Faktúry 2012 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120764   Tomáš Pintér-GUSKLO
Športová 945/17,Kolárovo
46017976  sklenárske práce  70,47 
bez DPH
  12/500/2012  12.12.2012  14.12.2012  2.1.2013 
20120674   Tóth Zoltán
Bočná 1/26,946 03 Kolárovo
40530256  odborná skúška a prehliadka ply.zariadenia, oprava  508,81 
vrátane DPH
  09/365/2012  26.10.2012  15.11.2012  26.11.2012 
20120302   Tóth Zoltán-Montáž-Opravy PZ
Bočná 1/26, 946 03 Kolárovo
40530256  Oprava plyn. kotla  915,37 
vrátane DPH
  01/31/2012  11.05.2012  22.05.2012  25.5.2012 
20120576   Tribea s.r.o
Remeselnícka 11, 94603 Kolárovo
31429475  Nákup - vozík ručný  160,0 
vrátane DPH
  10/376/2012  03.10.2012  09.10.2012  19.10.2012 
20120664   Tribea s.r.o-predaj spojovacieho materiálu
Remeselnícka 11,94603 Kolárovo
31429475  Vozík ručný dopravný-kára.  319,99 
vrátane DPH
  10/406/2012  31.10.2012  12.11.2012  20.11.2012 
20120283   TROPICO Juice,s.r.o
Radlinského 1727/49, 926 01 Dolný Kubín
36621048  Potraviny  200,40 
vrátane DPH
  05/194/2012  10.05.2012  16.05.2012  21.5.2012 
20120389   TS, s.r.o
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  Predplatné KTV  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    02.07.2012  09.07.2012  23.7.2012 
20120183   TS, s.r.o
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  Predplatné KTV  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    02.04.2012  10.04.2012  16.4.2012 
20120010   TS, s.r.o
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  Prepl.KTV  54,00 
vrátane DPH
20110221.1    05.01.2012  16.01.2012  2.2.2012 
20120696   TS, s.r.o.
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  zapojenie KTV Mlynská 22  5,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20110221.1    14.11.2012  21.11.2012  10.12.2012 
20120575   TS,s.r.o
Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder
36242063  Poplatky za KTV  54,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    03.10.2012  09.10.2012  19.10.2012 
20120210   Vamont,s.r.o
Bernolákova 576, 952 01 Vráble
36553921  Ciachovanie kuch.váhy  74,40 
bez DPH
  03/116/2012  04.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120812   Viera Spayiková-SPANTEX
Mládežnícka 10,946 03 Kolárovo
14074028  PVC podlahová krytina  917,14 
vrátane DPH
  12/513/2012  21.12.2012  28.12.2012  7.1.2013 
20120719   Viera Spayiková-SPANTEX
Mládežnícka 10,946 03 Kolárovo
14074028  podlah.krytina - mimo rozpočtu  243,62 
vrátane DPH
  objednávka č.11/442/2012  05.11.2012  19.11.2012  10.12.2012 
20120203   VIKTÓRIA
Horná 36, 946 03 Kolárovo
35049201  Kancelárske potreby  121,71 
vrátane DPH
  04/149/2012  05.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120135   VIKTÓRIA
Horná 36, 946 03 Kolárovo
35049201  Školské a kanc.potreby  188,04 
vrátane DPH
  03/87/2012  01.03.2012  14.03.2012  21.3.2012 
20120070   VIKTÓRIA
Horná 36, 946 03 Kolárovo
35049201  Kancel.,školské potreby  266,73 
vrátane DPH
  02/45/2012  07.02.2012  13.02.2012  28.2.2012 
20120810   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno
40856071  oprava tlačiareň  20,00 
vrátane DPH
  12/477/2012  20.12.2012  27.12.2012  4.1.2013 
20120436   Vojtech Kecskés KB Comp
V. Palkovicha 22, 946 03 Kolárovo
34963367  Všeobecný materiál - dr.výpočtová technika  614,00 
vrátane DPH
  07/283/2012  16.07.2012  26.07.2012  8.8.2012 
20120431   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  62,75 
vrátane DPH
  07/287/2012  20.07.2012  26.07.2012  8.8.2012 
20120582   Xepap spol.sr.o.
Jesenského 4703,960 01 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  152,22 
vrátane DPH
  Zmluva o spolupráce  04.10.2012  11.10.2012  21.10.2012 
20120656   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.potreby  62,75 
vrátane DPH
  objednávky č.09/353/2012  07.11.2012  27.11.2012  10.12.2012 
20120655   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancel.potreby  61,75 
vrátane DPH
  objednávka č.117441/2012  09.11.2012  27.11.2012  10.12.2012 
20120641   XEPAP,spol.sr.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  62,75 
vrátane DPH
  06/224/2012  19.10.2012  31.10.2012  15.11.2012 
20120202   XEPAP,spol.sr.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier  62,75 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe xerox.papiera  04/135/2012  05.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120075   XEPAP,spol.sr.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kanc.papiera  62,50 
vrátane DPH
  02/37/2012  07.02.2012  13.02.2012  28.2.2012 
20120419   Západoslovenská energetika, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
35823551  Vytyčovacie práce  162,84 
vrátane DPH
  06/227/2012  4.7.2012  18.07.2012  25.7.2012 
20120330   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  1043,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    06.06.2012  13.06.2012  28.6.2012 
20120260   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  808,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    07.05.2012  11.05.2012  15.5.2012 
20120200   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné  686,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    05.04.2012  13.04.2012  16.4.2012 
20120129   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné,stočné  813,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    08.03.2012  14.03.2012  21.3.2012 
20120068   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné a stočné  934,98 
vrátane DPH
204/03/17    06.02.2012  13.02.2012  28.2.2012 
20120007   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepný závod Komárno, Thalyho 2, 94501 Komárno
36550949  Vodné,stočné  877,54 
vrátane DPH
č.204/03/17    12.01.2012  16.01.2012  2.2.2012 
20120775   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné  1013,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    11.12.2012  14.12.2012  2.1.2013 
20120683   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  2265,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    09.11.2012  16.11.2012  3.12.2012 
20120677   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné,stočné  1269,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    09.10.2012  15.11.2012  26.11.2012 
20120514   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  81,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    06.09.2012  20.09.2012  3.10.2012 
20120470   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  189,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    7.8.2012  20.08.2012  31.8.2012 
20120405   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné  948,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    12.07.2012  18.07.2012  25.7.2012 
20120702   Zoltán Héder-GOLDHÉD
Potočná 4,945 01 Komárno
33943885  Emisná kontrola na motor.vozidlo  15,00 
vrátane DPH
  objednávka č.11/448/2012  16.11.2012  21.11.2012  10.12.2012 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť