Faktúry 2025 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20250111   P&K Impress s.r.o
ul. 1.mája 2655/4, Hurbanovo
53279450  Servis SMV Fabia  186,55 
vrátane DPH
  38/2025  11.4.2025  15.04.2025  14.4.2025 
20250065   P&K Impress s.r.o
ul. 1.mája 2655/4, Hurbanovo
53279450  Servis SMV Opel Astra  138,85 
vrátane DPH
  24/2025  25.2.2025  28.02.2025  31.3.2025 
20250054   P&K Impress s.r.o
ul. 1.mája 2655/4, Hurbanovo
53279450  Servis Škoda Fabia  271,85 
vrátane DPH
  21/2025  18.2.2025  20.02.2025  31.3.2025 
20250035   P&K Impress s.r.o
ul. 1.mája 2655/4, Hurbanovo
53279450  Servis SMV H1  879,10 
vrátane DPH
  7/2025  3.2.2025  06.02.2025  27.3.2025 
20250099   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV  86,50 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    2.4.2025  07.04.2025  7.4.2025 
20250072   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV  86,50 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    3.3.2025  06.03.2025  2.4.2025 
20250047   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV  86,50 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    5.2.2025  11.02.2025  31.3.2025 
20250008   PNET Communications s.r.o.
Športová 404, 94631 Chotín
43847692  Internet a TV RD Hurbanovo  86,50 
vrátane DPH
1/2024 zo dňa 17.1.2024    8.1.2025  10.01.2025  25.2.2025 
20250084   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Vyhotovenie ohlásenia  51,54 
vrátane DPH
16/2022 z 24.4.2022    17.3.2025  21.03.2025  7.4.2025 
20250056   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Zber nebezp.odpadu  67,65 
vrátane DPH
16/2024 zo 16.5.2024    18.2.2025  20.02.2025  31.3.2025 
20250023   Prvá uhoľná spoločnosť, spol. s r.o.
Veľký rad 5, 945 01 Komárno
31448453  STK a EK Opel Astra  106,00 
vrátane DPH
  4/2025  21.1.2025  23.01.2025  25.2.2025 
20250064   Pyrokom spol. s r.o.
Á. Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  Kontrola a servis HP  821,27 
vrátane DPH
  11/2025  24.2.2025  28.02.2025  31.3.2025 
20250106   Radovan Zuščák, HARD SAFETY
Pažiť 175/3, Veľké Zálužie
43288383  Revízia EPS  393,60 
vrátane DPH
23/2024 od 1.1.2025    7.4.2025  08.04.2025  8.4.2025 
20250096   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
vrátane DPH
  29/2025  1.4.2025  07.04.2025  7.4.2025 
20250068   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
bez DPH
  16/2025  3.3.2025  06.03.2025  2.4.2025 
20250046   S nami čisto s.r.o.
Pri skladoch 3, Nové Zámky
54766770  Upratovacie služby  330,00 
vrátane DPH
  9/2025  5.2.2025  11.02.2025  31.3.2025 
20250119   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Vyúčtovanie energií  924,16 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    23.4.2025  28.04.2025  25.4.2025 
20250118   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov  1353,10 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    23.4.2025  28.04.2025  25.4.2025 
20250086   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov  1353,10 
bez DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    19.3.2025  21.03.2025  7.4.2025 
20250055   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebyt.priestorov NP  1353,10 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    18.2.2025  20.02.2025  31.3.2025 
20210032   S.F.H., s.r.o.
Gútska 13 B, 940 01 Nové Zámky
36526002  Prenájom nebytových priestorov pre NP  1353,10 
vrátane DPH
33/2023 zo dňa 27.12.2023    22.1.2025  27.01.2025  25.2.2025 
20250120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NP  20,29 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.4.2025  28.04.2025  25.4.2025 
20250101   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet a tel.  44,51 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    4.4.2025  08.04.2025  7.4.2025 
20250087   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NZ  20,29 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.3.2025  26.03.2025  7.4.2025 
20240073   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
357634469  Internet DML  22,03 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    4.3.2025  06.03.2025  2.4.2025 
20250066   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet NZ  20,29 
vrátane DPH
4/2021    27.2.2025  28.02.2025  31.3.2025 
20250044   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet   44,51 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    4.2.2025  11.02.2025  31.3.2025 
20250033   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet NZ  20,29 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    24.1.2025  28.01.2025  25.2.2025 
20250001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Internet  43,43 
vrátane DPH
4/2021 z 21.1.2021    3.1.2025  24.01.2025  25.2.2025 
20250060   Stanislav Békešský BESTA Cleaning
Fajková 7, Nové Zámky
37609904  Monitoring a prečistenie kanalizácie  351,78 
vrátane DPH
  23/2025  20.2.2025  24.02.2025  31.3.2025 
20250058   Stanislav Békešský BESTA Cleaning
Fajková 7, Nové Zámky
37609904  Čistenie kanalizácie RD DML  218,94 
vrátane DPH
  19/2025  20.2.2025  21.02.2025  31.3.2025 
20250104   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  elektrina preplatok  34,91 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    4.4.2025  21.04.2025  7.4.2025 
20250095   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    1040,00 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    1.4.2025  02.04.2025  7.4.2025 
20250076   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina  24,46 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    6.3.2025  07.03.2025  2.4.2025 
20250075   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina  1044 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    4.3.2025  06.03.2025  2.4.2025 
20250048   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina  25,11 
vrátane DPH
35/2023    6.2.2025  11.02.2025  31.3.2025 
20250041   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina záloha  1032 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    3.2.2025  10.02.2025  27.3.2025 
20250031   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina Družstevná Hurbanovo  77,00 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    22.1.2025  10.02.2023  25.2.2025 
20250030   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina byt NZ  20,00 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    22.1.2025  10.02.2025  25.2.2025 
20250029   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina byt Šaľa  11,00 
vrátane DPH
31/2023 z 15.12.2023    22.1.2025  10.02.2025  25.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť