Faktúry 2020 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202000031   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava 5
17316537  fa za seminár  40,- 
bez DPH
19/2020    14.01.2020  28.01.2020  11.2.2020 
54/1/2020   Globus
I.Dobóa 2, Veľké Kapušany
30241359  fa za elektro - dar  300,- 
vrátane DPH
  24/2020  30.01.2020  04.02.2020  9.3.2020 
FA274202000066   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za seminár  75,- 
bez DPH
  27/2020  04.02.2020  04.02.2020  9.3.2020 
FA274202000051   A.Baloghová GLOBUS
V.Slemence 37
30241359  fa za elektro  300,- 
vrátane DPH
  24/2020  30.01.2020  04.02.2020  11.2.2020 
FA274202000053   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis Škoda Fábia  171,72 
vrátane DPH
  21/2020  30.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000052   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis Škoda Rapid  403,94 
vrátane DPH
  22/2020  30.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000050   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  14,40 
vrátane DPH
30923955    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000049   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916451    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000048   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  12,40 
vrátane DPH
30916450    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000047   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,90 
vrátane DPH
30803094    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000046   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  12,40 
vrátane DPH
30480435    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000045   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  13,90 
vrátane DPH
30384711    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000044   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za digi TV  12,40 
vrátane DPH
30053264    24.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000037   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  128,67 
vrátane DPH
5611854325    17.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000034   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  35,53 
vrátane DPH
P3437/2019    16.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000033   Magna ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za plyn  4180,43 
vrátane DPH
P3437/2019    15.01.2020  06.02.2020  11.2.2020 
FA274202000061   ŠJ s VJM
M.Hunyadiho 1256/16, K.Chlmec
35541148  fa za stravu  12,80 
bez DPH
  6/2020  03.02.2020  10.02.2020  9.3.2020 
FA274202000059   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
50528041  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
vrátane DPH
ZO/2019 D12407-2    03.02.2020  10.02.2020  9.3.2020 
FA274202000058   Lekáreň Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  574,77 
vrátane DPH
  13/2020  31.01.2020  10.02.2020  11.2.2020 
62/2020   Mesto K.Chlmec
L.Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
00331619  fa za komunálny odpad  349,44 
bez DPH
Rozhodnutie č.149    03.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
61/2020   Allianz
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie hnut.majetku  147,08 
vrátane DPH
510009149    20.01.2020  12.02.2020  9.3.2020 
60/2020   Allianz
Dostojevského rad 4, Bratislava
00151700  fa za poistenie budov  961,60 
vrátane DPH
510009361    20.01.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000073   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telefón  40,39 
vrátane DPH
69300141/2020    06.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.internet  177,88 
vrátane DPH
69300141/2020    06.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000071   SOŠ
J.Kráľa 25, Veľké Kapušany
17055393  fa za stravu  12,24 
bez DPH
  9/2020  06.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000070   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  19,92 
vrátane DPH
19/1843/0005    06.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000069   ŠJ pri SOŠ
J.Majlátha 2, Pribeník
00159557  fa za stravu  75,60 
bez DPH
  8/2020  05.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000067   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za prac.zdravotnú služabu  114,30 
bez DPH
11/2019    05.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000065   Spojená škola P.Sabadoša inter.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  34,02 
bez DPH
  10/2020  04.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000064   Igor Štec
Masarykova 78, Michalovce
32672292  fa za revíziu hydrantu, HP  480,26 
vrátane DPH
  25/2020  04.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000063   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku elektriny  1443,87 
vrátane DPH
P3437/2019    03.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000062   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku elektriny  4368,32 
vrátane DPH
P3437/2019    03.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000060   SAVIL s.r.o.
POH 56/97, Veľké Kapušany
45461902  fa za karty zamestnancov  7,56 
vrátane DPH
  23/2020  03.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
FA274202000075   UNIKOR trade s.r.o.
Hlavná 304/9, Ľubochňa
52391990  fa za učebné pomôcky  3489,- 
vrátane DPH
  20/2020  07.02.2020  13.02.2020  9.3.2020 
FA274202000080   ŠJ pri ZŠ POH
POH 43, Veľké Kapušany
35542284  fa za stravu  2,67 
bez DPH
  3/2020  10.02.2020  14.02.2020  9.3.2020 
FA274202000079   JUDr.J. Blaško
Ex.úrad, Kpt.Náleplu8, Michalovce
35511991  fa za úhradu trov exekúcie  39,83 
vrátane DPH
  Sp.zn.14Er/203/2012-16  07.02.2020  14.02.2020  9.3.2020 
FA274202000078   Spojená škola P.Sabadoša inter.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  10,- 
bez DPH
  39/2020  07.02.2020  14.02.2020  9.3.2020 
FA274202000074   Obec Pribeník
Petofiho 276, Pribeník
00331856  fa za stravu  26,64 
bez DPH
  7/2020  07.02.2020  14.02.2020  9.3.2020 
FA274202000074   ŠJ ZŠ J.Erdélyiho
Fábryho 36, Veľké Kapušany
35542292  fa za stravu  5,79 
bez DPH
  4/2020  06.02.2020  14.02.2020  9.3.2020 
FA274202000085   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  25,- 
bez DPH
OZ9/2019    12.02.2020  18.02.2020  9.3.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť