláš Boszorményi
Centrum I. 921/24, Veľ. Kapušany
46714677  fa za PC zostavu a softvérom  950,- 
vrátane DPH
  353/2019  02.07.2019  29.07.2019  19.8.2019 
FA274201900617   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  947,59 
vrátane DPH
  380/2019  06.08.2019  13.08.2019  10.9.2019 
FA274201900980   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za inter.vybavenie  942,50 
vrátane DPH
  568/2019  23.12.2019  27.12.2019  7.1.2020 
FA274201900979   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za inter. Vybavenie  942,50 
vrátane DPH
  564/2019  23.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
FA274201900801   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  932,46 
vrátane DPH
  477/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900879   Dušan Kukuč Obchod ĽU-DU
Saleziánov 1282/4, Michalovce
43273742  fa za hračky  923,18 
vrátane DPH
  495/2019  27.11.2019  29.11.2019  10.12.2019 
FA274201900377   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis Škoda Rapid  919,43 
vrátane DPH
  235/2019  07.05.2019  17.05.2019  12.6.2019 
FA274201900768   Timea Czizmadia -Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš
46700072  fa za záclony  914,25 
bez DPH
  434/2019  16.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
FA274201900484   Pergamon spol. s.r.o.
Elektrárenská 12901/14, Bratislava
31327681  fa za tonery  906,12 
vrátane DPH
  303/2019  10.06.2019  26.06.2019  8.7.2019 
183/2019   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  poplatok za komunálne odpady  906,04 
bez DPH
1620063391/2019    15.04.2019  31.05.2019  12.6.2019 
FA274201901005   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za inter.vybavenie  905,- 
vrátane DPH
  582/2019  30.12.2019  30.12.2019  7.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť