Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120399   XEPAP
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  37,64 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVaR  90/2012  21.9.2012  27.09.2012  8.10.2012 
20120327   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  70/2012  8.8.2012  14.08.2012  27.8.2012 
20120201   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  40/2012  21.5.2012  07.06.2012  6.6.2012 
20120133   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  50,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  25/2012  30.3.2012  12.04.2012  18.4.2012 
20120033   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Nákup XEROX papieru  50,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR  7/2012  27.1.2012  17.02.2012  17.2.2012 
20120024   Poradca podnikateľa
Martina Rázusa 23A Žilina
31592503  Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca , ročník 2011  21,19 
vrátane DPH
    20.1.2012  31.01.2012  3.2.2012 
20120506   ALLTOYS
Akademická 1A Nitra
315693223  Nákup vecných darov  391,98 
vrátane DPH
  124/2012  30.11.2012  05.12.2012  2.1.2013 
20120381   Psychodiagnotika
Mickiewiczova 2 Bratislava
31385770  Nákup psychodiagnostických testov  145,86 
vrátane DPH
    19.9.2012  21.09.2012  24.9.2012 
20120084   Psychodiagnostika
Mickewiczova 2 Bratislava
31385770  Nákup psychodiagn. testov  492,25 
vrátane DPH
  18/2012  28.2.2012  06.03.2012  15.3.2012 
20120452   Nepa Slovakia
Technická 2 Bratislava, pobočka Farská 4 Nitra
31369987  Údržba multifunkčného zariadenia  149,4 
vrátane DPH
  105/2012  31.10.2012  09.11.2012  4.12.2012 
20120448   Nepa Slovakia
Technická 2 Bratislava, pobočka Farská 4 Nitra
31369987  Nákup tonera  78,00 
vrátane DPH
  104/2012  29.10.2012  31.10.2012  13.11.2012 
20120002   ECOPRESS
Seberíniho 1 Bratislava
31333524  Predplatné časopisu SESTRA  15,00 
vrátane DPH
  5/2012  5.1.2012  13.01.2012  3.2.2012 
20120556   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
31331131  Nákup tlačív a kalendárov  100,18 
vrátane DPH
  136/2012  21.12.2012  27.12.2012  3.1.2013 
20120185   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  13,86 
vrátane DPH
  39/2012  15.5.2012  17.05.2012  23.5.2012 
20120032   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
00003133  Nákup kancel. materiálu  97,49 
vrátane DPH
  4/2012  27.1.2012  31.01.2012  17.2.2012 
20120412   EKO - DU Ing. Pavol Daňo
Čajkovského 5 Nitra
31129714  Vyčistenie odlučovača tukov a zneškodnenie odpadu  238,33 
vrátane DPH
  91/2012  28.9.2012  10.10.2012  24.10.2012 
20120143   EKO-DU Ing. Pavol Daňo
Čajkovského 5 Nitra
31129714  Zneškodnenie odpadu a doprava  240,88 
vrátane DPH
  27/2012  16.4.2012  20.04.2012  18.4.2012 
20120380   JMJ Marián Demeter
Tr. A. Hlinku55 Nitra
30010136  Oprava elektrospotrebičov  9,80 
vrátane DPH
  78/2012  17.9.2012  19.09.2012  24.9.2012 
20120372   JMJ Marián Demeter
Tr. A. Hlinku55 Nitra
30010136  Oprava elektrospotrebičov  95,70 
vrátane DPH
  73/2012  10.9.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120234   JMJ Marián Demeter
Tr. A. Hlinku 55 Nitra
30010136  Oprava mixéra  25 
vrátane DPH
  29/2012  7.6.2012  12.06.2012  18.6.2012 
20120449   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 29 Nitra
17709067  Servis pobočkovej tel. ústredne  211,79 
vrátane DPH
119/06  99/2012  29.10.2012  31.10.2012  13.11.2012 
20120340   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Oprava dorozumievacieho zariadenia  83,66 
vrátane DPH
119/06  67/2012  17.8.2012  22.08.2012  7.9.2012 
20120258   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Servis tel. ústredne  41,83 
vrátane DPH
119/06  60/2012  20.6.2012  27.06.2012  17.8.2012 
20120532   EKO Grmanová
Staničná 631 Branč
17708389  Deratizácia objektu  150 
vrátane DPH
  114/2012  16.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
20120345   EKO Grmanová
Staničná 641 Branč
17708389  Deratizácia  105 
vrátane DPH
  75/2012  24.8.2012  31.08.2012  7.9.2012 
20120421   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
01739153  Vyúčtovanie za stravu a internát  31,72 
vrátane DPH
    7.10.2012  11.10.2012  24.10.2012 
20120541   Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6 Nitra
17336007  Poplatok za čipovú kartu  60,50 
vrátane DPH
  130/2012  20.12.2012  21.12.2012  3.1.2013 
20120470   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
17319153  Strava a ubytovanie dieťaťa  48,08 
vrátane DPH
    13.11.2012  15.11.2012  4.12.2012 
20120291   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava a internát  52,93 
vrátane DPH
    11.7.2012  16.07.2012  17.8.2012 
20120230   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava, školský klub a internát za 5/2012  40,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  13.06.2012  18.6.2012 
20120219   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Stravovanie, ŠK a internát dieťaťa  40,85 
vrátane DPH
    31.5.2012  07.06.2012  18.6.2012 
20120128   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 bratislava
17319153  Výdavky na dieťa - strava, školský klub a internát   49,47 
vrátane DPH
    30.3.2012  10.04.2012  18.4.2012 
20120549   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava svietidiel - výmena  257,52 
vrátane DPH
  134/2012  21.12.2012  27.09.2012  3.1.2013 
20120540   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia pren. el. spotrebičov  975,84 
vrátane DPH
  129/2012  20.12.2012  21.12.2012  3.1.2013 
20120483   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava elektroinštalácie  117,96 
vrátane DPH
  109/2012  19.11.2012  22.11.2012  4.12.2012 
20120392   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Vykonanie elektroinštalačných prác  186,72 
vrátane DPH
  83/2012  20.9.2012  25.09.2012  24.9.2012 
20120193   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Práce - prívod pre práčku a oprava elektroinštalácie  188,52 
vrátane DPH
  42/2012  21.5.2012  24.05.2012  23.5.2012 
20120026   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia elektrických prenosných spotrebičov a elektrického náradia  915,60 
vrátane DPH
  156/2011  20.1.2012  31.01.2012  3.2.2012 
20120022   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Elektroinštalačné práce  189,00 
vrátane DPH
  155/2011  20.1.2012  31.01.2012  3.2.2012 
20120497   Elektroservis Pintér
Nitrianska 34 Branč
14045478  Oprava umývačky  159,45 
vrátane DPH
  108/2012  27.11.2012  29.11.2012  4.12.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť