Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20120233   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Potraviny  119,04 
vrátane DPH
103/06  159/S/2012  7.6.2012  12.06.2012  18.6.2012 
20120205   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Potraviny  112,39 
vrátane DPH
103/06  144/S/2012  25.5.2012  07.06.2012  6.6.2012 
20120203   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Potraviny  171,58 
vrátane DPH
103/06  129/S/2012  25.5.2012  06.06.2012  6.6.2012 
20120151   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Potraviny  93,60 
vrátane DPH
103/06  103/S/2012  20.4.2012  24.04.2012  11.5.2012 
20120119   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  196,39 
vrátane DPH
103/06  86/S/2012  28.3.2012  30.03.2012  5.4.2012 
20120076   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  108,17 
vrátane DPH
103/06  46/S/2012  24.2.2012  08.03.2012  14.3.2012 
20120068   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  134,40 
vrátane DPH
103/06  46/S/2012  17.2.2012  29.02.2012  13.3.2012 
20120034   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  180,43 
vrátane DPH
103/06  23/S/2012  25.1.2012  03.02.2012  17.2.2012 
20110585   SNIEŽIK
Cabajská 21/B Nitra
44211481  Nákup potravín  207,12 
vrátane DPH
103/06  357/S/2011  21.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
20120165   PENAM SLOVAKIA
Štúrova 74/138 Nitra
36283576  Potraviny  77,75 
vrátane DPH
116/S/2012    30.4.2012  04.05.2012  15.5.2012 
20120449   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 29 Nitra
17709067  Servis pobočkovej tel. ústredne  211,79 
vrátane DPH
119/06  99/2012  29.10.2012  31.10.2012  13.11.2012 
20120340   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Oprava dorozumievacieho zariadenia  83,66 
vrátane DPH
119/06  67/2012  17.8.2012  22.08.2012  7.9.2012 
20120258   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Servis tel. ústredne  41,83 
vrátane DPH
119/06  60/2012  20.6.2012  27.06.2012  17.8.2012 
20120522   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  783,22 
vrátane DPH
124/07    7.12.2012  12.12.2012  2.1.2013 
20120465   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  763,96 
vrátane DPH
124/07    9.11.2012  14.11.2012  4.12.2012 
20120419   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  612,56 
vrátane DPH
124/07    7.10.2012  11.10.2012  24.10.2012 
20120365   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  619,28 
vrátane DPH
124/07    10.9.2012  12.09.2012  24.9.2012 
20120331   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  680,08 
vrátane DPH
124/07    8.8.2012  14.08.2012  27.8.2012 
20120283   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka el. energie  652,42 
vrátane DPH
124/07    7.7.2012  12.07.2012  17.8.2012 
20120241   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
35823551  Dodávka elektr. energie  648,79 
vrátane DPH
124/07    14.6.2012  18.06.2012  16.7.2012 
20120186   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  712,93 
vrátane DPH
124/07    15.5.2012  17.05.2012  23.5.2012 
20120141   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektriny  836,90 
vrátane DPH
124/07    16.4.2012  20.04.2012  18.4.2012 
20120097   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektr. energie  871,91 
vrátane DPH
124/07    8.3.2012  15.03.2012  15.3.2012 
20120081   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
36677281  Dodávka elektr. energie  934,14 
vrátane DPH
124/07    27.2.2012  29.02.2012  14.3.2012 
20120007   ZSE Energia
Čulenova 6 Bratislava
35823551  Dodávka elektrickej energie  899,41 
vrátane DPH
124/07    12.1.2012  19.01.2012  3.2.2012 
20120551   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  359/S/2012  21.12.2012  27.12.2012  3.1.2013 
20120490   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  69,24 
vrátane DPH
128/07  323/S/2012  21.11.2012  26.11.2012  4.12.2012 
20120429   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,80 
vrátane DPH
128/07  279/S/2012  12.10.2012  18.10.2012  24.10.2012 
20120375   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  92,70 
vrátane DPH
128/07  251/S/2012  11.9.2012  13.09.2012  24.9.2012 
20120315   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  78,00 
vrátane DPH
128/07  213/S/2012  31.7.2012  09.08.2012  27.8.2012 
20120254   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  88 
vrátane DPH
128/07  167/S/2012  20.6.2012  27.06.2012  16.7.2012 
20120250   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  77,34 
vrátane DPH
128/07  166/S/2012  17.6.2012  27.06.2012  16.7.2012 
20120221   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  65,94 
vrátane DPH
128/07  156/S/2012  6.6.2012  11.06.2012  18.6.2012 
20120206   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  146/S/2012  28.5.2012  11.06.2012  6.6.2012 
20120153   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  109,26 
vrátane DPH
128/07  106/S/2012  20.4.2012  24.04.2012  11.5.2012 
20120131   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Potraviny  61,74 
vrátane DPH
128/07  92/S/2012  30.3.2012  12.04.2012  18.4.2012 
20120108   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup potravín  61,74 
vrátane DPH
128/07  70/S/2012  15.3.2012  30.03.2012  29.3.2012 
20120495   Lekáreň u Sv. Rafaela RNDr. Marcela Žáková
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Jednorázové plienky  252,08 
vrátane DPH
137/07  118/2012  22.11.2012  29.11.2012  4.12.2012 
20120170   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Jednorázové plienky  1399,78 
vrátane DPH
137/07    30.4.2012  09.05.2012  15.5.2012 
20110599   Lekáreň u Sv. Rafaela
Štefánikova 34 Nitra
34039163  Nákup plienok  1512,48 
vrátane DPH
137/07  152/2011  30.12.2011  13.01.2012  3.2.2012 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť