Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202100042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 39,- vrátane DPH |
28/2019 | 29.01.2021 | 11.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 120,- vrátane DPH |
28/2019 | 29.01.2021 | 11.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 122,- vrátane DPH |
28/2019 | 29.01.2021 | 11.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100044 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 122,- vrátane DPH |
28/2019 | 29.01.2021 | 11.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100045 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za Orange | 115,75 vrátane DPH |
Zmluva ústredie | 29.01.2021 | 19.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100046 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 10,62 vrátane DPH |
6/2021 | 29.01.2021 | 19.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100047 | Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 330,04 vrátane DPH |
5/2021 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100048 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 201,88 vrátane DPH |
5611865325 | 29.01.2021 | 19.02.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100049 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav.materiál | 40,50 vrátane DPH |
7/2021 | 29.01.2021 | 19.02.2021 | 10.2.2021 | |
7/2021 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľovský Chlmec |
00331619 | rozhodnutie KO | 374,40 bez DPH |
Rozhodnutie č.2795 | 15.01.2021 | 27.01.2021 | 10.2.2021 | |
FA274202100050 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám.osoboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | fa za výkon zodp.osoby | 54,- vrátane DPH |
ZO/2020D12407-3 | 01.02.2021 | 05.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100051 | MAGNA ENERGIA, s.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1374,80 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100052 | MAGNA ENERGIA, s.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,54 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100053 | FOCUS - computer s.r.o. Dominik.nám. 35, Košice |
36188778 | fa za príslušenstvo k PC | 518,30 vrátane DPH |
4/2021 | 05.02.2021 | 10.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100054 | GHP Medical Service, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 114,30 bez DPH |
11/2019 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100055 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu VW UP | 242,81 vrátane DPH |
2/2021 | 05.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100056 | Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 19,92 vrátane DPH |
19/1843/0005 | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100057 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za ÚK a TÚV | 196,- bez DPH |
Nájomná zmluva | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100058 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za ÚK a TÚV | 236,- bez DPH |
Nájomná zmluva | 05.02.2021 | 12.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100059 | Redukačné centrum Mierová 137, Tornaľa |
00111571 | fa za stravu | 141,98 bez DPH |
22/2020 | 08.02.2021 | 16.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. | 40,39 vrátane DPH |
Zmluva ústredie | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef., internet | 180,95 vrátane DPH |
Zmluva ústredie | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100062 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 81,68 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100063 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 80,53 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100064 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 155,96 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100065 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 195,18 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100066 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 141,42 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100067 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 264,58 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 133,02 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 537,40 vrátane DPH |
28/2019 | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100070 | Lekáreň Ficaria, s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za respirátor FFP2 | 110,- vrátane DPH |
13/2021 | 10.02.2021 | 22.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100071 | MAGNA ENERGIA, s.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3560,27 vrátane DPH |
P3437/2019 | 11.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za skutočne odobratú stravu | 5438,45 vrátane DPH |
15/2019 | 12.02.2021 | 22.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100073 | Autostyl, s.r.o. Močiaranska 3999, Michalovce |
36194751 | fa za opravu Peugeot Boxer | 1036,06 vrátane DPH |
12/2021 | 15.02.2021 | 22.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100074 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 300,- vrátane DPH |
17/2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100075 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za webinár | 225,- vrátane DPH |
20/2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100076 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi TV | 13,9 vrátane DPH |
30803094 | 24.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100077 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi TV | 12,4 vrátane DPH |
30916450 | 24.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100078 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi TV | 12,4 vrátane DPH |
30916451 | 24.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 | |
FA274202100079 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi TV | 13,9 vrátane DPH |
30384711 | 24.02.2021 | 05.03.2021 | 5.3.2021 |