Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20210129 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | strava v šj | 1,55 bez DPH |
22/2021 | 18.5.2021 | 20.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210079 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | strava v šj - Bundová Ivana 022021 | 1,00 bez DPH |
16/2021 | 16.3.2021 | 17.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210032 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | strava v šj - Bundová Ivana za 1/2021 | 1,00 bez DPH |
8/2021 | 10.2.2021 | 12.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210024 | LVS Barca Tešedíkova 3, Košice |
17150922 | strava v šj | 4,06 bez DPH |
110/2021 | 21.1.2021 | 25.01.2021 | 12.4.2021 | |
20210195 | Ľubomír LIPAI LIKESS Makarenku 5, Michalovce |
10713654 | materiál na arteterapiu - keramická hlina | 38,50 vrátane DPH |
41/2021 | 09.8.2021 | 10.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210135 | LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 04012 Košice |
36183181 | sladkosti na MDD | 289,61 vrátane DPH |
23/2021 | 27.5.2021 | 28.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210298 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | Toner Kyocera black | 100,80 vrátane DPH |
1/2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210274 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner Brother čierny | 28,80 vrátane DPH |
1/2021 | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210269 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | Valec Brother, čierny toner | 35,40 vrátane DPH |
1/2021 | 18.10.2021 | 22.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210250 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP farebný | 61,20 vrátane DPH |
1/2021 | 11.10.2021 | 15.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210239 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner Brother black | 59,76 vrátane DPH |
1/2021 | 14.9.2021 | 21.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210212 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | Toner HP čierny (pre NP DEI NS III) | 42,60 vrátane DPH |
1/2021 | 12.8.2021 | 18.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210190 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP čierny + farebný | 96,00 vrátane DPH |
1/2021 | 26.7.2021 | 09.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210130 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP čierny + farebný | 175,80 vrátane DPH |
1/2021 | 18.5.2021 | 20.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210087 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner Brother black 2ks | 30,00 vrátane DPH |
1/2021 | 08.4.2021 | 13.04.2021 | 13.7.2021 | |
20210083 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner Brother čierny (6ks) | 87,60 vrátane DPH |
1/2021 | 31.3.2021 | 13.04.2021 | 12.4.2021 | |
20210063 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner pre EPSON farebný | 33,60 vrátane DPH |
1/2021 | 10.3.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210054 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP black, toner Brother far.+black | 191,40 vrátane DPH |
1/2021 | 11/2021 | 01.3.2021 | 08.03.2021 | 12.4.2021 |
20210029 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP čierny + farebný (NP DEI NS III) | 175,80 vrátane DPH |
6/2021 | 05.2.2021 | 08.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210023 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner HP CF226X black | 24,00 vrátane DPH |
2/2021 | 21.1.2021 | 25.01.2021 | 12.4.2021 | |
20210006 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | toner Brother black | 30,00 vrátane DPH |
1/2021 | 15.1.2021 | 20.01.2021 | 12.4.2021 | |
20210221 | Kasko Trade, s.r.o. Moldavská 35, Košice |
52055434 | revízia elektrospotrebičov | 527,50 vrátane DPH |
46/2021 | 07.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210213 | Kasko Trade, s.r.o. |
52055434 | Výmena stropných svietidiel | 201,30 vrátane DPH |
44/2021 | 12.8.2021 | 18.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210060 | Kasko Trade, s.r.o. Moldavská 35, Košice |
52055434 | osvetlenie ihriska s prísluš. | 244,96 vrátane DPH |
15/2021 | 08.3.2021 | 15.03.2021 | 12.4.2021 | |
20210248 | JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 141, Valaliky |
46079238 | Autobusová preprava 14.8.2021 | 150,00 vrátane DPH |
53/2021 | 06.10.2021 | 08.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210210 | JK Tour spol. s r.o. |
46079238 | Preprava Košice - Stará Ľubovňa a späť 10.8.2021 | 240,00 vrátane DPH |
42/2021 | 12.8.2021 | 18.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210191 | JK Tour spol. s r.o. |
46079238 | Preprava tábor 5.7.a 28.7.2021 Košice-Orav.Polhora | 900,00 vrátane DPH |
39/2021 | 28.7.2021 | 09.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210188 | JK Tour spol. s r.o. Na Ortášoch 22, Valaliky |
46079238 | Preprava Ke-Mošovce a späť dňa 7.7. a 21.7. | 900,00 vrátane DPH |
35/2021 | 20.7.2021 | 21.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210161 | JADRAN travel.SK s.r.o. Dénešova 4, Košice |
48068012 | Medzinárodná konferencia-Hajduková, Kastellová | 500,00 vrátane DPH |
30/2021 | 21.6.2021 | 22.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210133 | INTRADE RE s.r.o. Prievozská 14, Bratislava |
51677261 | vyúčtovanie energií 1.11.-31.12.2020 | 93,54 vrátane DPH |
41201244 | 24.5.2021 | 28.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210162 | Ing. Juraj Godočik GO&GO Ružínska 15, 04001 Košice |
17231710 | počítač ACER + Office2019 | 999,37 vrátane DPH |
31/2021 | 23.6.2021 | 25.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210034 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva Hyundai,Up,Citroen | 912,00 vrátane DPH |
5/2021 | 10.2.2021 | 12.02.2021 | 12.4.2021 | |
20210282 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 10/2021 | 2051,95 bez DPH |
49345/2015 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 8.12.2021 | |
20210252 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 09/2021 | 3986,29 bez DPH |
49345/2015 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 8.12.2021 | |
20210220 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 08/2021 | 3078,34 bez DPH |
49345/2015 | 07.9.2021 | 10.09.2021 | 21.10.2021 | |
20210192 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 07/2021 | 4107,07 bez DPH |
49345/2015 | 06.8.2021 | 09.08.2021 | 21.10.2021 | |
20210171 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 06/2021 | 4360,04 bez DPH |
49345/2015 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 21.10.2021 | |
20210154 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 05/2021 | 5190,29 vrátane DPH |
49345/2015 | 10.6.2021 | 21.06.2021 | 13.7.2021 | |
20210124 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 4/2021 | 4864,47 vrátane DPH |
49345/2015 | 11.5.2021 | 17.05.2021 | 13.7.2021 | |
20210088 | GGFS s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2021 | 5431,89 vrátane DPH |
49345/2015 | 09.4.2021 | 13.04.2021 | 13.7.2021 |