Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900809   Lek.Heliantus, Mgr. Prešovský P.
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  469,68 
vrátane DPH
  446/2019  31.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900808   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telef.služby  107,27 
vrátane DPH
Zmluva Ústredie    30.10.2019  21.11.2019  7.11.2019 
FA274201900807   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  27,61 
vrátane DPH
  482/2019  30.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900806   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu anténneho systému  432,- 
vrátane DPH
  420/2019  30.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900805   NIVILI s.r.o.
Záhradná 501/51, Veľké Kapušany
46859241  fa za opravu prijímačov SAT, DVBT A TV, ovládačov  496,80 
vrátane DPH
  421/2019  30.10.2019  12.11.2019  7.11.2019 
FA274201900804   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za aktiváciu a zapožičanie STB  168,- 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900803   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za router a konfiguráciu  59,90 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900802   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za inštal.poplatok  300,- 
vrátane DPH
19/1843/0005    30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900801   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  932,46 
vrátane DPH
  477/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900800   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1258,87 
vrátane DPH
  476/2016  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900799   Boloni, s.r.o.
Kapušianske Kľačany 200
45916926  fa za materiál do údržby  1316,38 
vrátane DPH
  175/2019  30.10.2019  07.11.2019  7.11.2019 
FA274201900798   ŠJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  5,80 
bez DPH
  369/2019  28.10.2019  31.10.2019  7.11.2019 
FA274201900797   ŠJ pri ZŠ
Kossutha 56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  5,90 
bez DPH
  369/2019  28.10.2019  31.10.2019  7.11.2019 
FA274201900796   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900795   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916451    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900794   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30053264    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900793   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  13,90 
vrátane DPH
30803094    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900792   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916450    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900791   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  13,90 
vrátane DPH
30384711    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900790   DIGI Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi TV  14,40 
vrátane DPH
30923955    25.10.2019  06.11.2019  7.11.2019 
FA274201900789   ELDM s.r.o.
Cukrovarská 13/24, Trebišov
36570583  fa za opravu bleskozvodu  456,- 
vrátane DPH
  330/2019  23.10.2019  29.10.2019  7.11.2019 
FA274201900788   Mce system, s.r.o.
Urbánkova 16, Prešov
48059641  fa za rolety  232,94 
vrátane DPH
  471/2019  23.10.2019  29.10.2019  7.11.2019 
FA274201900787   Ibolya Kanócová - GALATEX
Hlavná 30, Veľké Kapušany
33149267  fa za galentérny materiál  262,36 
bez DPH
  462/2019  23.10.2019  29.10.2019  7.11.2019 
FA274201900786   Ladislav Jakub - Csacsa
Vojany 115
40938191  fa za vývoz odpadových vôd  636,- 
vrátane DPH
  450/2019  22.10.2019  29.10.2019  7.11.2019 
FA274201900785   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
44413467  fa za archivačnú skriňu  662,40 
vrátane DPH
  470/2019  22.10.2019  29.10.2019  7.11.2019 
FA274201900784   CM-TRANDING špedíc.-zasiel.s.r.o.
Ptrukša 178
36208809  fa za lamin.fóliu, kartón  50,- 
vrátane DPH
  472/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900783   Školská jedáleň pri MŠ Tolstého
Tolstého, Veľké Kapušany
00331635  fa za stravu  34,25 
bez DPH
  372/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900782   Školská jedáleň pri MŠ POH
POH 65, Veľké Kapušany
00331635  fa za stravu  5,25 
bez DPH
  371/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900781   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za všeobecný materiál  82,90 
vrátane DPH
  469/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900780   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za maliar.potreby a farby  23,56 
vrátane DPH
  468/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900779   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za čistiace potreby  107,32 
vrátane DPH
  467/2019  22.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900778   František Palágyi - TOP
Kapoňa 43, Leles
43649149  fa za výmenu okien a vchod.dverí  14382,- 
vrátane DPH
  422/2019  22.10.2019  30.10.2019  7.11.2019 
FA274201900777   OZ Hviezdičky Života
Smolník 321
42406617  fa za supervíziu  1680,- 
bez DPH
  458/2019  21.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900776   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na seminári  171,- 
bez DPH
  461/2019  21.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900775   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za účasť na konferencii  75,- 
bez DPH
  425/2019  21.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900774   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  311,33 
vrátane DPH
5611854325    18.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900773   Ján Kušnír - Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za odbornú prehliadku a skúšku  492,- 
vrátane DPH
  431/2019  17.10.2019  28.10.2019  7.11.2019 
FA274201900772   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu Škoda Fábia  371,50 
vrátane DPH
  463/2019  17.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
FA274201900771   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za opravu Peugeot Boxer  489,29 
vrátane DPH
  459/2019  17.10.2019  24.10.2019  7.11.2019 
FA274201900770   Milan Kuchta Plynoterm servis
Bernolákova 19, Poprad
35414154  fa za nastavenie úpravni vody  330,11 
vrátane DPH
  456/2019  17.10.2019  25.10.2019  7.11.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť