Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440007 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El.energia | 186,45 vrátane DPH |
02/2024 | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 28.2.2024 | |
20240100 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 01/24 | 187,80 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240105 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeobecný materiál | 188,80 vrátane DPH |
34/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240105 | Nagy Tichomír-ROTI Kolárovo |
32414020 | Všeobecný materiál | 188,80 vrátane DPH |
34/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240098 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia | 188,00 vrátane DPH |
22/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 2.4.2024 | |
20240029 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Služby Orange | 191,53 vrátane DPH |
200/2019 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240174 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
46/2024 | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240142 | Mgr. Martin Valentiny PhD. Bratislava |
48217492 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
38/2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240097 | Moutfield SK, s.r.o. Martin |
36377147 | Oprava kosačky | 201,35 vrátane DPH |
32/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240061 | Spojená škola Okoč |
00350206 | Stravovanie 02/24 | 206,10 vrátane DPH |
EČ187/2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240087 | Tomáš Pintér GUSKLO Kolárovo |
46017976 | Rámovanie | 209,41 vrátane DPH |
28/2024 | 08.03.2024 | 11.03.2024 | 25.3.2024 | |
20240082 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SHS 02/24 | 211,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240121 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 03/24 | 215,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240106 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 217,42 vrátane DPH |
200/2019 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 3.4.2024 | |
20240147 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 218,65 vrátane DPH |
200/2019 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 9.5.2024 | |
20240068 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za služby | 222,55 vrátane DPH |
200/2019 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
20240072 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Všeob.,kanc. a čistiace prostriedky | 223,00 vrátane DPH |
24/2024 | 04.03.2024 | 06.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240081 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SHS 02/24 | 226,50 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240031 | RIVAL CAR spol.s r.o. Nové Zámky |
31447279 | Servisná prehliadka | 232,54 vrátane DPH |
06/2024 | 01.02.2024 | 02.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240159 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | Údržba SMV | 233,20 vrátane DPH |
52/2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240051 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 5.SHS 01/24 | 236,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240146 | Attila Fekete -FEKATTI Kolárovo |
44554061 | Kanc. a čistiaci materiál | 242,75 vrátane DPH |
50/2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 9.5.2024 | |
20240123 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SHS 03/24 | 249,20 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240150 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 2.SUS 04/24 | 250,70 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240120 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SHS 03/24 | 252,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240054 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 01/24 | 252,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240165 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia | 274,00 vrátane DPH |
45/2024 | 09.05.2024 | 13.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240124 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 4.SHS 03/24 | 274,70 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240125 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 7.SHS 03/24 | 275,80 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240078 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SHS 02/24 | 282,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240063 | Mgr.Peter Kollárovič Komárno |
41261097 | Supervízia 19.02.2024 | 282,00 vrátane DPH |
13/2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
22440001 Zálohová faktúra | Verlag Dashofer vydavateľstvo Bratislava |
35730129 | Online Zákonník práce v praxi | 283,79 vrátane DPH |
10/2024 | 24.01.2024 | 26.01.2024 | 30.1.2024 | |
12440002 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. enrgia | 293,65 vrátane DPH |
05/2023 | 15.01.2024 | 16.01.2024 | 29.1.2024 | |
20240119 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 6.SHS 03/24 | 306,70 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240158 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 1.SUS 04/24 | 309,40 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
20240079 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 3.SHS 02/24 | 326,10 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240049 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00306517 | Stravovanie 8.SHS 01/24 | 332,60 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240050 | Mesto Kolárovo Kolárovo |
00309517 | Stravovanie 3.SHS 01/24 | 334,00 vrátane DPH |
Samohospodárenie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 13.2.2024 | |
20240076 | Západoslovenská vod.spoločnosť Nové Zámky |
36550949 | Vodné a stočné | 339,68 vrátane DPH |
157/2018 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
20240022 | ETON Nové Zámky |
35207124 | Kancelárske potreby | 342,28 vrátane DPH |
03/2024 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 29.1.2024 |