Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120076   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  108,17 
vrátane DPH
103/06  46/S/2012  24.2.2012  08.03.2012  14.3.2012 
20120068   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  134,40 
vrátane DPH
103/06  46/S/2012  17.2.2012  29.02.2012  13.3.2012 
20120034   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  180,43 
vrátane DPH
103/06  23/S/2012  25.1.2012  03.02.2012  17.2.2012 
20110585   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  207,12 
vrátane DPH
103/06  357/S/2011  21.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20120355   Softip
Galvaniho 7/D 26 Bratislava
36785512  Odstránenie problému v aplik. programe SOFTIP PROFIT  84 
vrátane DPH
    25.8.2012  31.08.2012  11.9.2012 
20120195   Softip
Galvaniho 7/D 26 Bratislava
36785512  Konzultácie k PAM  288 
vrátane DPH
  36/2012  21.5.2012  24.05.2012  23.5.2012 
20120470   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
17319153  Strava a ubytovanie dieťaťa  48,08 
vrátane DPH
    13.11.2012  15.11.2012  4.12.2012 
20120421   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
01739153  Vyúčtovanie za stravu a internát  31,72 
vrátane DPH
    7.10.2012  11.10.2012  24.10.2012 
20120291   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava a internát  52,93 
vrátane DPH
    11.7.2012  16.07.2012  17.8.2012 
20120231   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Strava detí za 5/2012  13.6.2012 
vrátane DPH
    6.6.2012  13.06.2012  18.6.2012 
20120230   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava, školský klub a internát za 5/2012  40,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  13.06.2012  18.6.2012 
20120219   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Stravovanie, ŠK a internát dieťaťa  40,85 
vrátane DPH
    31.5.2012  07.06.2012  18.6.2012 
20120174   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Strava detí za marec 2012  65,32 
vrátane DPH
    5.5.2012  11.05.2012  23.5.2012 
20120128   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 bratislava
17319153  Výdavky na dieťa - strava, školský klub a internát   49,47 
vrátane DPH
    30.3.2012  10.04.2012  18.4.2012 
20120051   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Poplatok za stravovanie detí v škole  36,48 
vrátane DPH
    8.2.2012  13.02.2012  27.2.2012 
20120063   Stanislav Porubský
Svätourbanská 105/33 Nitra
32754531  Služby - odborné skúšky tlak. zar.  585 
vrátane DPH
  8/2012  10.2.2012  29.02.2012  13.3.2012 
20120423   SUDST
Kvačalova 782/11Žilina
36392405  Meranie spotreby PHM - NISSAN  60,00 
vrátane DPH
  94/2012  10.10.2012  15.10.2012  24.10.2012 
20120394   SZP
Cementárska 16 Banská Bystrica
31644023  Oprava veľkokapacitnej práčky  414,44 
vrátane DPH
  81/2012  20.9.2012  25.09.2012  24.9.2012 
20120261   SZP Servis a predaj
Cementárska 16 Banská Bystrica
31644023  Oprava práčky  177,54 
vrátane DPH
  59/2012  22.6.2012  27.06.2012  17.8.2012 
20120556   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
31331131  Nákup tlačív a kalendárov  100,18 
vrátane DPH
  136/2012  21.12.2012  27.12.2012  3.1.2013 
20120185   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
31331131  Kancelársky materiál  13,86 
vrátane DPH
  39/2012  15.5.2012  17.05.2012  23.5.2012 
20120032   ŠEVT
Plynárenská 6 Bratislava
00003133  Nákup kancel. materiálu  97,49 
vrátane DPH
  4/2012  27.1.2012  31.01.2012  17.2.2012 
20120332   Titus Varga
Poničanova 6 Nitra
11722177  Oprava práčky  49,06 
vrátane DPH
  72/2012  9.8.2012  14.08.2012  27.8.2012 
20120549   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava svietidiel - výmena  257,52 
vrátane DPH
  134/2012  21.12.2012  27.09.2012  3.1.2013 
20120540   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia pren. el. spotrebičov  975,84 
vrátane DPH
  129/2012  20.12.2012  21.12.2012  3.1.2013 
20120483   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava elektroinštalácie  117,96 
vrátane DPH
  109/2012  19.11.2012  22.11.2012  4.12.2012 
20120392   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Vykonanie elektroinštalačných prác  186,72 
vrátane DPH
  83/2012  20.9.2012  25.09.2012  24.9.2012 
20120193   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Práce - prívod pre práčku a oprava elektroinštalácie  188,52 
vrátane DPH
  42/2012  21.5.2012  24.05.2012  23.5.2012 
20120026   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia elektrických prenosných spotrebičov a elektrického náradia  915,60 
vrátane DPH
  156/2011  20.1.2012  31.01.2012  3.2.2012 
20120022   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Elektroinštalačné práce  189,00 
vrátane DPH
  155/2011  20.1.2012  31.01.2012  3.2.2012 
20120539   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  74,10 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVaR  133/2012  20.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
20120538   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelárske a školské potreby  297,41 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVaR  128/2012  20.12.2012  20.12.2012  3.1.2013 
20120489   XEPAP
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kanc. papier  61,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVaR    21.11.2012  26.11.2012  4.12.2012 
20120399   XEPAP
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  37,64 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVaR  90/2012  21.9.2012  27.09.2012  8.10.2012 
20120327   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  70/2012  8.8.2012  14.08.2012  27.8.2012 
20120201   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  75,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  40/2012  21.5.2012  07.06.2012  6.6.2012 
20120133   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  50,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR 207/12  25/2012  30.3.2012  12.04.2012  18.4.2012 
20120033   XEPAP
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Nákup XEROX papieru  50,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda s MPSVR  7/2012  27.1.2012  17.02.2012  17.2.2012 
20120342   Západoslovenská vodárenská spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Vodné a stočné  561,36 
vrátane DPH
101    20.8.2012  22.08.2012  7.9.2012 
20120302   Západoslovenská vodárenská spol.
Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra
36550949  Voda a stočné  1186,62 
vrátane DPH
101/06    18.7.2012  25.07.2012  17.8.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť