Faktúry 2012 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120156   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie dopravných kariet  35,00 
vrátane DPH
  03/102,103/2012  19.03.2012  26.03.2012  3.4.2012 
20120131   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu-Cl detí  40,00 
vrátane DPH
  02/78,79/2012  05.03.2012  14.03.2012  21.3.2012 
20120130   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu-CL detí  50,00 
vrátane DPH
  02/81,82/2012  05.03.2012  14.03.2012  21.3.2012 
20120115   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu-CL detí  20,00 
vrátane DPH
  02/83/2012  09.03.2012  15.03.2012  21.3.2012 
20120109   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie dopravnej karty detí  40,00 
vrátane DPH
  02/44/2012  22.02.2012  01.03.2012  20.3.2012 
20120110   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu  20,00 
vrátane DPH
  02/36/2012  09.02.2012  01.03.2012  20.3.2012 
20120106   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu   60,00 
vrátane DPH
  02/49,50/2012  22.02.2012  01.03.2012  20.3.2012 
20120072   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  dobitie kreditu  68,00 
vrátane DPH
  1/26,27,28/2012  06.02.2012  13.02.2012  28.2.2012 
20120058   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu  40,00 
vrátane DPH
  1/23/2012  02.02.2012  08.02.2012  28.2.2012 
20120049   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Dobitie kreditu  60,00 
vrátane DPH
  01/18/2012  26.01.2012  06.02.2012  27.2.2012 
20120036   SAD,Nové Zámky a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Cestovné lístky detí  50,00 
vrátane DPH
  01/07,09/2012  17.01.2012  26.01.2012  9.2.2012 
20120035   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  Cestovné lístky detí  60,00 
vrátane DPH
  01/01,02,03/2012  17.01.2012  26.01.2012  9.2.2012 
20120008   SAD Nové Zámky, a.s.
Považská 23, 940 14 Nové Zámky
36545317  CL detí  20,00 
vrátane DPH
  289/2011  10.01.2012  16.01.2012  2.2.2012 
20120580   PRIMERA s.r.o
Novozámocká 3, 946 03 Kolárovo
36545813  všeobecný materiál  212,40 
bez DPH
  09/368/2012  27.09.2012  09.10.2012  19.10.2012 
20120775   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné  1013,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    11.12.2012  14.12.2012  2.1.2013 
20120683   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  2265,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    09.11.2012  16.11.2012  3.12.2012 
20120677   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné,stočné  1269,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    09.10.2012  15.11.2012  26.11.2012 
20120514   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  81,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    06.09.2012  20.09.2012  3.10.2012 
20120470   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  189,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    7.8.2012  20.08.2012  31.8.2012 
20120405   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  948,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.07.2012  18.07.2012  25.7.2012 
20120330   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  1043,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    06.06.2012  13.06.2012  28.6.2012 
20120260   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  808,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    07.05.2012  11.05.2012  15.5.2012 
20120200   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  686,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    05.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120129   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné,stočné  813,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    08.03.2012  14.03.2012  21.3.2012 
20120068   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  934,98 
vrátane DPH
204/03/17    06.02.2012  13.02.2012  28.2.2012 
20120007   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné,stočné  877,54 
vrátane DPH
č.204/03/17    12.01.2012  16.01.2012  2.2.2012 
20120210   Vamont,s.r.o
Bernolákova 576, 952 01 Vráble
36553921  Ciachovanie kuch.váhy  74,40 
bez DPH
  03/116/2012  04.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120511   IZSÁK Company, s.r.o.
Novozámocká cesta 1, 945 01 Komárno
36558311  Servis služobného motorového vozidla  30,92 
vrátane DPH
  08/325/2012  06.09.2012  12.09.2012  3.10.2012 
20120404   IZSÁK Company, s.r.o.
Novozámocká cesta 1, 945 01 Komárno
36558311  Servis a oprava služobného motorového vozidla  251,99 
vrátane DPH
  06/256/2012  3.7.2012  10.07.2012  24.7.2012 
20120820   MICHELL, s.r.o.
Drozdia 15,940 01 Nové Zámky
36563790  ošatenie detí  746,72 
vrátane DPH
  12/515/2012  27.12.2012  28.12.2012  7.1.2013 
20120755   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  poplatok ua internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    06.12.2012  11.12.2012  2.1.2013 
20120742   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet Mlynská  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.12.2012  06.12.2012  27.12.2012 
20120741   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  popl.internet-Mlynská  32,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.12.2012  06.12.2012  27.12.2012 
20120679   GútaNet s.r.o.
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  internet  12,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb    07.11.2012  15.11.2012  26.11.2012 
20120613   GutaNet s.r.o
Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo
36564591  Internet pripojenie  10,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    15.10.2012  19.10.2012  14.11.2012 
20120020   IT Partner,s.r.o
Dunajská nábr.12, 945 01 Komárno
36565521  Nákup Scanner  96,19 
vrátane DPH
  13/2012  13.01.2012  20.01.2012  7.2.2012 
20120283   TROPICO Juice,s.r.o
Radlinského 1727/49, 926 01 Dolný Kubín
36621048  Potraviny  200,40 
vrátane DPH
  05/194/2012  10.05.2012  16.05.2012  21.5.2012 
20120752   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  časopisy  53,80 
vrátane DPH
  11/462/2012  03.12.2012  11.12.2012  2.1.2013 
20120479   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Tlačiarenské služby  8,87 
vrátane DPH
  07/288/2012  7.8.2012  20.08.2012  31.8.2012 
20120360   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Časopisy  50,80 
vrátane DPH
  06/247/2012  11.06.2012  25.06.2012  6.7.2012 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť