Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240090 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za apríl 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240089 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravovanie za máj 2024 | 3259,57 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 09.05.2024 | 14.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240088 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Snežienková mes.záloha 62,-€ | 0,57 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240087 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Doplatok za el. energiu za 4/2024 Kalinčiakova mes.záloha 154,- € | 21,28 bez DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240086 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 5/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
20240085 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 4/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240084 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za apríl 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240083 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za apríl 2024 | 264,24 vrátane DPH |
2/2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240082 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií, Toner | 626,10 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 35/2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 6.5.2024 |
20240081 | FINAL-CD s.r.o. Partizánske |
31432484 | Oprava MV TO 830 ET | 199,00 vrátane DPH |
32/2024 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240080 | M&M BN s.r.o Veľké Chlievany |
52007375 | Prenájom priestorov za 4/2024 NP RVO SPOD a SK2 | 450,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00119-1 | 30.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240079 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Servisná prehliadka MV TO 841 FC | 229,33 vrátane DPH |
33/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240078 | Slovenský Červený kríž Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci | 580,00 bez DPH |
25/2024 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
20240077 | Jozef Ďurnek Topoľčany |
17692725 | Oprava kotla RD Citrónová | 115,00 bez DPH |
31/2024 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240076 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet+tel. poplatky za 20.3.-19.4.2024 | 289,24 vrátane DPH |
84/01/2022; CDRTO/2023/00227-1 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240075 | Xepap, spol. s r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 109,20 vrátane DPH |
30/2024 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240074 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energia za 3/2024 Kalinčiakova | 17,63 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240073 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Nedoplatok el. energie za 3/2024 Snežienková | 4,69 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 19.04.2024 | 24.04.2024 | 6.5.2024 | |
20240072 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena zimných pneumatík, disky TO 841 FC | 501,72 vrátane DPH |
27/2024 | 17.04.2024 | 17.4.2024 | ||
20240071 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.3.2024 | 216,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240070 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 15.4.2024 | 264,00 bez DPH |
10/2024 | 15.04.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
20240069 | PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
46082182 | Hygienické potreby, kancelársky materiál | 107,15 vrátane DPH |
29/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240068 | BV AUTO, s.r.o. Topoľčany |
36566632 | Výmena zimných kolies za letné TO 830 ET | 31,50 vrátane DPH |
26/2024 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240067 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Aktivácia internetu + internet za 4/2024 pre NP RVO SPOD a SK2 | 130,32 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240066 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za máj 2024 NP RVO SPOD a SK2 | 44,40 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00133-1 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240065 | Axalnet s.r.o. Topoľčany |
36549096 | Internet za máj 2024 | 12,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00067-1 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240064 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilné telefóny Honor X64 128 GB | 185,25 vrátane DPH |
24/2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240063 | KRAJČÍK ELEKTRO Topoľčany |
33986193 | Chladnička Gorenie NRK 6202 EW4 | 479,00 vrátane DPH |
28/2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240062 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Mikrovlnná rúra MO17E1S | 66,90 bez DPH |
23/2024 | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 12.4.2024 | |
20240061 | Up Déjeuner, s.r.o. Bratislava |
53528654 | Hodnota e-kupónov na stravu za apríl 2024 | 3451,31 bez DPH |
CDRTO/2022/00149-1 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240060 | IDemes.NR s.r.o. Nitra |
55599966 | Konzultačné služby GDPR za 4/2024 | 42,00 bez DPH |
CDRTO/2023/00226-1 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240059 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Internet, Mágio TV za 3/2024 | 57,10 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-3,2 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240058 | Slovak Telekom, a.s Bratislava |
35763469 | Mágio TV za marec 2024 | 48,97 vrátane DPH |
CDRTO/2021/00312-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240057 | BOZPO AGENCY s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi za II.Q. 2024 | 181,20 vrátane DPH |
CDRTO/2022/00223-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240056 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za marec 2024 | 286,02 vrátane DPH |
2/2024 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240055 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie za marec záloha 157,- € Kalinčiakova 4295 | 3,27 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240054 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Chladnička CFL050EN | 129,00 vrátane DPH |
22/2024 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240053 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov NP RVO SPOD a SK2 za 3/2024 | 565,42 bez DPH |
CDRTO/2024/00122-1 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240052 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2024 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2022/00141-1 | 03.04.2024 | 09.04.2024 | 5.4.2024 | |
20240051 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky, oprava PC - výmena diskov | 315,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 21/2024 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 5.4.2024 |