Faktúry 2024 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240105   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravu za jún 2024  3231,38 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    06.06.2024  12.06.2024  6.6.2024 
20240089   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravovanie za máj 2024  3259,57 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    09.05.2024  14.05.2024  10.5.2024 
20240061   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravu za apríl 2024  3451,31 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    05.04.2024  11.04.2024  5.4.2024 
20240033   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravovanie za marec 2024  2825,34 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    04.03.2024  11.03.2024  4.3.2024 
20240030   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  E-kupóny na stravovanie nový zamestnanec  28,20 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    19.02.2024  22.02.2024  4.3.2024 
20240020   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravovanie za február 2024  2864,82 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    05.02.2024  07.02.2024  5.2.2024 
20240014   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov za január 2024  73,31 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    15.01.2024    15.1.2024 
20240010   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  E-kupóny na stravovanie za január 2024  107,15 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    11.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
20240001   Up Déjeuner, s.r.o.
Bratislava
53528654  Hodnota e-kupónov na stravu za 1/2024  3011,44 
bez DPH
CDRTO/2022/00149-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240184   BOZPO AGENCY s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP a PO za IV.Q.2024  180,00 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00223-1    01.10.2024  07.10.2024  1.10.2024 
20240119   BOZPO AGENCY s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP a PO za III.Q. 2024  196,80 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00223-1    03.07.2024  08.07.2024  3.7.2024 
20240057   BOZPO AGENCY s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP a ochrany pred požiarmi za II.Q. 2024  181,20 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00223-1    05.04.2024  09.04.2024  5.4.2024 
20240002   BOZPO AGENCY s.r.o.
Topoľčany
44656751  Služby BOZP,ochrana pred požiarmi za I.Q.2024  180,00 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00223-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240004   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie byt MD Paláriková za rok 2023  29,42 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00229-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240003   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za rok 2023 Muškátová   18,25 
vrátane DPH
CDRTO/2022/00229-1    04.01.2024  10.01.2024  8.1.2024 
20240091   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  Poplatky za neodobrané množstvo plynu za 1.5.2023-30.4.2024  192,49 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00146-1,2    10.05.2024  24.05.2024  20.5.2024 
20240226   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier   109,20 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  91/2024  21.11.2024  26.11.2024  22.11.2024 
20240139   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  54,60 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  52/2024  31.07.2024  05.08.2024  31.7.2024 
20240075   Xepap, spol. s r.o.
Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  109,20 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00157-1  30/2024  22.04.2024  29.04.2024  6.5.2024 
20240240   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 12/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.12.2024  10.12.2024  5.12.2024 
20240211   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 11/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.11.2024  11.11.2024  5.11.2024 
20240192   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 10/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    08.10.2024  14.10.2024  9.10.2024 
20240166   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 9/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.09.2024  12.09.2024  5.9.2024 
20240142   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 8/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.08.2024  12.08.2024  7.8.2024 
20240129   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 7/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    09.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240103   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 6/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.06.2024  12.06.2024  6.6.2024 
20240086   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 5/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240060   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 4/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    05.04.2024  11.04.2024  5.4.2024 
20240039   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 3/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    06.03.2024  11.03.2024  6.3.2024 
20240011   IDemes.NR s.r.o.
Nitra
55599966  Konzultačné služby GDPR za 1/2024  42,00 
bez DPH
CDRTO/2023/00226-1    12.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
20240241   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 11/2024 záloha 154,- EUR  34,75 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    06.12.2024  10.12.2024  6.12.2024 
20240214   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie zálohy 157€, el. energia za 10/2024 RD Kalinčiakova   22,48 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.11.2024  13.11.2024  11.11.2024 
20240189   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 9/2024 Kalinčiakova záloha 154 €   15,50 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    04.10.2024  14.10.2024  7.10.2024 
20240127   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Snežienková záloha 62,- €  0,57 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240126   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie el. energie za 6/2024 Kalinčiakova - záloha 154,- €  11,13 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    08.07.2024  11.07.2024  9.7.2024 
20240104   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Vyúčtovanie zálohy 157,- € el. energie za máj Kalinčiakova   14,07 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    06.06.2024  12.06.2024  6.6.2024 
20240088   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€  0,57 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240087   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- €  21,28 
bez DPH
CDRTO/2023/00228-1    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
20240074   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova  17,63 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    19.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
20240073   Stredoslovenská energetika a.s.
Žilina
51865467  Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková   4,69 
vrátane DPH
CDRTO/2023/00228-1    19.04.2024  24.04.2024  6.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť