Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240104 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
Mobil.hovory, internet | 263,24 vrátane DPH |
10/2022 zo dňa 16.3.2022 | 19.4.2024 | 22.04.2024 | 6.5.2024 | ||
20240063 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 218,40 vrátane DPH |
27/2024 | 8.3.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240012 | Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalúpková 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | Prenájom kyslíkovej fľaše do 15.1.2024 | 73,80 vrátane DPH |
9/2024 | 19.1.2024 | 24.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240005 | Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalúpková 9, 819 44 Bratislava |
00685852 | prenájom kyslíkovej fľaše 13.1.2024-11.1.2025 - 10650 | 109,50 vrátane DPH |
4/2024 | 9.1.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240049 | Jozef Gyén - Revelz Hlavná 4/3, 946 56 Dulovce |
11714964 | Rozšírenie elektroinštalácie zásuvkových obvodov RD Družstevná Hurbanovo | 4500 vrátane DPH |
24/2024 | 29.2.2024 | 28.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240037 | SPDDD ÚaD - Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Webinár | 29,00 vrátane DPH |
23/2024 | 19.2.2024 | 20.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240018 | Pyrokom spol. s r.o. Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | Kontrola požiarnych hydrantov | 386,41 vrátane DPH |
7/2024 | 25.1.2024 | 31.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240108 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 285,00 bez DPH |
21/2024 | 30.4.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240065 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratislava |
30792029 | Supervízia | 270 vrátane DPH |
21/2024 | 11.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
2024032 | Mgr. Barbora Kuchárová Šancová 58, 811 05 Bratiskava |
30792029 | Supervízia | 285,00 vrátane DPH |
21/2024 | 7.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240097 | Viessman s.r.o. Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava |
31388841 | Servisný poplatok tepelné čerpadlo RD Družstevná 3, Hurbanovo | 210,00 vrátane DPH |
10/2024 zo dňa 12.4.2024 | 16.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20200096 | Viessman s.r.o. Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava |
31388841 | Servisný poplatok tepelné čerpadlo RD Slnečná 2A, Hurbanovo | 210,00 vrátane DPH |
9/2024 zo dňa 12.4.2024 | 16.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240095 | Viessman s.r.o. Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava |
31388841 | Servisný poplatok tepelné čerpadlo RD Lipová 4, Hurbanovo | 210,00 bez DPH |
8/2024 zo dňa12.4.2024 | 16.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240082 | Unitel s.r.o. Částa 170, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Práce technika IT | 120,00 vrátane DPH |
17/2023 z 14.7.2023 | 5.4.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240059 | Unitel s.r.o. Částa 170, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Služby technika IT | 120 vrátane DPH |
17/2023 zo dňa 14.7.2024 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240026 | Unitel s.r.o. Částa 170, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Služby technika IT | 120,00 vrátane DPH |
17/2023 z 14.7.2023 | 5.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240011 | Unitel s.r.o. Částa 170, 946 03 Kolárovo |
31435360 | ND do tlačiarne | 82,00 vrátane DPH |
8/2024 | 19.1.2024 | 24.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240003 | Unitel s.r.o. Částa 170, 946 03 Kolárovo |
31435360 | Služby servisu IT | 120,00 vrátane DPH |
17/2023 z 14.7.2023 | 8.1.2024 | 15.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240092 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny | 370,00 vrátane DPH |
10/2022 zo dňa 16.3.2022 | 15.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240070 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mob.hovory a internet | 223,25 vrátane DPH |
10/2022 | 21.3.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
20240039 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory a internet | 223,25 vrátane DPH |
10/2022 zo dňa 16.3.2022 | 19.2.2023 | 20.02.2023 | 14.3.2024 | |
20240015 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Mobil a internet | 223,25 vrátane DPH |
10/2022 zo dňa 16.3.2022 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240031 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn Roľnícka 9 preplatok | 27,90 vrátane DPH |
28/2019 z 11.4.2019 dod. od 1.6.2022 | 6.2.2024 | 11.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240105 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 16,10 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 25.4.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet | 43,43 vrátane DPH |
3/2021 z21.1.2021 | 4.4.2024 | 05.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 14,81 vrátane DPH |
4/2021 zo dňa 21.1.2021 | 25.3.2024 | 03.04.2024 | 11.4.2024 | |
20240061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Internet | 43,43 vrátane DPH |
3/2021 | 5.3.2024 | 12.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 26.02.2024 | 29.02.2024 | 26.3.2024 | |
20240025 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internetové služby | 42,52 vrátane DPH |
3/2021 z21.1.2021 | 2.2.2024 | 13.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet NZ | 17,89 vrátane DPH |
4/2021 z 21.1.2021 | 24.1.2024 | 31.01.2024 | 9.2.2024 | |
20240067 | Eurolab Lambda, a.s. T.Milkina 2, 917 01 Trnava |
35869429 | CRP FIA pásiky | 59,40 vrátane DPH |
33/2024 | 12.4.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240098 | Com-Klima, s.r.o. Á. Jedlika 4554, 945 01 Komárno |
35936495 | Servisné práce, výmena filtrov RD Slnečná 2A Hur | 356,64 vrátane DPH |
43/2024 | 16.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240044 | Fagus, spol. s r.o. Korzo B.Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda |
36245372 | Výroba a montáž smrekovej pergoly | 1778,40 vrátane DPH |
15/2024 | 27.02.2024 | 28.03.2024 | 26.3.2024 | |
20240069 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena web stranka | 17,88 vrátane DPH |
36/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240068 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | sk.domena | 17,88 vrátane DPH |
37/2024 | 15.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240066 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | Hosting Smart | 115,06 vrátane DPH |
34/2024 | 12.3.2024 | 18.03.2024 | 11.4.2024 | |
20240055 | CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov |
36468924 | Tonery | 141,68 vrátane DPH |
28/2024 | 1.3.2024 | 05.03.2024 | 3.4.2024 | |
20230035 | MAGNUM Co., s.r.o. Levická 1217, 952 01 Vráble |
36519707 | Spoluúčasť pri poistnej udalosti havária | 250,00 vrátane DPH |
8712395408 | 9.2.2024 | 15.02.2024 | 14.3.2024 | |
20240100 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Vyúčtovanie energií preplatok | 29,44 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 19.4.2024 | 01.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240090 | S.F.H., s.r.o. Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky |
36526002 | Prenájom nebyt.priestorov | 1344,00 vrátane DPH |
33/2023 zo dňa 27.12.2023 | 8.4.2024 | 17.04.2024 | 6.5.2024 |