Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120004   LINDSTROM
Orešianska 3 Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží  12,14 
vrátane DPH
145/08    8.1.2012  19.01.2012  3.2.2012 
20120003   Agentúra VIRCO
Slnečná 11 Nitra
41440200  Služby CO   83 
vrátane DPH
38/04    9.1.2012  19.01.2012  3.2.2012 
20120002   ECOPRESS
Seberíniho 1 Bratislava
31333524  Predplatné časopisu SESTRA  15,00 
vrátane DPH
  5/2012  5.1.2012  13.01.2012  3.2.2012 
20120001   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Služby pevnej siete   22,90 
vrátane DPH
172/09    10.1.2012  13.01.2012  3.2.2012 
20110601   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup liekov na recepty  109,31 
vrátane DPH
    30.12.2011  31.01.2012  3.2.2012 
20110600   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  263,76 
vrátane DPH
96/05  376/S/2011  30.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110599   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup plienok  1512,48 
vrátane DPH
137/07  152/2011  30.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110598   CS-FRUIT
Novozámocká 207 Nitra
34126686  Nákup potravín  297,83 
vrátane DPH
198/11  347/S/2011  30.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110597   Slovak Telekom
Karadžičova 10 Bratislava
35763469  Služby mobilnej siete za obdobie 22.11.2011 - 21.12.2011   42,44 
vrátane DPH
197/11    29.12.2011  05.01.2012  3.2.2012 
20110596   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  23,56 
vrátane DPH
203/11  373/S/2011  29.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110595   INMEDIA
Námestie SNP 11 Zvolen
36019208  Nákup potravín  122,01 
vrátane DPH
204/11  372/S/2011  29.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110594   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  7,58 
vrátane DPH
  375/S/2011  29.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110593   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  90,60 
vrátane DPH
  365/S/2011  29.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110591   Orange Slovensko
Prievozská 6/A Bratislava
35697270  Služby mobilnej siete   27,73 
vrátane DPH
150/2007    30.12.2011  02.01.2012  3.2.2012 
20110590   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup liekov a zdravotníckeho materiálu  127,11 
vrátane DPH
  153/2011  29.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110587   INMEDIA
Námestie SNP 11 Zvolen
36019208  Nákup potravín  128,36 
vrátane DPH
204/11  370/S/2011  22.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110586   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Nákup potravín  101,69 
vrátane DPH
  363/S/2011  21.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110585   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  207,12 
vrátane DPH
103/06  357/S/2011  21.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20110584   Nitrazdroj
Dolnočermánska 38 Nitra
34098593  Nákup potravín  330,40 
vrátane DPH
204/11  369/S/2011  21.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť