Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240107 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240066 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240037 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240123 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 372,20 bez DPH |
3/2022 | 084/2024 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 |
20240077 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. str. poukážok | 524,46 bez DPH |
3/2022 | 054/2024 | 07.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 |
20240055 | Up Déjeuner , s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie stravovacích kariet | 344,00 bez DPH |
3/2022 | 035/2024 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 |
20240012 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | Nabitie el. stravovacích kariet | 473,71 bez DPH |
3/2022 | 317/2023 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 |
20240094 | Gabriel Sóki - EMKE Hlavná 83, Búč |
53509251 | Pečiatky, vizitky | 44,15 vrátane DPH |
062/2024 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240087 | ZEBRA HYGIENA s.r.o. Betliarska 22, Bratislava |
53111010 | Chloramin T 1kgx 11 ks | 247,00 vrátane DPH |
052/2024 | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240130 | Štefan Cintula Družstevná 21/64, Komárno |
52478441 | Vypratávacie a búracie práce | 400,00 bez DPH |
095/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - nedoplatok | 48,72 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok | 3,74 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240116 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - záloha | 335,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie - záloha | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Spotreba energie- záloha | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru | 78,63 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul. | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 73,34 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu - Hríbová ul. | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 325,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | -136,51 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.01.2024 | 11.1.2024 | ||
20240009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha - preddavková platba za elektrinu | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22 | 139,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul. | 67,82 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240125 | COMMANDER Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitorovanie vozidiel | 40,80 vrátane DPH |
9/2021 monitorovanie vozidiel | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240074 | COMMANDER Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitorovanie vozidiel | 40,80 vrátane DPH |
9/2021 monitorovanie vozidiel | 06.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240054 | COMMANDER Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitorovanie vozidiel | 40,80 vrátane DPH |
9/2021 monitorovanie vozidiel | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
20240014 | COMMANDER Services s.r.o. Žitná 23, Bratislava |
51183455 | Monitorovanie vozidiel | 40,80 vrátane DPH |
9/2021 monitorovanie vozidiel | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 16.1.2024 | |
20240117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240044 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 2/2024 | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok | -4381,67 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.01.2024 | 02.02.2024 | 16.1.2024 | |
20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 |