Faktúry 2019 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274201900238   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
30480435  fa za Digi TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    25.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900239   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso  60,34 
vrátane DPH
  163/2019  27.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900240   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso  137,90 
vrátane DPH
  164/2019  27.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900241   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za zeleninu  29,60 
vrátane DPH
  166/2019  27.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900242   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za konferenciu  96,- 
bez DPH
  146/2019  28.03.2019  04.04.2019  9.4.2019 
FA274201900243   Zsolt Dory - Urob si sám
Hlavná 195, Veľké Kapušany
33870683  fa za materiál do údržby  122,16 
vrátane DPH
  169/2019  28.03.2019  10.04.2019  9.4.2019 
FA274201900244   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancelársky materiál  1361,60 
vrátane DPH
  130/2019  28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900245   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec
41603656  fa za výkon technika PO  41,- 
bez DPH
Nov-18    28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900246   Mgr. Peter Szakszon - AGOLO
Rázusova 226/10, Kráľovský Chlmec
41603656  fa za výkon BOZP  42,- 
bez DPH
Dec-18    28.03.2019  25.04.2019  9.4.2019 
FA274201900247   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  95,- 
vrátane DPH
  172/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900248   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za potraviny  99,19 
vrátane DPH
  174/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900249   HO PE Family, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce
44360991  fa za mäso  29,01 
vrátane DPH
  173/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900250   GVP, s.r.o.
Tolstého 1, Humenné
36446190  fa za potraviny  221,78 
vrátane DPH
  171/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900251   SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina
36665134  fa za školské multilicencie  399,80 
vrátane DPH
  45/2019  29.03.2019  01.04.2019  9.4.2019 
FA274201900252   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za telekomunikačné služby  110,18 
vrátane DPH
Zmluva Ústredie    29.03.2019  17.04.2019  9.4.2019 
FA274201900253   Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária
36697176  fa za chlieb a pečívo  22,08 
vrátane DPH
  151,170/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900254   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  13,26 
vrátane DPH
  99/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900255   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  25,71 
vrátane DPH
  100/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900256   Lekáreň Dr. Max 9 s.r.o.
Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec
46043705  fa za lieky a zdr.materiál  11,33 
vrátane DPH
  101/2019  29.03.2019  11.04.2019  9.4.2019 
FA274201900257   GGFS, s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za stravovacie poukazy  3260,- 
vrátane DPH
Aug-16    29.03.2019  18.04.2019  9.4.2019 
FA274201900258   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  636,48 
vrátane DPH
5611854325    29.03.2019  18.04.2019  9.4.2019 
FA274201900259   Heliantus Mgr. P.Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdr.materiál  283,01 
vrátane DPH
  98/2019  29.03.2019  12.04.2019  9.4.2019 
FA274201900260   Východ.vodáren.spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  2926,5 
vrátane DPH
80-00065344PO2013    01.04.2019  11.04.2019  7.5.2019 
FA274201900261   SOŠ - ŠJ
J.Kráľa 25, Veľké Kapušany
17055393  fa za stravu  24,15 
bez DPH
  95/2019  01.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900262   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, Košice
50528041  fa za výkon činnosti zodp.osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO2018A12407    01.04.2019  05.04.2019  7.5.2019 
FA274201900263   Milan Kuchta Plynoterm servis
Bernolákova 19, Poprad
35414154  fa za servis úpravne vody  203,4 
vrátane DPH
  145/2019  02.04.2019  15.04.2019  7.5.2019 
FA274201900264   Ing.Mikuláš Böszörményi
Centrum I. 921/24, V.Kapušany
46714677  fa za servis PC  244,98 
vrátane DPH
  186/2019  02.04.2019  26.04.2019  7.5.2019 
FA274201900265   ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM
Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  405,04 
bez DPH
  93/2019  03.04.2019  05.04.2019  7.5.2019 
FA274201900266   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr. Hlaváča 1890/34, Michalovce
43885624  fa za ovocie a zeleninu  127,84 
vrátane DPH
  177/2019  03.04.2019  05.04.2019  7.5.2019 
FA274201900267   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  67,20 
bez DPH
  92/2019  03.04.2019  11.04.2019  7.5.2019 
FA274201900268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  3269,70 
vrátane DPH
P1435/2015    03.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  1247,80 
vrátane DPH
P1435/2015    03.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900270   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,30 
bez DPH
Jun-17    03.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
FA274201900271   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  79,48 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900272   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  63,25 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900273   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  89,84 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900274   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  56,57 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900275   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  57,88 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900276   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  74,03 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
FA274201900277   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  fa za dodávku elektriny  34,68 
vrátane DPH
1076VP VSD/2018E    03.04.2019  18.04.2019  7.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť