Faktúry 2020 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200219   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 96 001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Priemer - 120 bal.  374,4 
vrátane DPH
RD o kúpe xerograf.papiera    03.08.2020  12.08.2020  16.10.2020 
20200383   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 96 001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 Priemer - 150 bal.  468 
vrátane DPH
RD o kúpe xerograf. Papiera    07.12.2020  10.12.2020  11.1.2021 
20200356   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 96 001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  651,54 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    30.11.2020  03.12.2020  11.1.2021 
20200098   Xepap,spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  156 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb    02.04.2020  08.04.2020  27.5.2020 
20200364   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 24.11.- 23.12.2020  330,73 
vrátane DPH
RD č.43748/2013    02.12.2020  17.12.2020  11.1.2021 
20200313   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24.10.- 23.112020  346,69 
vrátane DPH
RD č.43748/2013    28.10.2020  24.11.2020  11.1.2021 
20200335   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní  303,60 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    09.11.2020  24.11.2020  11.1.2021 
20200250   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery HP  163,1 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    08.09.2020  21.10.2020  26.11.2020 
20200223   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery HP  236,29 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    07.08.2020  29.09.2020  16.10.2020 
20200032   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní HP  228,34 
vrátane DPH
RD č. 8669/2019-M_OIKT    24.01.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200068   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24. 2. 2020  325,57 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013 zo dňa 22. 10. 2013    28.02.2020  23.04.2020  27.5.2020 
20200218   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 24.7.- 23.8.2020  343,06 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    30.07.2020  22.09.2020  16.10.2020 
20200010   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23.11.2019  323,37 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  14.01.2020  18.2.2020 
20200008   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Hovory a internet, 23. 12. 2019  324,65 
vrátane DPH
RD č. 43748/2013    08.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200164   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarne HP  147,02 
vrátane DPH
RD č. 33700/2019    08.06.2020  20.07.2020  21.8.2020 
20200068   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95 801 Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2020  9,550000000000001 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    16.04.2020  06.05.2020  22.6.2020 
20200106   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    08.04.2020  30.04.2020  27.5.2020 
20200077   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 02/2020  47,76 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.03.2020  24.03.2020  15.5.2020 
20200052   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 01/2020  59,7 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    06.02.2020  27.02.2020  17.4.2020 
20200013   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 12/2019  59,7 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    14.01.2020  17.01.2020  18.2.2020 
20200336   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní OKI  242,04 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    09.11.2020  24.11.2020  11.1.2021 
20200249   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne OKI  418,68 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    08.09.2020  28.10.2020  26.11.2020 
20200140   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Tonery tlačiarne OKI a kancelársky papier  434,4 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    06.05.2020  23.06.2020  21.8.2020 
20200031   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Toner do tlačiarne OKI  65,40000000000001 
vrátane DPH
RD č. 16817/2017-M_ODSM    24.01.2020  19.03.2020  15.5.2020 
20200151   Allianz - Slovenská poisťovňa
Štúrova 7, 04001 Košice
00151700  Poistenie budov  127,27 
vrátane DPH
Poistná zmluva č. 510016387    19.05.2020  12.06.2020  21.8.2020 
20200105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 05/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    11.05.2020  14.05.2020  22.6.2020 
20200104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 04/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    08.04.2020  14.04.2020  27.5.2020 
20200047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 02/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    04.02.2020  13.02.2020  17.4.2020 
20200024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 2019, vyúčtovanie  6653,69 
vrátane DPH
P3420/2019 zo dňa 30. 04. 2019    21.01.2020  06.02.2020  17.4.2020 
20200321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    02.11.2020  13.11.2020  11.1.2021 
20200283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    05.10.2020  14.10.2020  26.11.2020 
20200244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 09/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    04.09.2020  10.09.2020  16.10.2020 
20200222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 08/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    05.08.2020  12.08.2020  16.10.2020 
20200196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 07/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    06.07.2020  13.07.2020  21.8.2020 
20200163   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 06/2020  1734,12 
vrátane DPH
P3420/2019    03.06.2020  12.06.2020  21.8.2020 
20200076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 03/2020  1973,25 
vrátane DPH
P3420/2019    04.03.2020  11.03.2020  15.5.2020 
20200009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn 01/2020  1414,12 
vrátane DPH
P3420/2019    08.01.2020  16.01.2020  18.2.2020 
20200273   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III,energie IV.Q2019  454 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    01.10.2020  08.10.2020  26.11.2020 
20200272   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, IV. Q 2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    01.10.2020  08.10.2020  26.11.2020 
20200187   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP DEI NS III, III.Q.2020  920 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    29.06.2020  07.07.2020  21.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť