Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100804   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za int.dvere RD2 K.Chlmec  580,22 
vrátane DPH
  385/2021  30.12.2021  31.12.2021  3.1.2022 
FA274202100299   Metson s.r.o.
Západ 1145/36, Trstená
53093186  fa za hydraul.zdvihák  44,- 
vrátane DPH
  14/2021  11.06.2021  22.06.2021  13.7.2021 
FA274202100281   Bonanza
Tušice 3
33163804  fa za hračky a šport.potreby na MDD  2761,50 
vrátane DPH
  108/2021  04.06.2021  10.06.2021  13.7.2021 
FA274202100732   Dušan Kukuč
Saleziánov, Michalovce
43273742  fa za hračky  551,33 
vrátane DPH
  358/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100725   Dušan Kukuč
Saleziánov, Michalovce
43273742  fa za hračky  750,74 
vrátane DPH
  357/2021  06.12.2021  14.12.2021  3.1.2022 
FA274202100620   Dušan Kukuč Obchod Ľudu
Saleziánov 4, Michalovce
43273742  fa za hračky  1150,87 
vrátane DPH
  282/2021  28.10.2021  05.11.2021  8.11.2021 
FA274202100619   Dušan Kukuč Obchod Ľudu
Saleziánov 4, Michalovce
43273742  fa za hračky  1082,26 
vrátane DPH
  302/2021  28.10.2021  05.11.2021  8.11.2021 
FA274202100011   LEDart s.r.o.
Vajnorska 127E, Bratislava NM
50020552  fa za germicídnu lampu  230,93 
vrátane DPH
  1/2021  12.01.2021  13.01.2021  10.2.2021 
FA274202100679   Kanócová Ibolya - Galatex
Hlavná 30, Veľké Kapušany
33149267  fa za galantérny tovar  70,90000000000001 
bez DPH
  310/2021  16.11.2021  23.11.2021  14.12.2021 
FA274202100468   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za farby a mal.potreby  606,9 
vrátane DPH
  222/2021  23.08.2021  30.08.2021  10.9.2021 
FA274202100515   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinštal.materiál  123,68 
vrátane DPH
  250/2021  16.09.2021  22.09.2021  7.10.2021 
FA274202100634   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt.materiál  195,48 
vrátane DPH
  312a/2021  03.11.2021  11.11.2021  14.12.2021 
FA274202100805   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinšt. materiál  1210,15 
vrátane DPH
  387/2021  30.12.2021  31.12.2021  3.1.2022 
FA274202100735   Boloni s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinš.materiál  781,9 
vrátane DPH
  379/2021  07.12.2021  13.12.2021  3.1.2022 
FA274202100327   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za elektroinš.materiál  149,29 
vrátane DPH
  169/2021  24.06.2021  02.07.2021  13.7.2021 
FA274202100689   Metro Cash&Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, Ivanka p.Dunaji
45952671  fa za drogériu  742,67 
vrátane DPH
  344/2021  24.11.2021  25.11.2021  14.12.2021 
FA274202100402   MUNDIAL s.r.o.
Rozvojová 2, Košice
50064240  fa za dresy  817,2 
vrátane DPH
  189/2021  22.07.2021  27.07.2021  5.8.2021 
FA274202100416   Autostyl, s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za dopl.klímy W UP  92,29 
vrátane DPH
  193/2021  26.07.2021  04.08.2021  5.8.2021 
FA274202100747   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100746   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17116537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    07.12.2021  15.12.2021  3.1.2022 
FA274202100646   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Nájomná zml.1.10.2010    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
FA274202100645   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Nájomná zml.1.10.2010    05.11.2021  15.11.2021  14.12.2021 
FA274202100513   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.09.2021  20.09.2021  7.10.2021 
FA274202100512   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.09.2021  20.09.2021  7.10.2021 
FA274202100463   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  242,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    12.08.2021  20.08.2021  10.9.2021 
FA274202100462   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  201,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    12.08.2021  20.08.2021  10.9.2021 
FA274202100397   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.07.2021  19.07.2021  5.8.2021 
FA274202100396   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku Úk a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2010    14.07.2021  19.07.2021  5.8.2021 
FA274202100115   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  196,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2020    09.03.2021  16.03.2021  13.4.2021 
FA274202100114   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku ÚK a TÚV  236,- 
bez DPH
Náj.zmluva 1.1.2020    09.03.2021  16.03.2021  13.4.2021 
FA274202100598   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku TÚV a ÚK  201,- 
bez DPH
01-01-20    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
FA274202100597   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za dodávku TÚV a ÚK  242,- 
bez DPH
01-01-20    14.10.2021  20.10.2021  8.11.2021 
FA274202100027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - vyúčt.  635,32 
vrátane DPH
P3437/2019    15.01.2021  05.02.2021  10.2.2021 
24   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  2128,92 
vrátane DPH
P3437/2019    12.07.2021  09.08.2021  5.8.2021 
23   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  1140,38 
vrátane DPH
P3437/2019    11.06.2021  10.07.2021  13.7.2021 
25   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu - preplatok  2238,32 
vrátane DPH
P3437/2019    09.08.2021  09.09.2021  10.9.2021 
FA274202100760   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  2235,16 
vrátane DPH
P3437/2019    10.12.2021  20.12.2021  3.1.2022 
FA274202100714   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4357,36 
vrátane DPH
P3437/2019    02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100713   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1374,80 
vrátane DPH
P3437/2019    02.12.2021  09.12.2021  3.1.2022 
FA274202100664   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  1261,52 
vrátane DPH
P3437/2019    10.11.2021  16.11.2021  14.12.2021 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť