Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240095 | Enviconsult s.r.o. Obežná 7, Žilina |
31604528 | Zneškodnenie odpadu | 30,00 vrátane DPH |
065/2024 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240104 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 390,56 vrátane DPH |
51,57,61,71/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240070 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 300,04 vrátane DPH |
28,32,41,46/2024 | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240042 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Zelenina a ovocie | 358,59 vrátane DPH |
3,9,13,19,23/2024 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240044 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha za plyn 2/2024 | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240081 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - ul. mieru | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240080 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Špitálska ul. | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na spotrebu elektriny - Hríbova | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240117 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240083 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Záloha na plyn | 1562,00 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu - Hríbová ul. | 57,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240046 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 13,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 17.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240045 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha na elektrinu | 325,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Záloha - preddavková platba za elektrinu | 345,00 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240096 | Martinus, s.r.o. Gorkého 4, 036 01 Martin |
45503249 | Zákony 2024/V | 14,28 vrátane DPH |
072/2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
20240020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie spotreby plynu- preplatok | -4381,67 vrátane DPH |
6/2023 na dodávku plynu | 11.01.2024 | 02.02.2024 | 16.1.2024 | |
20240082 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2024 - Ul. mieru | 78,63 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Špitálska ul. | 67,82 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - preplatok | -136,51 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 08.01.2024 | 11.1.2024 | ||
20240008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektriny - Hríbova 22 | 139,93 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240052 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby el. energie | 73,34 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreb. elektriny - preplatok | 3,74 vrátane DPH |
1/2022 dodávka elektriny | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240130 | Štefan Cintula Družstevná 21/64, Komárno |
52478441 | Vypratávacie a búracie práce | 400,00 bez DPH |
095/2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240066 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240002 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240107 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240037 | Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
54146054 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 60,00 bez DPH |
7/2022 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240015 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP. | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.01.2024 | 08.01.2024 | 11.1.2024 | |
20240124 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 16.4.2024 | |
20240072 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon služby BOZP a OPP | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 05.03.2024 | 13.03.2024 | 14.3.2024 | |
20240049 | Ing. Tamás Matus Baloň č. 191 |
50017152 | Výkon BOZP a PO za 01/2024 | 132,00 vrátane DPH |
4/2022 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 9.2.2024 | |
20240093 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné stočné a zrážky | 257,65 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 22.3.2024 | |
20240128 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 259,98 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
20240061 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 412,80 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 15.02.2024 | 23.02.2024 | 23.2.2024 | |
20240026 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 214,52 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 18.1.2024 | |
20240003 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 227,32 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 02.01.2024 | 08.01.2024 | 4.1.2024 | |
20240105 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Umelá mliečna výživa | 252,10 vrátane DPH |
075/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | |
20240032 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21 |
35789638 | Ubytovanie so stravou počas školenia | 77,50 vrátane DPH |
23.01.2024 | 01.02.2024 | 25.1.2024 | ||
20240102 | Rímskokatolícka cirkev BBB Námestie SNP 19, Banská Bystrica |
00179086 | Ubytovanie | 130,00 vrátane DPH |
27.03.2024 | 05.04.2024 | 9.4.2024 | ||
20240119 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Trvanlivé potraviny | 1094,69 vrátane DPH |
49,56,60,70,74/2024 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 9.4.2024 |