Faktúry 2021 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA274202100189   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  146,8 
vrátane DPH
5611854325    20.04.2021  05.05.2021  10.5.2021 
FA274202100179   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  3508,06 
vrátane DPH
P3437/2019    14.04.2021  05.05.2021  10.5.2021 
FA274202100195   AITEC, s.r.o.
Slovinská 12, Bratislava
43829171  fa za knihy  68,2 
vrátane DPH
  66/2021  22.04.2021  27.04.2021  10.5.2021 
FA274202100194   Latorica MK, s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za detskú výbavu  50,63 
vrátane DPH
  62/2021  21.04.2021  27.04.2021  10.5.2021 
FA274202100193   Latorica MK, s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za dezinfekčné prostriedky  1405,6 
vrátane DPH
  44/2021  21.04.2021  27.04.2021  10.5.2021 
FA274202100192   Latorica MK, s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za čistiace prostriedky  807,77 
vrátane DPH
  43/2021  21.04.2021  27.04.2021  10.5.2021 
FA274202100191   Valéria Albertová - RIA Nábytok
Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany
33867950  fa za detskú postieľku s matracom  150,- 
vrátane DPH
  63/2021  21.04.2021  27.04.2021  10.5.2021 
FA274202100190   Spojená škola intern.
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  36,- 
bez DPH
3/2020    21.04.2021  23.04.2021  10.5.2021 
FA274202100188   Spojená škola intern.
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za stravu  284,26 
bez DPH
OZ 10/2020    19.04.2021  23.04.2021  10.5.2021 
FA274202100178   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za OP tlak.nádob  1755,6 
vrátane DPH
  55/2021  13.04.2021  23.04.2021  10.5.2021 
FA274202100177   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za OP plyn.zariadení  1116,- 
vrátane DPH
  54/2021  13.04.2021  23.04.2021  10.5.2021 
FA274202100117   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  fa za dodávku plynu  4038,23 
vrátane DPH
P3437/2019    10.03.2021  23.04.2021  13.4.2021 
FA274202100186   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  107,42 
vrátane DPH
28/2019    20.04.2021  21.04.2021  10.5.2021 
FA274202100185   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  168,3 
vrátane DPH
28/2019    20.04.2021  21.04.2021  10.5.2021 
FA274202100181   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  81,68000000000001 
vrátane DPH
28/2019    20.04.2021  21.04.2021  10.5.2021 
FA274202100187   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  141,85 
vrátane DPH
28/2019    15.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100184   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  179,33 
vrátane DPH
28/2019    15.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100183   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  143,71 
vrátane DPH
28/2019    15.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100182   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  253,27 
vrátane DPH
28/2019    15.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100180   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  580,8 
vrátane DPH
28/2019    15.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100176   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
Hrubov 81
17134692  fa za servis.práce výťahy  987,42 
vrátane DPH
  16/2021  20.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100173   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  785,12 
vrátane DPH
  58/2021  12.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100172   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  440,78 
vrátane DPH
  57/2021  12.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100171   Boloni, s.r.o.
Staničná 1, Veľké Kapušany
45916926  fa za materiál do údržby  682,42 
vrátane DPH
  56/2021  12.04.2021  20.04.2021  10.5.2021 
FA274202100148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  322,15 
vrátane DPH
Zml.5611854325    31.03.2021  20.04.2021  13.4.2021 
FA274202100147   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange tel.  115,68 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.služieb    31.03.2021  20.04.2021  13.4.2021 
FA274202100169   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  fa za odobratú stravu  7647,28 
vrátane DPH
15/2019    08.04.2021  16.04.2021  10.5.2021 
FA274202100158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  40,39 
vrátane DPH
Zmluva    07.04.2021  16.04.2021  10.5.2021 
FA274202100157   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telek.služby  177,84 
vrátane DPH
Zmluva    07.04.2021  16.04.2021  10.5.2021 
FA274202100143   Lekáreň Ficaria, s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za respirátory  330,- 
vrátane DPH
  41/2021  30.03.2021  16.04.2021  13.4.2021 
FA274202100120   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kancelárske potreby  74,27 
vrátane DPH
  18/2021  15.03.2021  16.04.2021  13.4.2021 
FA274202100099   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  fa za kopírovací papier  777,- 
vrátane DPH
  19/2021  04.03.2021  16.04.2021  13.4.2021 
153/2021   Exek.úrad Blaško
Kpt.Nálepku 8, Michalovce
33511991  fa za trovy exekúcie  42,- 
bez DPH
8er/554/2012    23.03.2021  15.04.2021  10.5.2021 
FA274202100119   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  322,2 
vrátane DPH
  34/2021  11.03.2021  15.04.2021  13.4.2021 
FA274202100118   Pergamon spol.s r.o.
Elektrárenská 12901/4, Bratislava
31327681  fa za tonery  1271,57 
vrátane DPH
  35/2021  11.03.2021  15.04.2021  13.4.2021 
FA274202100175   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za webinár  75,- 
bez DPH
  60/2021  12.04.2021  14.04.2021  10.5.2021 
FA274202100170   GHP Medical Service s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce
36766542  fa za PZS  114,3 
bez DPH
11/2019    08.04.2021  14.04.2021  10.5.2021 
150/2021   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za komun.odpad  906,04 
bez DPH
420051    31.03.2021  13.04.2021  10.5.2021 
149/2021   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za daň z nehnuteľností  2783,74 
bez DPH
2061    03.03.2021  13.04.2021  10.5.2021 
148/2021   Mesto Veľké Kapušany
L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany
00332038  fa za komun.odpad  5765,76 
bez DPH
420051    31.03.2021  13.04.2021  10.5.2021 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť