Faktúry 2023 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230102   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 102/2023 supervízia zo dňa 18.04.2023  194,00 
vrátane DPH
  č. 5/2023  11.05.2023  18.05.2023  7.7.2023 
20230101   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 101/2023 supervízia zo dňa 02.05.2023  197,00 
vrátane DPH
  č.7/2023  11.05.2023  18.05.2023  7.7.2023 
20230065   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 65/2023 supervízia 14.3.2023  197,00 
vrátane DPH
  č.3/2023  31.03.2023  13.04.2023  30.6.2023 
20230039   Mgr. Hudeková Andrea
91708 Trnava,Šafárikova 10
37849263  icf 39/2023 supervízia zo dňa 13.02.2023  191,00 
vrátane DPH
  č.1/2023  28.02.2023  07.03.2023  6.4.2023 
20230108   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 108/2023 plyn vyúčt. 1-4/2023  288,61 
vrátane DPH
č.8/2019    15.05.2023  29.05.2023  7.7.2023 
20230069   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 69/2023 plyn 4/2023  936,31 
vrátane DPH
č.8/2019    04.04.2023  14.04.2023  30.6.2023 
20230066   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 66/2023 plyn za 3/2023  936,31 
vrátane DPH
    31.03.2023  03.04.2023  30.6.2023 
20230023   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ičf 23/2023 plyn 2/2023  936,31 
vrátane DPH
č.8/2019    02.02.2023  10.02.2023  3.2.2023 
20230011   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 11/2023 vyúčt. plynu za 2022 - preplatok  -6478,72 
vrátane DPH
    16.01.2023  10.02.2023  1.2.2023 
20230005   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 5/2023 plyn za 1/2023  2774,22 
vrátane DPH
č.8/2019    09.01.2023  11.01.2023  1.2.2023 
20230016   Lindstrom s.r.o.
91701 Trnava, Orešianska ulica č. 3
35742364  icf 16/2023 prenájom rohoží 5-31.12.2022  15,17 
vrátane DPH
č.26751152    24.01.2023  31.01.2023  1.2.2023 
20230248   Ladislav Tapló
943 66 Chľaba 53
41091540  icf 248/2023 maliar.služby SUSč.3  1119,10 
vrátane DPH
  č.39/2023  21.11.2023  28.11.2023  3.1.2024 
20230287   Kristián Szabó
94301 Štúrovo, Gaštanova 1
37311204  icf 287/23 kancelárska stolička  122,00 
vrátane DPH
  č.52/2023  19.12.2023  22.12.2023  23.1.2024 
20230270   Kristián Szabó
94301 Štúrovo, Gaštanova 1
37311204  icf 270/23 kancelárska stolička  122,00 
vrátane DPH
  č.46/2023  08.12.2023  12.12.2023  23.1.2024 
20230194   Kristián Szabó
94301 Štúrovo, Gaštanova 1
37311204  icf 194/2023 nákup skrine do SUSč.1  211,00 
vrátane DPH
  č.16/2023  19.09.2023  26.09.2023  23.10.2023 
20230258   Kominárstvo Štúrovo sro.
94301 Štúrovo, Petofiho 862/28
50138961  icf 258/23 kominárske práce RD Jesenského 62  63,60 
vrátane DPH
  č.42/2023  04.12.2023  07.12.2023  23.1.2024 
20230195   Kominárstvo Štúrovo sro.
94301 Štúrovo, Petofiho 862/28
50138961  icf 195/2023 kominárske práce  106,20 
vrátane DPH
  č.32/2023  21.09.2023  27.09.2023  23.10.2023 
20230063   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
94301Štúrovo, Petfiho 862/28
50138961  icf 63/2023 kominárske práce   61,92 
vrátane DPH
  č.2/2023  21.03.2023  27.03.2023  6.4.2023 
20230292   GOCOMP-J.Gabulya
94357 Kamenín č.580
43069169  icf 292/23 záhr. a obnova dát. z pošk. HDD  788,37 
vrátane DPH
  č.54/2023  27.12.2023  29.12.2023  23.1.2024 
20230284   GOCOMP-J.Gabulya
94357 Kamenín č.580
43069169  icf 284/23 tel.prístroje Xisomi 3 ks do SUSč.1,2,a 3  486,72 
vrátane DPH
  č.50/2023  15.12.2023  20.12.2023  23.1.2024 
20230281   GOCOMP-J.Gabulya
94357 Kamenín č.580
43069169  icf 281/23 skartovač  469,00 
vrátane DPH
  č.48/2023  13.12.2023  15.12.2023  23.1.2024 
20230263   GOCOMP-J.Gabulya
94357 Kamenín č.580
43069169  ičf 263/2023 nákup Notebook HP a tlač. EPSON  1532,00 
vrátane DPH
  č.45/2023  05.12.2023  08.12.2023  23.1.2024 
20230151   F.Peter-COALA ELEKT.SYSTEMS
94301 Štúrovo, Želiarsky svah 29
35205181  icf 151/2023 servis alarmu  90,00 
vrátane DPH
    17.07.2023  28.07.2023  9.8.2023 
20230249   ERdiRT - R. Takács
94001 Nové Zámky, Hájová 4
35202238  icf 249/23 vykon.rec.el.zar.v RD Jesenkého   190,00 
vrátane DPH
  č.43/2023  22.11.2023  28.11.2023  3.1.2024 
20230132   ERdiRT - R. Takács
94001 Nové Zámky, Hájová 4
35202238  icf 132/2023 za vykonanie revízie elektr.spotrebičov   293,50 
vrátane DPH
    29.06.2023  13.07.2023  9.8.2023 
20230153   CK ANDROMEDA s.r.o.
97202 Opatovce nad Nitrou 622
52139859  icf 153/23 pobyt v LT s dopravou 28.7-8.8.2023  4 020,00 
vrátane DPH
č. 4/2023  č. 14/2023  31.07.2023  03.08.2023  26.9.2023 
20230178   BT Elektro sro
94301 Štúrovo,Hlavná 461/43
46444025  icf 178/2023 nákup mrazničky Gorenje SUSč.3  509,00 
vrátane DPH
  č.29/2023  07.09.2023  13.09.2023  23.10.2023 
20230283   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 283/2023 za služby CO za 12/2023   20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    15.12.2023  18.12.2023  23.1.2024 
20230282   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 282/23 za služby PO a BOZP 12/2023  28,00 
vrátane DPH
    15.12.2023  18.12.2023  23.1.2024 
20230245   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 245/23 za služby CO za 11/23  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    14.11.2023  20.11.2023  3.1.2024 
20230244   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 244/23 za služby PO a BOZP 11/2023  28,00 
vrátane DPH
    14.11.2023  20.11.2023  3.1.2024 
20230215   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 215/2023 Služby CO za 10/2023  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    16.10.2023  20.10.2023  23.10.2023 
20230214   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 214/23 služby PO a BOZP za 10/2023   28,00 
vrátane DPH
    16.10.2023  20.10.2023  23.10.2023 
20230192   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 192/2023 za CO 9/2023  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    18.09.2023  27.09.2023  23.10.2023 
20230191   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 191/2023 služby PO a BOZP za 9/2023  28,00 
vrátane DPH
    18.09.2023  27.09.2023  23.10.2023 
20230169   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 169/2023 za služby CO 8/2023  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    15.08.2023  21.08.2023  26.9.2023 
20230168   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 168/2023 za služby PO a BOZP 8/2023  28,00 
vrátane DPH
    15.08.2023  21.08.2023  26.9.2023 
20230148   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 148/2023 za služby CO za 7/2023  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    14.07.2023  26.07.2023  9.8.2023 
20230147   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 147/23 za služby PO a BOZP 7/2023  28,00 
vrátane DPH
    14.07.2023  26.07.2023  9.8.2023 
20230129   AVIMAR s.r.o.
94354 Svodín,Nemeckosvodínska 869/34
47548924  icf 129/2023 za služby CO 6/2023  20,00 
vrátane DPH
č.6/2022    14.06.2023  27.06.2023  17.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť