Faktúry 2022 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20220264   Mgr. Martin Valentiny PhD.
Nitra
48217492  supervízia  180,00 
vrátane DPH
  114/2022  26.9.2022  28.09.2022  5.10.2022 
20220146   Mgr. Martin Valentiny PhD.
Nitra
48217492  supervízia  350,300 
vrátane DPH
  58/2022  23.5.2022  25.05.2022  31.5.2022 
20220123   Mgr. Martin Valentiny PhD.
Nitra
48217492  supervízia  240,00 
vrátane DPH
  52/2022  2.5.2022  04.05.2022  12.5.2022 
20220111   Mgr. Martin Valentiny PhD.
Nitra
48217492  skupinová supervízia  360,00 
vrátane DPH
  35/2022  13.4.2022  19.04.2022  3.5.2022 
20220087   MediaTech Central Europe a.s.
Bratislava
35772581  audiotechnika  1 179,00 
vrátane DPH
  21/2022  1.3.2022  01.03.2022  31.3.2022 
20220054   MediaTech Central Europe a.s.
Bratislava
35772581  príslušenstvo k projektoru  784,00 
vrátane DPH
  22/2022  1.3.2022  01.03.2022  14.3.2022 
20220386   Materská škola s VJM
Kolárovo
37961047  strava dieťaťa  23,25 
vrátane DPH
R.č.180/2022    27.12.2022  28.12.2022  3.1.2023 
20220366   Materská škola s VJM
Kolárovo
37961047  strava dieťaťa  29,45 
vrátane DPH
R.č.180/2022    12.12.2022  13.12.2022  27.12.2022 
20220321   Materská škola s VJM
Kolárovo
37961047  strava dieťaťa  29,45 
vrátane DPH
R.č. 54/2022    11.11.2022  15.11.2022  28.11.2022 
20220295   Materská škola s VJM
Kolárovo
37961047  strava dieťaťa  20,15 
vrátane DPH
    11.10.2022  13.10.2022  27.10.2022 
20220405   Martinus
Martin
45503249  odborné knihy  0,00 
vrátane DPH
  166/2022  30.12.2022  30.12.2022  5.1.2023 
22240011   Martinus
Martin
45503249  odborná literatúra  114,57 
vrátane DPH
  166/2022  19.12.2022  21.12.2022  29.12.2022 
20220391   MAGNUM Cu. s.r.o.
Vráble
36519707  servisná prehliadka auta  34,21 
vrátane DPH
  177/2022  27.12.2022  28.12.2022  3.1.2023 
20220358   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    6.12.2022  08.12.2022  16.12.2022 
20220339   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  preplatok plyn  - 13104,16 
vrátane DPH
181/2019    16.11.2022  22.11.2022  2.12.2022 
20220313   MAGMA.s.r.o.
Pieštany
35743565  plyn dodávka  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    7.11.2022  09.11.2022  22.11.2022 
20220283   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    11.10.2022  13.10.2022  27.10.2022 
20220240   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    6.9.2022  08.09.2022  26.9.2022 
20220223   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  plyn  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    5.8.2022  08.08.2022  23.8.2022 
20220207   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plyn  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    11.7.2022  13.07.2022  25.7.2022 
20220174   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  4755,27 
vrátane DPH
181/2019    16.6.2022  20.06.2022  8.7.2022 
20220122   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  plyn  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    10.5.2022  12.05.2022  25.5.2022 
20220091   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    4.4.2022  06.04.2022  29.4.2022 
20220060   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    9.3.2022  11.03.2022  16.3.2022 
20220022   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2 291,94 
vrátane DPH
181/2019    1.2.2022  03.02.2022  10.2.2022 
20220009   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  3493,96 
vrátane DPH
181/2019    19.01.2022  20.01.2022  26.1.2022 
20220001   MAGMA.s.r.o.
Piešťany
35743565  dodávka plynu  2291,94 
vrátane DPH
181/2019    7.1.2022  11.01.2022  18.1.2022 
20220141   LVS
Poľný Kesov
00400084  strava dieťaťa  95,83 
vrátane DPH
R.č. 171/2022    13.5.2022  17.05.2022  26.5.2022 
20220194   LMO Tobaco s.r.o.
Kolárovo
36365190  nákup potravín  270,00 
vrátane DPH
  78/2022  4.7.2022  06.07.2022  22.7.2022 
20220334   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00400084  strava dieťaťa  92,84 
vrátane DPH
R.č. 171/2022    25.11.2022  29.11.2022  2.12.2022 
20220298   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00400084  strava dieťaťa  108,33 
vrátane DPH
R.č. 171/2022    13.10.2022  17.10.2022  28.10.2022 
20220198   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00040084  strava dieťaťa  103,85 
vrátane DPH
R.č.171/2022    11.7.2022  13.07.2022  25.7.2022 
20220177   Liečebno výchovné sanatórium
Poľný Kesov
00400084  pobyt dieťaťa  105,13 
vrátane DPH
R.č.171/2022    16.6.2022  20.06.2022  11.7.2022 
20220048   KRAGA spol. s.r.o.
Trstice
48201120  aktualizácia rozpočtu  162,00 
vrátane DPH
  7/2022  22.2.2022  24.02.2022  2.3.2022 
20220379   KODYS
Bratislava
31387454  terminál s príslušenstvom  1049,16 
vrátane DPH
  147/2022  15.12.2022  19.12.2022  27.12.2022 
20220151   Katarína Szaboová - ANITA
Kolárovo
33614351  maliarske potreby  21,12 
vrátane DPH
  66/2022  23.5.2022  25.05.2022  31.5.2022 
20220404   JYSK
Bratislava
35974133  nábytok  512,27 
vrátane DPH
  171/2022  30.12.2022  30.12.2022  3.1.2023 
20220403   JYSK
Bratislava
35974133  nábytok   1381,80 
vrátane DPH
  178/2022  30.12.2022  30.12.2022  3.1.2023 
22240013   JYSK
Bratislava
35974133  nákup nábytku  1381,80 
vrátane DPH
  178/2022  27.12.2022  28.12.2022  3.1.2023 
22240012   JYSK
Bratislava
35974133  nákup nábytku  512,27 
vrátane DPH
  171/2022  27.12.2022  28.12.2022  3.1.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť